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索引号: 11341802MB1022404F/202009-00009 组配分类: 政府决算
发布机构: 贵池区秋浦街道办事处 主题分类: 财政、金融、审计 / 公民
名称: 秋浦街道办事处2019年部门决算 文号:
成文日期: 发布日期: 2020-09-18
生效日期: 废止日期:

秋浦街道办事处2019年部门决算

阅读次数: 来源:贵池区秋浦街道办事处 发布时间:2020-09-18 11:30
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池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处2019年部门决算

20209月

 

第一部分 池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 池州市贵池区秋浦街道2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 池州市贵池区秋浦街道2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 池州市贵池区秋浦街道概况

一、主要职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、地方法律法规;落实区委、区政府各项指示和决定;抓好辖区的文明创建等工作;

2、以经济建设为中心,大力发展街道经济,提高社区服务能力;

3、指导、协调和帮助社居委搞好基层组织建设和党建工作;

4、抓好辖区的社会治安综合治理工作;

5、抓好辖区计划生育工作;

6、配合有关部门做好城建、城管工作,管理好居民小区、街道的环境卫生等工作;

7、做好辖区的民政、拥军优属、优抚和社会救济、社会福利,低保等工作;

8、做好辖区的民兵预备役工作和科普工作;

9、完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

根据职责要求,秋浦街道内设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、维稳综治办公室等四个职能科室。从决算单位构成看,池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处(以下简称秋浦街道)2019年度部门决算包括:行政机构有办事处(机关)和财政所,所属事业单位有计生所、民政办、文广站,与预算单位一致。

纳入池州市贵池区秋浦街道办事处2019年度部门决算编制范围的单位共5个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

贵池区秋浦街道办事处人民政府

2

贵池区秋浦街道办事处财政所

3

贵池区秋浦街道办事处计生服务所

4

贵池区秋浦街道办事处民政办公室

5

贵池区秋浦街道办事处文化广播站

 

第二部分 池州市贵池区秋浦街道2019年部门决算表(见附表)

第三部分池州市贵池区秋浦街道2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入共计1408.84万元(含年初结转和结余224.83万元),本年收入1184.01万元,其中:财政拨款收入1184.01万元支出总计1408.84万元含年末结转结余224.83万元其中2019年度财政拨款当年支出总计1184.01万元2019年财政拨款支出按用途划分,基本支出1184.01万元,其中:一、人员经费704.97万元。1、工资福利支出348.03万元。2、对个人和家庭的补助356.94万元。二、公用经费479.04万元。其中:1、商品和服务支出464.7万元(其中:办公费306.22万元中含社区办公经费2、资本性支出14.34万元,主要是购置办公设备

2018年相比,收入支出总计各增加253.64万元,增加27.27%,主要原因:一是社区党建及工作经费增加;二是正常调资及生活补助增加;三是各项保险及公积金调增。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1184.01万元,其中:财政拨款收入1184.01万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1184.01万元,其中:基本支出1184.01万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1184.01万元,支出总计1184.01万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加253.64万元,增长27.27%,主要原因是:一是社区党建及工作经费增加;二是正常调资及生活补助增加;三是各项保险及公积金调增。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入1184.01万元,占本年收入的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入增加253.64万元,增长27.27%。主要原因:一是社区党建及工作经费增加;二是正常调资及生活补助增加;三是各项保险及公积金调增。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1184.01万元,占本年支出的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加253.64万元,增长27.27%。主要原因:一是社区党建及工作经费增加;二是正常调资及生活补助增加;三是各项保险及公积金调增。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出1184.01万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出860.8万元,占72.71%;文化旅游体育与传媒支出15.18万元,占1.29%;社会保障和就业支出145.37万元,占12.27%;卫生健康支出60.46万元,占5.11%;节能环保支出22.2万元,占1.87%;城乡社区支出80万元,占6.75%

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为818.59万元,支出决算为1184.01万元,完成年初预算的144.64%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资增加;二由于人员工资的增加引起公积金计算基数的增加,三是发放在职及离退休人员生活补贴。其中:基本支出1184.01万元,占100%;。具体情况如下:

1、一般公共服务支出860.8万元,完成预算的122.74%。主要用于政府机关及财政所人员经费和办公支出,也包括计生及民政、文广部门的办公经费,超过预算的部分主要是人员工资的增加、社区党建经费增加等以及发放在职及离退休人员生活补贴

2、文化体育与传媒支出15.18万元,完成预算的162.18%。主要用于文广站在职人员经费支出,超过预算的部分主要是人员工资的增加及发放生活补贴引起的。

3、社会保障和就业支出145.37万元,完成预算的262.17%主要用于社会保障所在职人员经费支出,超过预算的部分主要是人员工资的增加及发放生活补贴引起的。

4、卫生健康支出60.46万元,完成预算的321.6%。主要用于医疗社会保障费及人口与计划生育事务所人员经费等,超预算的部分主要人员工资调增及发放生活补贴引起的。

5、节能环保支出22.2万元,主要用于街道节能环保相关费用。

6、城乡社区支出80万元,主要用于社区环境卫生等支出。  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1184.01万元,其中人员经费704.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费479.04万元,主要包括:办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

秋浦街道2019年度没有政府性基金收入也没有使用政府性基金安排的支出

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度,池州市贵池区秋浦街道机关运行经费支出479.04万元,比2018年增加278.25万元,增加138.58%,主要原因是办公费增加(含社区党建和办公经费增加)及增加环保经费等。

(二)政府采购支出情况。

2019年度,池州市贵池区秋浦街道政府采购支出总额14.34万元,其中:政府采购货物支出14.34万元。授予中小企业合同金额14.34万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额14.34万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至201912月31日,池州市贵池区秋浦街道共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
    (四)关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,2019年度池州市贵池区秋浦街道无纳入部门预算的项目支出,所以未开展项目预算绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

12019年贵池区秋浦街道办事处收入支出决算总表

22019年贵池区秋浦街道办事处收入决算表

32019年贵池区秋浦街道办事处支出决算表

42019年贵池区秋浦街道办事处财政拨款收入支出决算

52019年贵池区秋浦街道办事处一般公共预算财政拨款收入支出决算表

62019年贵池区秋浦街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、2019年贵池区秋浦街道办事处政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8、2019年度贵池区秋浦街道办事处一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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