索引号: | 72580878X/201805-00005 | 组配分类: | 政府预算 |
发布机构: | 贵池区秋浦街道办事处 | 主题分类: | 其他 |
名称: | 秋浦办事处2017年预算执行情况 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2018-04-19 | |
生效日期: | 2019-04-19 | 废止日期: | 2021-04-18 |
2017年,秋浦街道办事处各单位、各部门在街道党委的正确领导下,坚决贯彻党的十八大以来中央一系列决策部署和习近平总书记系列重要讲话精神,认真落实区委、区政府各项工作要求,结合实际谋发展,改革创新探转型,维护稳定惠民生,优化环境创文明,整章立制肃风纪,推动全镇经济社会稳中快进,全面完成年初制定的各项目标任务,财政运行稳中提质,收支预算良好执行。
一、2017年预算收入执行情况
本年度共收到财政拨款收入696.5万元,全年财政预算收入合计696.5万元。
二、2017年预算支出执行情况
1、一般公共服务支出413.2万元,完成预算的135%。主要用于政府机关及财政所人员经费和办公支出,也包括计生及民政、文广部门的办公经费,超过预算的部分主要是人员工资的增加引起的。
2、文化体育与传媒支出9.87万元,完成预算的111%。主要用于文广站经在职人员经费支出,超过预算的部分主要是人员工资的增加引起的。
3、社会保障与就业支出62.02万元,完成预算的128%。主要用于民政办在职人员经费和行政事业单位离退休人员经费,超过预算的部分主要是人员工资的增加引起的。
4、医疗与计划生育支出29.3万元,完成预算的117%。主要用于医疗社会保障交费及人口与计划生育事务所人员经费等,超预算的部分主要人员工资的调增引起的。
5、城乡社区事务支出148.99万元,完成预算的186%。主要用于各社区人员经费及办公经费,超预算的部分主要是按区里有关政策的规定增加社区人员工资水平和提高度社区办公经费标准。
6、住房保障支出33.07万元,完成预算的116%,主要是在职人员按规定提取的公积金支出,超过的部分是由于人员工资的增加引起公积金计算基数的增加。
总体上,2017年本街道预算执行良好,这是街道党委正确领导的结果,是人大及代表们监督指导、支持帮助的结果,是全街道各部门、各单位和社会各方面齐心协力、共同奋斗的结果。
我们也清醒地认识到,财政发展面临着一些问题和挑战:一是财政收入平稳增长与支出需求刚性快速增长矛盾突出;二是传统思维、习惯做法与改革新要求产生碰撞,提高资金使用效益、规范资金管理的任务依然艰巨;三是各层面通过政策引资、项目引资、先行先试促进财政实力增长,推进镇级经济社会发展的意识有待进一步增强,拓展力度有待进一步加大。对于这些问题和挑战,我们必须高度重视,将采取有力措施予以解决和应对,继续坚持持勤俭办事,统筹财政资金存量和增量,集中支持民生保障和“三创”等重点工作、重大事项支出。
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