索引号: | 1134180200328554X7/202209-00038 | 组配分类: | 政府决算 |
发布机构: | 贵池区殷汇镇人民政府 | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
名称: | 关于池州市贵池区殷汇镇2021年财政总决算(草案)和2022年上半年财政预算执行情况的报告 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2022-09-30 | |
生效日期: | 废止日期: |
关于池州市贵池区殷汇镇2021年财政总决算
(草案)和2022年上半年财政预算
执行情况的报告
贵池区殷汇镇财政分局
主任、各位副主任、各位委员:
受镇人民政府委托,我向人大常委会报告2021年财政总决算(草案)和2022年上半年财政预算执行情况,请予审议。
一、2021年财政总决算情况
一般公共财政决算情况
1.一般公共财政决算情况
2021年,全镇一般公共预算收入完成3191.07万元,为调整预算数的101.3 %,同比增长19.6%。全镇一般公共预算支出3191.07万元,为调整预算数的99.6%,同比增长18.4%,收支相抵,当年收支平衡。
2.本级一般公共财政决算情况
2020年,镇一般公共预算收入完成3007.45万元,为调整预算数的100.9%,同比增长15.5%。镇一般公共预算支出3007.45万元,收支相抵,当年收支平衡。
二、2021年上半年预算执行情况
一般公共预算执行情况
1—6月份,镇一般公共预算收入完成735.68万元,占预算数的55%,比上年同期增长10%,其中:税收收入2516万元,比上年同期增长16.4%。主要是经济恢复性增长,以及钢铁等大宗商品价格回升,带动企业税收增加。
三、2021年上半年财政主要工作
加强收入统筹,确保财政运行平稳
强化收入预期管理。加强财税工作调度,密切与重点税源企业联系沟通,加大对存量国有资产资源处置、矿山企业税收评估力度,确保各项收入及时足额征缴入库。上半年,一般公共预算收入同比增长8%,超时序进度3.5个百分点,实现时间任务“双过半”;税收占比较上年同期提高4.2个百分点,收入质量进一步趋优。
优化支出结构,重点支出有效保障
坚持优先保障民生。始终把保障和改善民生摆在第一位置,财政支出继续向民生领域倾斜。
总的来看,上半年财政运行总体平稳,但我们清醒的认识到,当前财政改革发展依然存在一些问题和不足。一是随着“三保”、乡村振兴、生态环保及重大项目配套等支出的不断增长,而地方财力难以维持高速增长,财政收支矛盾加剧,财政收支平衡压力进一步加大。二是政府债务规模逐年递增,还本付息负担加大,地方财力支撑不足,隐性债务化解办法不多,债务风险防范压力较大。对此,我们将采取更加有效的措施,努力加以解决。
四、下半年财政重点工作安排
加大收入统筹力度。加大对重点税源监控和存量国有资产、资源处置力度,积极开拓财源。加大向上争取资金和财政存量资金清理盘活力度,保障民生领域、乡村振兴、生态环保等重点支出需求。加大财政支出统筹力度。坚持“有保有压、先急后缓”的原则,大力压减非刚性、非急需领域支出,优先安排拨付“三保”支出,兜住“三保”支出底线。
持续推进预算一体化改革,建立本级部门预算项目库,开展部门预算项目评审,完善预算定额标准体系,提升预算编制规范化、科学化、精细化水平。持续推进预算绩效管理改革,实现区本级部门预算绩效目标编制全覆盖,加强预算绩效监控,强化预算绩效考核和绩效评价结果应用,提升财政资金使用效益。持续推进主动接受监督。主动回复舆论关切,主动接受社会监督。主动配合支持审计监督,落实审计发现问题整改,不断完善内部管理体制机制,促进财政改革发展再上新台阶。
主任、各位副主任、各位委员:重压当前、重担在肩,我们将在人大、政协的监督和支持下,坚持稳中求进工作总基调,提振精神,扑下身子、真抓实干,确保圆满完成全年各项目标任务!
1. 贵池区殷汇镇2021年度决算报告
2. 贵池区殷汇镇2021年一般公共预算收入决算表
3. 关于贵池区殷汇镇2021年一般公共预算收入决算的说明
4. 贵池区殷汇镇2021年一般公共预算支出决算表
5. 关于贵池区殷汇镇2021年一般公共预算支出决算的说明
6. 贵池区殷汇镇2021年一般公共预算支出决算表
7. 贵池区殷汇镇2021年一般公共预算基本支出决算表
8. 贵池区殷汇镇2021年上级税收返还及转移支付收入决算表
9. 关于贵池区殷汇镇2021年上级税收返还及转移支付支出决算表的说明
10. 关于贵池区殷汇镇2021年“三公”经费支出决算情况的说明
2.贵池区2021年殷汇镇一般公共预算收入决算表 |
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单位:万元 |
项 目 |
2021年 |
2021年调整预算数 |
2021年决算数 |
为预算的% |
一、税收收入 |
3749 |
3749 |
3769 |
100.5 |
增值税 |
2310 |
2310 |
2298 |
99.5 |
企业所得税 |
130 |
130 |
154 |
118.5 |
个人所得税 |
25 |
25 |
31 |
124.0 |
资源税 |
850 |
850 |
818 |
96.2 |
城市维护建设税 |
70 |
70 |
85 |
121.4 |
房产税 |
5 |
5 |
5 |
|
印花税 |
40 |
40 |
45 |
112.5 |
城镇土地使用税 |
15 |
15 |
17 |
113.3 |
土地增值税 |
|
|
0 |
|
车船税 |
|
|
0 |
|
耕地占用税 |
|
|
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|
契税 |
304 |
304 |
317 |
104.2 |
烟叶税 |
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|
环境保护税 |
|
|
|
|
其他税收收入 |
|
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二、非税收入 |
101 |
101 |
101 |
|
专项收入 |
|
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|
行政事业性收费收入 |
99 |
99 |
99 |
|
罚没收入 |
|
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|
国有资源(资产)有偿使用收入 |
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|
捐赠收入 |
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其他收入 |
|
|
3 |
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收入合计 |
3850 |
3850 |
3871 |
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加:上级补助收入 |
1049 |
1049 |
1049 |
|
债务转贷收入 |
|
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上年结转收入 |
|
|
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|
调入资金 |
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收入总计 |
4899 |
4899 |
4920 |
100.5 |
3.关于贵池区殷汇镇2021年一般公共预算收入决算的说明
贵池区殷汇镇2021年一般公共预算收入年初预算数为3749万元,决算数为3769万元,完成预算的100.5%。
1.增值税调整预算数为2310万元,决算数为2298万元,为预算的99.5%。
2.企业所得税调整预算数为130万元,决算数为154万元,为预算的118.5%。
3.个人所得税调整预算数为25万元,决算数为31万元,为预算的124%。
4.资源税调整预算数为850万元,决算数818万元,为预算的96.2%。
5.城市维护建设税调整预算数为70万元,决算数为85万元,为预算的121.4%。
6.房产税调整预算数为5万元,决算数为5万元,为预算的127.6%。
7.印花税调整预算数为40万元,决算数为45万元,为预算的112.5%。
8.城镇土地使用税调整预算数为15万元,决算数为17万元,为预算的113.3%。
9.契税调整预算数为304万元,决算数为317万元,为预算的104.2%。
10.行政事业性收费收入调整预算数为99元,决算数为99万元
11.其他收入决算数为3万元。
12.上级补助收入调整预算数1049万元,决算数1049万元
4.贵池区殷汇镇2021年一般公共预算支出决算表 |
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单位:万元 |
项 目 |
2021年 |
2021年调整预算数 |
2021年决算数 |
为预算的% |
为上年决算的% |
一、一般公共服务支出 |
550 |
550 |
983 |
178.7 |
97.3 |
二、国防支出 |
|
|
|
|
|
三、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
四、教育支出 |
|
|
|
|
|
五、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
六、文化旅游体育与传媒支出 |
55 |
55 |
36 |
65.5 |
86.7 |
七、社会保障和就业支出 |
60 |
60 |
52 |
86.7 |
88.2 |
八、卫生健康支出 |
158 |
158 |
65 |
41.2 |
85.7 |
九、节能环保支出 |
100 |
100 |
631 |
631.0 |
93.6 |
十、城乡社区支出 |
1100 |
1100 |
0 |
0.0 |
60.7 |
十一、农林水支出 |
1374 |
1374 |
1429 |
104.0 |
191.5 |
十二、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十三、资源勘探信息等支出 |
|
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十四、商业服务业等支出 |
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十五、金融支出 |
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十七、自然资源海洋气象等支出 |
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|
十八、住房保障支出 |
100 |
100 |
94 |
94.0 |
104.3 |
十九、粮油物资储备支出 |
|
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|
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|
二十、灾害防治及应急管理支出 |
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二十一、预备费 |
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|
二十二、其他支出 |
|
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|
二十三、债务付息支出 |
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|
二十四、债务发行费用支出 |
|
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|
支出合计 |
3497 |
3497 |
3290 |
94.1 |
98.7 |
加:债务还本支出 |
|
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|
|
|
上解支出 |
|
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|
结转下年 |
|
|
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|
支出总计 |
3497 |
3497 |
3290 |
94.1 |
98.7 |
5.关于贵池区殷汇镇2021年一般公共预算支出决算的说明
贵池区殷汇镇2021年一般公共预算支出预算数(是指年初预算数,加上预算调整,形成的调整预算数,下同)为3497万元,决算数为3290万元,完成预算的94.1%。具体情况如下:
1. 一般公共服务支出预算数为550万元,决算数为983万元,完成预算的178.7%。
2. 文化旅游体育与传媒支出预算数为55万元,决算数为36万元,完成预算的65.5%。
7.社会保障和就业支出预算数为60万元,决算数为52万元,完成预算的87.2%。
8.卫生健康支出预算数为158万元,决算数为65万元,完成预算的41.2%。
9.节能环保支出预算数为100万元,决算数为631万元,完成预算的631%。
111.农林水支出预算数为1374万元,决算数为1429万元,完成预算的104%。
16.住房保障支出预算数为100万元,决算数为94万元,完成预算的94%。
6.贵池区殷汇镇2021年一般公共预算支出决算表 |
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单位:万元 |
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项目 |
镇(街道)本级预算数 |
镇(街道)本级调整预算数 |
2021年本级决算数 |
为调整预算的% |
支出合计 |
3497 |
3497 |
3290 |
94.0 |
一、一般公共服务 |
500 |
500 |
983 |
196.7 |
人大事务 |
|
|
|
|
政协事务 |
|
|
|
|
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
500 |
500 |
947 |
95.4 |
行政运行 |
500 |
500 |
36 |
95.4 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
机关服务 |
|
|
|
|
专项服务 |
|
|
|
|
专项业务活动 |
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|
政务公开审批 |
|
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|
信访事务 |
|
|
|
|
参事事务 |
|
|
|
|
事业运行 |
|
|
|
|
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
|
|
|
|
发展与改革事务 |
|
|
|
|
统计信息事务 |
|
|
|
|
财政事务 |
50 |
50 |
36 |
72.0 |
行政运行 |
50 |
50 |
36 |
72.0 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
机关服务 |
|
|
|
|
预算改革业务 |
|
|
|
|
财政国库业务 |
|
|
|
|
财政监察 |
|
|
|
|
信息化建设 |
|
|
|
|
财政委托业务支出 |
|
|
|
|
事业运行 |
|
|
|
|
其他财政事务支出 |
|
|
|
|
税收事务 |
|
|
|
|
审计事务 |
|
|
|
|
海关事务 |
|
|
|
|
人力资源事务 |
|
|
|
|
纪检监察事务 |
|
|
|
|
商贸事务 |
|
|
|
|
知识产权事务 |
|
|
|
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
对外合作与交流 |
|
|
|
|
其他外交支出 |
|
|
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|
三、国防支出 |
|
|
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|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
55 |
55 |
36 |
65.5 |
文化和旅游 |
|
|
|
|
行政运行 |
|
|
|
|
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
机关服务 |
|
|
|
|
图书馆 |
|
|
|
|
文化展示及纪念机构 |
|
|
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|
艺术表演场所 |
|
|
|
|
艺术表演团体 |
|
|
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|
文化活动 |
|
|
|
|
群众文化 |
|
|
|
|
文化和旅游交流与合作 |
|
|
|
|
文化创作与保护 |
|
|
|
|
文化和旅游市场管理 |
|
|
|
|
旅游宣传 |
|
|
|
|
文化和旅游管理事务 |
|
|
|
|
其他文化和旅游支出 |
|
|
36 |
|
文物 |
|
|
|
|
行政运行 |
|
|
|
|
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
机关服务 |
|
|
|
|
文物保护 |
|
|
|
|
博物馆 |
|
|
|
|
历史名城与古迹 |
|
|
|
|
其他文物支出 |
|
|
|
|
广播电视 |
55 |
55 |
|
|
行政运行 |
|
|
|
|
一般行政管理事务 |
55 |
55 |
|
|
机关服务 |
|
|
|
|
广播 |
|
|
|
|
电视 |
|
|
|
|
监测监管 |
|
|
|
|
其他广播电视支出 |
|
|
|
|
其他文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
宣传文化发展专项支出 |
|
|
|
|
文化产业发展专项支出 |
|
|
|
|
其他文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
60 |
60 |
52 |
86.7 |
人力资源和社会保障管理事务 |
|
|
|
|
行政运行 |
|
|
|
|
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
机关服务 |
|
|
|
|
综合业务管理 |
|
|
|
|
劳动保障监察 |
|
|
|
|
就业管理事务 |
|
|
|
|
社会保险业务管理事务 |
|
|
|
|
信息化建设 |
|
|
|
|
社会保险经办机构 |
|
|
|
|
劳动关系和维权 |
|
|
|
|
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
|
|
|
|
劳动人事争议调解仲裁 |
|
|
|
|
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
|
|
|
|
民政管理事务 |
|
|
|
|
行政运行 |
|
|
|
|
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
机关服务 |
|
|
|
|
社会组织管理 |
|
|
|
|
行政区划和地名管理 |
|
|
|
|
基层政权建设和社区治理 |
|
|
|
|
其他民政管理事务支出 |
|
|
|
|
补充全国社会保障基金 |
|
|
|
|
用一般公共预算补充基金 |
|
|
|
|
行政事业单位养老支出 |
60 |
60 |
52 |
86.7 |
行政单位离退休 |
|
|
|
|
事业单位离退休 |
|
|
|
|
离退休人员管理机构 |
|
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
60 |
60 |
52 |
86.7 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
|
|
|
|
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
|
|
|
|
对机关事业单位职业年金的补助 |
|
|
|
|
其他行政事业单位养老支出 |
|
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|
|
企业改革补助 |
|
|
|
|
企业关闭破产补助 |
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|
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|
厂办大集体改革补助 |
|
|
|
|
其他企业改革发展补助 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
158 |
158 |
65 |
41.1 |
卫生健康管理事务 |
58 |
58 |
|
|
行政运行 |
|
|
|
|
一般行政管理事务 |
58 |
58 |
|
|
机关服务 |
|
|
|
|
其他卫生健康管理事务支出 |
|
|
|
|
公立医院 |
|
|
|
|
综合医院 |
|
|
|
|
中医(民族)医院 |
|
|
|
|
传染病医院 |
|
|
|
|
职业病防治医院 |
|
|
|
|
精神病医院 |
|
|
|
|
妇幼保健医院 |
|
|
|
|
儿童医院 |
|
|
|
|
其他专科医院 |
|
|
|
|
福利医院 |
|
|
|
|
行业医院 |
|
|
|
|
处理医疗欠费 |
|
|
|
|
康复医院 |
|
|
|
|
其他公立医院支出 |
|
|
|
|
基层医疗卫生机构 |
|
|
|
|
城市社区卫生机构 |
|
|
|
|
乡镇卫生院 |
|
|
|
|
其他基层医疗卫生机构支出 |
|
|
|
|
公共卫生 |
|
|
|
|
计划生育事务 |
100 |
100 |
50 |
50.0 |
计划生育机构 |
|
|
|
|
计划生育服务 |
100 |
100 |
15 |
15.0 |
其他计划生育事务支出 |
|
|
|
|
行政事业单位医疗 |
|
|
|
|
行政单位医疗 |
|
|
|
|
事业单位医疗 |
|
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公务员医疗补助 |
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|
|
|
其他行政事业单位医疗支出 |
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|
财政对基本医疗保险基金的补助 |
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|
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
|
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|
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
|
|
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财政对其他基本医疗保险基金的补助 |
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|
医疗救助 |
|
|
|
|
城乡医疗救助 |
|
|
|
|
疾病应急救助 |
|
|
|
|
其他医疗救助支出 |
|
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|
|
优抚对象医疗 |
|
|
|
|
优抚对象医疗补助 |
|
|
|
|
其他优抚对象医疗支出 |
|
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|
医疗保障管理事务 |
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|
行政运行 |
|
|
|
|
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
机关服务 |
|
|
|
|
信息化建设 |
|
|
|
|
医疗保障政策管理 |
|
|
|
|
医疗保障经办事务 |
|
|
|
|
事业运行 |
|
|
|
|
其他医疗保障管理事务支出 |
|
|
|
|
老龄卫生健康服务 |
|
|
|
|
老龄卫生健康服务 |
|
|
|
|
其他卫生健康支出 |
|
|
|
|
其他卫生健康支出 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
100 |
100 |
631 |
631.0 |
环境保护管理事务 |
100 |
100 |
|
|
行政运行 |
|
|
|
|
一般行政管理事务 |
100 |
100 |
|
|
机关服务 |
|
|
|
|
生态环境保护宣传 |
|
|
|
|
环境保护法规、规划及标准 |
|
|
|
|
生态环境国际合作及履约 |
|
|
|
|
生态环境保护行政许可 |
|
|
|
|
应对气候变化管理事务 |
|
|
|
|
其他环境保护管理事务支出 |
|
|
|
|
其他节能环保支出 |
|
|
631 |
|
十一、城乡社区支出 |
1100 |
1,100 |
|
|
城乡社区管理事务 |
1100 |
1,100 |
|
|
行政运行 |
|
|
|
|
一般行政管理事务 |
1100 |
1,100 |
|
|
机关服务 |
|
|
|
|
城管执法 |
|
|
|
|
工程建设国家标准规范编制与监管 |
|
|
|
|
工程建设管理 |
|
|
|
|
市政公用行业市场监管 |
|
|
|
|
住宅建设与房地产市场监管 |
|
|
|
|
执业资格注册、资质审查 |
|
|
|
|
其他城乡社区管理事务支出 |
|
|
|
|
城乡社区规划与管理 |
|
|
|
|
城乡社区公共设施 |
|
|
|
|
小城镇基础设施建设 |
|
|
|
|
其他城乡社区公共设施支出 |
|
|
|
|
城乡社区环境卫生 |
|
|
|
|
建设市场管理与监督 |
|
|
|
|
其他城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
1374 |
1,374 |
1,429 |
104.0 |
农业农村 |
1374 |
1,374 |
|
|
行政运行 |
|
|
|
|
一般行政管理事务 |
664 |
664 |
|
|
机关服务 |
|
|
|
|
事业运行 |
710 |
710 |
|
|
农垦运行 |
|
|
|
|
科技转化与推广服务 |
|
|
|
|
病虫害控制 |
|
|
|
|
农产品质量安全 |
|
|
|
|
执法监管 |
|
|
|
|
统计监测与信息服务 |
|
|
|
|
行业业务管理 |
|
|
|
|
对外交流与合作 |
|
|
|
|
防灾救灾 |
|
|
|
|
稳定农民收入补贴 |
|
|
|
|
农业结构调整补贴 |
|
|
|
|
农业生产发展 |
|
|
|
|
农村合作经济 |
|
|
|
|
农产品加工与促销 |
|
|
|
|
农村社会事业 |
|
|
|
|
农业资源保护修复与利用 |
|
|
|
|
农村道路建设 |
|
|
|
|
成品油价格改革对渔业的补贴 |
|
|
|
|
对高校毕业生到基层任职补助 |
|
|
|
|
农田建设 |
|
|
|
|
其他农业农村支出 |
|
|
105 |
|
林业和草原 |
|
|
|
|
行政运行 |
|
|
|
|
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
机关服务 |
|
|
|
|
事业机构 |
|
|
|
|
森林资源培育 |
|
|
|
|
技术推广与转化 |
|
|
|
|
森林资源管理 |
|
|
|
|
森林生态效益补偿 |
|
|
|
|
自然保护区等管理 |
|
|
|
|
动植物保护 |
|
|
|
|
湿地保护 |
|
|
|
|
执法与监督 |
|
|
|
|
防沙治沙 |
|
|
|
|
对外合作与交流 |
|
|
|
|
产业化管理 |
|
|
|
|
信息管理 |
|
|
|
|
林区公共支出 |
|
|
|
|
贷款贴息 |
|
|
|
|
成品油价格改革对林业的补贴 |
|
|
|
|
林业草原防灾减灾 |
|
|
|
|
国家公园 |
|
|
|
|
草原管理 |
|
|
|
|
行业业务管理 |
|
|
|
|
其他林业和草原支出 |
|
|
|
|
扶贫 |
|
|
1,324 |
|
行政运行 |
|
|
|
|
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
机关服务 |
|
|
|
|
农村基础设施建设 |
|
|
|
|
生产发展 |
|
|
|
|
社会发展 |
|
|
|
|
扶贫贷款奖补和贴息 |
|
|
|
|
“三西”农业建设专项补助 |
|
|
|
|
扶贫事业机构 |
|
|
|
|
其他扶贫支出 |
|
|
1,324 |
|
农村综合改革 |
|
|
|
|
对村级一事一议的补助 |
|
|
|
|
国有农场办社会职能改革补助 |
|
|
|
|
对村民委员会和村党支部的补助 |
|
|
|
|
对村集体经济组织的补助 |
|
|
|
|
农村综合改革示范试点补助 |
|
|
|
|
其他农村综合改革支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
100 |
100 |
94 |
94.0 |
保障性安居工程支出 |
|
|
|
|
廉租住房 |
|
|
|
|
沉陷区治理 |
|
|
|
|
棚户区改造 |
|
|
|
|
少数民族地区游牧民定居工程 |
|
|
|
|
农村危房改造 |
|
|
|
|
公共租赁住房 |
|
|
|
|
保障性住房租金补贴 |
|
|
|
|
老旧小区改造 |
|
|
|
|
住房租赁市场发展 |
|
|
|
|
其他保障性安居工程支出 |
|
|
|
|
住房改革支出 |
100 |
100 |
94 |
94.0 |
住房公积金 |
100 |
100 |
94 |
94.0 |
提租补贴 |
|
|
|
|
购房补贴 |
|
|
|
|
城乡社区住宅 |
|
|
|
|
公有住房建设和维修改造支出 |
|
|
|
|
住房公积金管理 |
|
|
|
|
其他城乡社区住宅支出 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
|
地方政府一般债务付息支出 |
|
|
|
|
地方政府一般债券付息支出 |
|
|
|
|
地方政府向外国政府借款付息支出 |
|
|
|
|
地方政府向国际组织借款付息支出 |
|
|
|
|
地方政府其他一般债务付息支出 |
|
|
|
|
二十四、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
地方政府一般债务发行费用支出 |
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
年初预留 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
7.贵池区殷汇镇2021年一般公共预算基本支出决算表 |
|
|
单位:万元 |
项 目 |
2021年决算数 |
一、机关工资福利支出 |
491 |
工资奖金津补贴 |
237 |
社会保障缴费 |
84 |
住房公积金 |
94 |
其他工资福利支出 |
76 |
二、机关商品和服务支出 |
791 |
办公经费 |
91 |
会议费 |
|
培训费 |
2 |
专用材料购置费 |
|
委托业务费 |
658 |
公务接待费 |
28 |
因公出国(境)费用 |
|
公务用车运行维护费 |
9 |
维修(护)费 |
3 |
其他商品和服务支出 |
|
三、机关资本性支出 |
34 |
办公设备购置 |
34 |
专用设备购置 |
|
四、对事业单位经常性补助 |
148 |
工资福利支出 |
146 |
商品和服务支出 |
2 |
其他对事业单位补助 |
|
五、对个人和家庭的补助 |
91 |
社会福利和救助 |
|
助学金 |
|
个人农业生产补贴 |
|
离退休费 |
|
其他对个人和家庭补助 |
91 |
支 出 合 计 |
1,555 |
8.贵池区殷汇镇2021年上级税收返还及转移支付收入决算表 |
|
|
单位:万元 |
项 目 |
2021年决算数 |
一、返还性收入 |
3,871 |
税收返还 |
3,871 |
二、一般性转移支付收入 |
999 |
体制补助收入 |
999 |
三、专项转移支付收入 |
50 |
一般公共服务 |
50 |
外交 |
|
国防 |
|
公共安全 |
|
教育 |
|
科学技术 |
|
文化旅游体育与传媒 |
|
社会保障和就业 |
|
卫生健康 |
|
节能环保 |
|
城乡社区 |
|
农林水 |
|
交通运输 |
|
资源勘探信息等 |
|
商业服务业等 |
|
金融 |
|
自然资源海洋气象等 |
|
住房保障 |
|
粮油物资储备 |
|
灾害防治及应急管理 |
|
其他收入 |
|
合 计 |
4,920 |
9.关于贵池区2021年殷汇镇上级税收返还及转移支付支出决算的说明
贵池区殷汇镇2021年上级税收返还及转移支付支出决算数为4869.94万元。
一、 2021年税收返还决算数为3870.7万元
二、 一般性转移支付收入支出决算数为999.24万元
体制补助收入决算数为999.24万元。
三、专项转移支付收入支出决算数为50万元
专项转移支付收入决算数50万元。
10.贵池区殷汇镇2021年度一般公共
预算财政拨款“三公”经费支出决算
一、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
合 计 |
46.25 |
37.17 |
因公出国(境)费 |
|
|
公务接待费 |
34.35 |
28.45 |
公务用车购置及运行维护费 |
11.90 |
8.72 |
其中:公务用车运行维护费 |
11.90 |
8.72 |
公务用车购置费 |
|
|
二、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
贵池区殷汇镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为46.25万元,支出决算为37.17万元,完成预算的80.37%,决算数小于预算数的主要原因是部门严格执行中央八项规定,压缩公务接待开支。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含单位本级和所属单位 ,其中池州市贵池区殷汇镇计生服务所、池州市贵池区殷汇镇农业服务中心以及池州市贵池区殷汇镇文化广播站无“三公”经费支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
贵池区殷汇镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算28.45万元,占76.54%;公务用车购置及运行维护费支出决算8.72万元,占23.46%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,与2021年度预算相比,减少0万元,主要原因是2021年度未安排因公出国(境)计划,故2021年池州市贵池区殷汇镇人民政府因公出国(境)团组0次,累计出国(境)0人次。
2.公务接待费支出28.45万元, 与2021年度预算相比,减少5.9万元,下降17.18%,下降的原因是严格执行中央八项规定,压缩公务接待开支。2021年贵池区殷汇镇人民政府国内公务接待共712批次(其中外事接待0批次),5694人次(其中外事接待0人次)。主要是用于主要是用于接待上级、外县(区)单位业务指导、招商引资和工作调研等财政公务往来支出,包括来宾食宿费等。经费使用贯彻中央八项规定和安徽省实施细则,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》(中发〔2013〕13号)和《贵池区党政机关国内公务接待管理办法》(贵办发〔2015〕9号)相关规定。
3.公务用车购置及运行维护费支出8.72万元,与2021年度预算相比,减少3.18万元,下降26.72%,下降的原因是规范和控制公务用车修理、用油等行为,严格规范和控制公务用车管理,按区统一要求实行定点修理和定点加油,最大限度提高单车使用效率。其中,2021年未安排公务用车购置费,公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费8.72万元,公务用车运行维护费,主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2021年12月31日,贵池区殷汇镇人民政府及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
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