索引号: | 003285566/201807-00021 | 组配分类: | 政府预算 |
发布机构: | 贵池区池阳街道办事处 | 主题分类: | 财政、金融、审计 / 公民 |
名称: | 2016年池阳街道部门预算执行情况 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2016-10-30 | |
生效日期: | 2016-10-30 | 废止日期: | 2029-12-31 |
一、2016年财政预算执行情况
本年度预算收入723.21万元,实际收入合计802.83万元,其中:财政拨款收入723.21万元,占100%; 本年支出合计802.83万元,其中:基本支出723.21万元,占100%。年末结转和结余0万元。
二、2016年度财政拨款收支预算执行情况
2016年度财政拨款预算收入总计723.21万元,实际财政拨款收入723.21万元。2016年度财政拨款支出总计723.21万元,基本支出723.21万元,占100%。按支出按用途划分,其中:人员经费452.21万元,占62.52%,公用经费271万元,占37.48%。按支出的功能划分,一般公共服务支出470.56万元,占65.06%,文化体育与传媒支出36.87万元,占5%,社会保障及就业支出66.53万元,占9.2%,计划生育支出29.99万元,占4.14%,住房保障支出31.28万元,占4.3%,社区工作及人员经费87.98万元,占12.16%。
三、2016年“三公”经费财政拨款支出预算执行情况
池阳办事处2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为33万元,支出决算为26.05万元。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,公务接待费:根据中央出台的八项规定和省市区文件要求,我街道严格控制接待次数、降低接待规模。2015年公务接待费支出25.20万元,2016年公务接待费支出24.13万元,相比上年度下降了4.3%。公务用车运行费:根据中央出台的八项规定和省市区文件要求,我街道加强车辆管理使用。2015年公务用车运行费支出11.12万元,2016年公务用车运行费支出1.92万元,相比上年度下降了83%。近几年来,街道一直对预算执行情况严格把关,严格执行预算,加强支出管理,厉行节约,确保街道正常运转,力保全年预算平衡
2016年度部门预算调整情况表 | |||
填报单位:池阳街道 | 单位:人、元 | ||
项 目 | 人数 | 金额 | 说 明 |
合计 | 人数指发生调整的人数 | ||
1、增人(徐俊) | 1 | 53280 | 见贵人社资函[2015]09号(执行时间2015年9月) |
2、扣保险(徐俊) | 10656 | 见贵人社资函[2015]09号(执行时间2015年9月) | |
3、扣年金(徐俊) | 4262.4 | 见贵人社资函[2015]09号(执行时间2015年9月) | |
4、公积金(徐俊) | 8524.8 | 见贵人社资函[2015]09号(执行时间2015年9月) | |
5、定额公务费(徐俊) | 7000 | 见贵人社资函[2015]09号(执行时间2015年9月) | |
6、考核工资(徐俊) | 1580 | 见贵人社资函[2015]09号(执行时间2015年9月) | |
7、增人(叶飞) | 1 | 18810 | 2016年6月从青阳调进 |
2、扣保险(叶飞) | 3762 | 2016年6月从青阳调进 | |
3、扣年金(叶飞) | 1504.8 | 2016年6月从青阳调进 | |
4、公积金(叶飞) | 2257.2 | 2016年6月从青阳调进 | |
5、定额公务费(叶飞) | 7000 | 2016年6月从青阳调进 | |
6、考核工资(叶飞) | 1802 | 720+1082.2016年6月从青阳调进 | |
7、参保2015年退休 | 1 | 3360 | 见后附件 |
8、增资(在职职工) | 32 | 118965 | 见后附件 |
9、增资(退休) | 10 | 29484 | 见后附件 |
10、司法津贴 | 1 | 3150 | 见调资文件 |
12、交通补贴 | 151500 | 见后附件 | |
合计 | 426898 |
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