索引号: | 72580878X/201901-00021 | 组配分类: | 政府决算 |
发布机构: | 贵池区秋浦街道办事处 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 池州市贵池区秋浦街道办事处2017年部门决算情况 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2018-09-16 | |
生效日期: | 2018-09-16 | 废止日期: | 2030-01-01 |
池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处2017年部门决算
2018年9月
目 录
第一部分 池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 池州市贵池区秋浦街道2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 池州市贵池区秋浦街道2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 池州市贵池区秋浦街道概况
一、部门职能
根据《关于秋浦等五个街道机构设置和镇、街道机关事业单位人员编制重新核定的通知》(贵编[2010]10号)文件规定,秋浦街道办事处在贵池区委、区政府的领导下,设立了党工委、办事处、人大工委,政协有关工作机构;纪工委(监察室)、人民武装部;共青团、妇联、工会等群团组织的设置按有关章程执行。街道党工委重点加强党的建设工作,发挥总揽街道工作全局的作用,对街道的各项工作实行全面领导,在街道各级党组织、行政组织、经济组织、群团组织中起领导核心作用。街道办事处在区政府的领导下,依据法律、法规、规章和市、区政府的授权,主要对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会管理、社区服务和监督检查的职能。街道机关内设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、维稳综治办公室等四个职能科室。
二、机构设置
从决算单位构成看,池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处(以下简称秋浦街道)2017年度部门决算包括:行政机构有办事处和财政所,所属事业单位有计生所、民政办、文广站,与预算比较一致。
纳入池州市贵池区秋浦街道办事处2017年度部门决算编制范围的单位共5个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
贵池区秋浦街道办事处人民政府 |
2 |
贵池区秋浦街道办事处财政所 |
3 |
贵池区秋浦街道办事处计生服务所 |
4 |
贵池区秋浦街道办事处民政办公室 |
5 |
贵池区秋浦街道办事处文化广播站 |
第二部分 池州市贵池区秋浦街道2017年部门决算表(见附表)
第三部分池州市贵池区秋浦街道2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计1304.81万元,其中:财政拨款收入696.51万元,其他收入608.3万元(主要是文明城市创建中相关创建经费)。支出总计1304.81万元(含结余分配和年末结转结余)。其中2017年度财政拨款当年支出696.51万元。2017年财政拨款支出按用途划分,基本支出696.51万元,其中:一、人员经费512.88万元。1、工资福利支出300.37万元。2、对个人和家庭的补助212.51万元(其中含退休人员工资38.17万元,职工死亡抚恤金19.87万元,五个社区人员工资92.99万元,在职职工住房公积金33.07万元)。二、公用经费183.63万元。1、商品和服务支出167.09万元(说明:办公费74.73万元中含拨付五个社区的办公经费56万元)2、对企事业的补贴11.95万元,主要是拨付各社区的文明创建及其它有关活动的经费。3、其他资本性支出4.59万元主要是购置办公设备。另外其他收入支出383.46万元,主要用于街道及社区文明创建支出,年末结转224.84万元。
与2016年相比,收入支出总计各增加601.56万元,增长85.54%,主要原因:一是由于人员经费及公用经费增加导致基本支出增加;二是将其他收入支出如街道及社区文明创建支出纳入导致年度收入支出加大;三是年末结转224.84万元。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计1304.81万元,其中:财政拨款收入696.51万元,占53.38%;其他收入608.3万元,占46.62%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计1079.97万元,其中:基本支出1079.97万元,占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计696.51万元,支出总计696.51万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加41.26万元,增长6.3%,主要原因是正常调资及社区人员工资增加导致人员经费增长。
一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入696.51万元,占本年收入的53.38%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加41.26万元,增长6.3%。主要原因:一是正常调资;二是社区人员工资增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出696.51万元,占本年支出的53.38%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加41.26万元,增长6.3%。主要原因一是正常调资;二是社区人员工资增加。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出696.51万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出413.24万元,占59.33%;文化体育与传媒(类)支出9.88万元,占1.42%;社会保障和就业(类)支出62.03万元,占8.91%;医疗卫生和计划生育支出29.3万元,占4.2%;住房保障(类)支出33.07万元,占4.75%;城乡社区支出148.99万元,占21.39%。
(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为497.92万元,支出决算为696.51万元,完成年初预算的139.88%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资增加;二是按区里有关政策规定提高社区人员工资水平和社区办公经费标准;三是由于人员工资的增加引起公积金计算基数的增加。其中:基本支出696.51万元,占100%;。具体情况如下:
1、一般公共服务支出413.2万元,完成预算的135%。主要用于政府机关及财政所人员经费和办公支出,也包括计生及民政、文广部门的办公经费,超过预算的部分主要是人员工资的增加引起的。
2、文化体育与传媒支出9.88万元,完成预算的111%。主要用于文广站在职人员经费支出,超过预算的部分主要是人员工资的增加引起的。
3、社会保障与就业支出62.03万元,完成预算的128%。主要用于民政办在职人员经费和行政事业单位离退休人员经费,超过预算的部分主要是人员工资的增加引起的。
4、医疗与计划生育支出29.3万元,完成预算的117%。主要用于医疗社会保障交费及人口与计划生育事务所人员经费等,超预算的部分主要人员工资的调增引起的。
5、城乡社区事务支出148.99万元,完成预算的186%。主要用于各社区人员经费及办公经费,超预算的部分主要是按区里有关政策规定增加社区人员工资和提高社区办公经费标准。
6、住房保障支出33.07万元,完成预算的116%,主要是在职人员按规定提取的公积金支出,超过的部分是由于人员工资的增加引起公积金计算基数的增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出696.51万元,其中人员经费512.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费183.63万元,主要包括:办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
秋浦街道2017年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2017年度,池州市贵池区秋浦街道机关运行经费支出180.13万元,比2016年减少38.45万元,下降17.59%,主要原因是公车改革后取消公务用车运行费、其他商品服务支出减少以及办公设备购置减少。
(二)政府采购支出情况。
2017年度,池州市贵池区秋浦街道政府采购支出总额3.96万元,其中:政府采购货物支出3.96万元。授予中小企业合同金额3.96万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额3.96万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2017年12月31日,池州市贵池区秋浦街道共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
(四)关于2017年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,2017年度池州市贵池区秋浦街道无纳入部门预算的项目支出,所以未开展项目预算绩效评价。
名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表:
1、2017年贵池区秋浦街道办事处收入支出决算总表
2、2017年贵池区秋浦街道办事处收入决算表
3、2017年贵池区秋浦街道办事处支出决算表
4、2017年贵池区秋浦街道办事处财政拨款收入支出决算表
5、2017年贵池区秋浦街道办事处一般公共预算财政拨款支出决算表
6、2017年贵池区秋浦街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、2017年贵池区秋浦街道办事处政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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