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索引号: 113418020032856113/202110-00072 组配分类: 政府决算
发布机构: 贵池区江口街道办事处 主题分类: 财政、金融、审计 / 公民 / 其他
名称: 池州市贵池区人民政府江口街道办事处2020年部门决算 文号:
成文日期: 发布日期: 2021-10-10
生效日期: 废止日期:

池州市贵池区人民政府江口街道办事处2020年部门决算

阅读次数: 来源:贵池区江口街道办事处 发布时间:2021-10-10 08:52
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池州市贵池区人民政府江口街道办事处2020年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2021年10月

 

 录

 

第一部分 池州市贵池区人民政府江口街道办事处概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 池州市贵池区江口街道2020年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 池州市贵池区江口街道2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

第一部分 池州市贵池区江口街道概况

一、主要职责

1.  江口街道办事处职能:

1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本街道与外地区的经济交流与合作,抓号召商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施社区街道建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、卫生计生、文化教育、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(5)完成上级政府交办的其它事项。

2.  财政局江口分局工作职责:

1)认真贯彻执行党和国家的路线、方针、政策,严格执行国家的财经方针、政策和上级党委、政府及财政部门制定财政、财务方面的各项批示、制度。(2)加强街道各中心(所)的财务管理和监督,严格执行各种经费开支范围和标准,严格管理好往来款收据和收款收据的领发和审核工作;加强国有资产管理,防止资产流失。(3)负责财政专项资金报帐制管理工作。(4)负责财政直接补贴农民资金“一折通”发放管理工作。(5)完成街道委、政府和区财政局安排的各项工作任务。

3.  计生办公室工作职责:(1)热情接待群众来信、来访和人口与计划生育政策、法规咨询服务。(2)依法为广大育龄人群审批生育申请。(3)办理《流动人口婚育证明》。(4)代办《独生子女父母光荣证》。

4.  农业服务中心工作职责:(1)宣传贯彻党和国家农业产业发展方面的方针政策。(2)负责粮食、水果、蔬菜、园林相关技术的指导及农作物病虫草害的鉴别和防治方法介绍。(3)介绍农作物新品种、新技术的推广应用。(4)负责新农药的防治效果和使用方法的宣传和介绍。(5)积极做好宣传,适时做好农作物病虫害发展动态和农业气象相关信息的发布及采取相应的对应措施。(6)开展种植业技术培训,深入田间地头进行现场技术指导。

5.  文广站工作职责:1)通过群众性文化体育活动,向广大群众进行习近平新时代中国特色社会主义思想道德、党的方针政策、科技教育和法制教育。(2)负责组织开展群众性文化体育活动,繁荣文艺创作,活跃群众文化生活,铺导村文化室工作。(3)负责文化体育市场的维护管理。(4)普及科技文化知识、传递科技经济信息,为群众致富和搞好经济服务。(5)搜集整理民族民间文化遗产,进行文物保护。

 

二、机构设置

从决算单位构成看,江口街道办事处2020年度部门决算包括:办事处本级决算和办事处属事业位决算,与预算单位一致。纳入江口街道办事处2020年度部门决算编制范围的二级单位共5个,详细情况见下表:

单位名称

单位性质

1

贵池区江口街道办事处

行政

2

贵池区江口街道办事处财政所

行政

3

贵池区江口街道办事处广播站

事业

4

贵池区江口街道办事处计生服务所

事业

5

贵池区江口街道办事处农业服务中心

事业


 

第二部分池州市贵池区人民政府江口街道办事处2020年度部门决算表

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:池州市贵池区江口街道办事处

 

 

 

 

单位:万元

 

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,875.10

一、一般公共服务支出

35

981.63

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

36

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

37

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

38

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

39

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

40

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

41

23.51

八、其他收入

8

73.01

八、社会保障和就业支出

42

275.41

 

9

 

九、卫生健康支出

43

116.17

 

10

 

十、节能环保支出

44

184.50

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

191.00

 

12

 

十二、农林水支出

46

136.52

 

13

 

十三、交通运输支出

47

0.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

48

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

0.00

 

16

 

十六、金融支出

50

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

52

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

53

56.19

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

55

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

56

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

57

0.00

 

24

 

二十四、债务还本支出

58

0.00

 

25

 

二十五、债务付息支出

59

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

60

0.00

本年收入合计

27

1,948.11

本年支出合计

61

1,964.93

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

62

0.00

年初结转和结余

29

34.05

年末结转和结余

63

17.23

 

30

 

 

64

 

总计

31

1,982.16

总计

65

1,982.16

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

公开02表

 

部门:池州市贵池区江口街道办事处

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

分类科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

 

小计

其中:教育收费

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

合计

1,948.11

1,875.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

73.01

 

 

201

一般公共服务支出

955.85

882.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

73.01

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

920.28

847.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

73.01

 

 

2010301

  行政运行

914.88

841.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

73.01

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

5.40

5.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

20106

财政事务

35.57

35.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2010601

  行政运行

35.57

35.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

23.51

23.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

20701

文化和旅游

23.51

23.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2070109

  群众文化

23.51

23.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

208

社会保障和就业支出

275.41

275.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

20802

民政管理事务

246.87

246.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2080208

  基层政权建设和社区治理

246.87

246.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

20805

行政事业单位养老支出

28.54

28.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.54

28.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

210

卫生健康支出

125.13

125.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

21004

公共卫生

71.48

71.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2100410

  突发公共卫生事件应急处理

71.48

71.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

21007

计划生育事务

36.62

36.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2100717

  计划生育服务

0.46

0.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2100799

  其他计划生育事务支出

36.16

36.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

21011

行政事业单位医疗

17.03

17.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2101101

  行政单位医疗

17.03

17.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

211

节能环保支出

184.50

184.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

21101

环境保护管理事务

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2110199

  其他环境保护管理事务支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

21103

污染防治

51.00

51.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2110399

  其他污染防治支出

51.00

51.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

21199

其他节能环保支出

113.50

113.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2119901

  其他节能环保支出

113.50

113.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

212

城乡社区支出

191.00

191.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

21205

城乡社区环境卫生

113.00

113.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2120501

  城乡社区环境卫生

113.00

113.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

21299

其他城乡社区支出

78.00

78.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2129901

  其他城乡社区支出

78.00

78.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

213

农林水支出

136.52

136.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

21301

农业农村

95.86

95.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2130142

  农村道路建设

28.76

28.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2130199

  其他农业农村支出

67.10

67.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

21303

水利

22.80

22.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2130316

  农村水利

22.80

22.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

21305

扶贫

17.85

17.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2130599

  其他扶贫支出

17.85

17.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

221

住房保障支出

56.19

56.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

22102

住房改革支出

56.19

56.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

2210201

  住房公积金

56.19

56.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

支出决算表

 

部门:池州市贵池区江口街道办事处                                                公开:03表  单位:万元

功能分类科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,964.93

1,201.66

763.27

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

981.63

981.63

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

946.06

946.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

940.66

940.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

5.40

5.40

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

35.57

35.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2010601

  行政运行

35.57

35.57

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

23.51

23.51

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

23.51

23.51

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

  群众文化

23.51

23.51

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

275.41

28.54

246.87

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

246.87

0.00

246.87

0.00

0.00

0.00

2080208

  基层政权建设和社区治理

246.87

0.00

246.87

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

28.54

28.54

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.54

28.54

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

116.17

44.69

71.48

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

71.48

0.00

71.48

0.00

0.00

0.00

2100410

  突发公共卫生事件应急处理

71.48

0.00

71.48

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

27.66

27.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

27.66

27.66

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

17.03

17.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

17.03

17.03

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

184.50

0.00

184.50

0.00

0.00

0.00

21101

环境保护管理事务

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

2110199

  其他环境保护管理事务支出

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

21103

污染防治

51.00

0.00

51.00

0.00

0.00

0.00

2110399

  其他污染防治支出

51.00

0.00

51.00

0.00

0.00

0.00

21199

其他节能环保支出

113.50

0.00

113.50

0.00

0.00

0.00

2119901

  其他节能环保支出

113.50

0.00

113.50

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

191.00

0.00

191.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

113.00

0.00

113.00

0.00

0.00

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

113.00

0.00

113.00

0.00

0.00

0.00

21299

其他城乡社区支出

78.00

0.00

78.00

0.00

0.00

0.00

2129901

  其他城乡社区支出

78.00

0.00

78.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

136.52

67.10

69.42

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

95.86

67.10

28.76

0.00

0.00

0.00

2130142

  农村道路建设

28.76

0.00

28.76

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业农村支出

67.10

67.10

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

22.80

0.00

22.80

0.00

0.00

0.00

2130316

  农村水利

22.80

0.00

22.80

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

17.85

0.00

17.85

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

17.85

0.00

17.85

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

56.19

56.19

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

56.19

56.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

56.19

56.19

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

公开04表

部门:池州市贵池区江口街道办事处

 

 

 

金额单位:万元

 

 

 

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,875.10

一、一般公共服务支出

30

902.91

902.91

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

36

23.51

23.51

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

275.41

275.41

0.00

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

38

116.17

116.17

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

184.50

184.50

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

191.00

191.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

136.52

136.52

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

56.19

56.19

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

1,875.10

二十四、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

24.44

二十五、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

26

24.44

二十六、抗疫特别国债安排的支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

  政府性基金预算财政拨款

27

0.00

本年支出合计

56

1,886.22

1,886.22

0.00

0.00

  国有资本经营预算财政拨款

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

57

13.32

13.32

0.00

0.00

总计

29

1,899.54

总计

58

1,899.54

1,899.54

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:池州市贵池区江口街道办事处

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,886.22

1,122.95

763.27

201

一般公共服务支出

902.91

902.91

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

867.34

867.34

0.00

2010301

  行政运行

861.94

861.94

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

5.40

5.40

0.00

20106

财政事务

35.57

35.57

0.00

2010601

  行政运行

35.57

35.57

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

23.51

23.51

0.00

20701

文化和旅游

23.51

23.51

0.00

2070109

  群众文化

23.51

23.51

0.00

208

社会保障和就业支出

275.41

28.54

246.87

20802

民政管理事务

246.87

0.00

246.87

2080208

  基层政权建设和社区治理

246.87

0.00

246.87

20805

行政事业单位养老支出

28.54

28.54

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

28.54

28.54

0.00

210

卫生健康支出

116.17

44.69

71.48

21004

公共卫生

71.48

0.00

71.48

2100410

  突发公共卫生事件应急处理

71.48

0.00

71.48

21007

计划生育事务

27.66

27.66

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

27.66

27.66

0.00

21011

行政事业单位医疗

17.03

17.03

0.00

2101101

  行政单位医疗

17.03

17.03

0.00

211

节能环保支出

184.50

0.00

184.50

21101

环境保护管理事务

20.00

0.00

20.00

2110199

  其他环境保护管理事务支出

20.00

0.00

20.00

21103

污染防治

51.00

0.00

51.00

2110399

  其他污染防治支出

51.00

0.00

51.00

21199

其他节能环保支出

113.50

0.00

113.50

2119901

  其他节能环保支出

113.50

0.00

113.50

212

城乡社区支出

191.00

0.00

191.00

21205

城乡社区环境卫生

113.00

0.00

113.00

2120501

  城乡社区环境卫生

113.00

0.00

113.00

21299

其他城乡社区支出

78.00

0.00

78.00

2129901

  其他城乡社区支出

78.00

0.00

78.00

213

农林水支出

136.52

67.10

69.42

21301

农业农村

95.86

67.10

28.76

2130142

  农村道路建设

28.76

0.00

28.76

2130199

  其他农业农村支出

67.10

67.10

0.00

21303

水利

22.80

0.00

22.80

2130316

  农村水利

22.80

0.00

22.80

21305

扶贫

17.85

0.00

17.85

2130599

  其他扶贫支出

17.85

0.00

17.85

221

住房保障支出

56.19

56.19

0.00

22102

住房改革支出

56.19

56.19

0.00

2210201

  住房公积金

56.19

56.19

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:池州市贵池区江口街道办事处

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

371.20

302

商品和服务支出

208.01

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

149.19

30201

  办公费

49.10

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

54.80

30202

  印刷费

1.50

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

26.25

30203

  咨询费

2.07

30703

  国内债务发行费用

0.00

30106

  伙食补助费

7.35

30204

  手续费

0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

30107

  绩效工资

18.40

30205

  水费

0.28

310

资本性支出

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

28.54

30206

  电费

4.29

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

11.74

31002

  办公设备购置

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

17.03

30208

  取暖费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30112

  其他社会保障缴费

12.82

30211

  差旅费

5.14

31006

  大型修缮

0.00

30113

  住房公积金

56.19

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

1.02

31008

  物资储备

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.64

30214

  租赁费

8.00

31009

  土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

312.91

30215

  会议费

1.35

31010

  安置补助

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.89

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

18.33

31012

  拆迁补偿

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30305

  生活补助

159.50

30225

  专用燃料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

29.08

31022

  无形资产购置

0.00

30307

  医疗费补助

7.33

30227

  委托业务费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

23.67

312

对企业补助

0.00

30309

  奖励金

0.05

30229

  福利费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

30310

  个人农业生产补贴

113.50

30231

  公务用车运行维护费

7.79

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

25.46

31204

  费用补贴

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助

32.52

30240

  税金及附加费用

0.00

31205

  利息补贴

0.00

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

18.32

31299

  其他对企业补助

0.00

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

230.82

 

 

 

 

 

 

39906

  赠与

0.00

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39908

   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

230.82

 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

0.00

人员经费合计

684.12

公用经费合计

438.83

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:池州市贵池区江口街道办事处

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:池州市贵池区江口街道办事处

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

1

2

3

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注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

说明:本单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

 

第三部分池州市贵池区江口街道办事处2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1982.16万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计1982.16万元(含结余分配和年末结转结余)。与2019年相比,收入总计增加349.56万元,同比增长21.41%,主要原因是主要原因是财政拨款人员工资普调,疫情防控和环境整治、文明创建、党建维稳等经费支出增加致财政拨款收入增加;支出总计减少349.56万元,同比增长21.41%;主要原因:主要原因是财政拨款疫情防控和环境整治、文明创建、党建维稳等经费支出增加所致。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1982.16万元,其中:财政拨款收入1875.1万元,占94.6%;其他收入73.01万元,占3.7%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1982.16万元,其中:基本支出1201.66万元,占60.62%;项目支出763.27万元,占比39.38%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1899.54万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计1899.54万元(含年末财政拨款结转和结余)2019年相比,收入总计增加349.56万元,同比增长21.41%,主要原因是主要原因是财政拨款人员工资普调,疫情防控和环境整治、文明创建、党建维稳等经费支出增加致财政拨款收入增加;支出总计减少349.56万元,同比增长21.41%;主要原因:主要原因是财政拨款疫情防控和环境整治、文明创建、党建维稳等经费支出增加所致。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款收入1875.1万元,占本年收入的94.6%。与2019年相比,收入总计增加349.56万元,同比增长21.41%,主要原因是由于财政拨款人员工资普调,疫情防控和环境整治、文明创建、党建维稳等经费支出增加致财政拨款收入增加;

)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出1886.22万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出902.91万元,占48.4%;文化旅游体育与传媒支出23.51万元,占1.2%;社会保障和就业支出275.41万元,占14.6%;卫生健康支出116.17万元,占6.2%;节能环保支出184.5万元,占9.8%;城乡社区支出191万元,占10.1%,农林水支出136.52万元,占7.2%;住房保障支出56.19万元,占2.5%。

 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1161.54万元,支出决算为1886.22万元,调增724.68万元。决算数大于预算数的主要原因:主要原因一是公用经费开支增加,维持办事处正常运行,二是人员经费的调整。具体情况如下:

1.一般公共服务行政运行。年初预算为982.5万元,支出决算为902.91万元,减少79.59万元,完成年初预算的91.9%,决算数稍小于预算数,各项支出在预算期间合理执行。

2.文化体育与传媒。年初预算为13.35万元,支出决算为23.51万元,增加支出10.16万元,完成年初预算的176.1%,决算数大于预算数的主要原因是主要是今年增加一人于文广站在职人员经费支出,超预算的部分主要是医疗保障缴费增加及人员工资的调增引起的。

3.社会保障和就业。年初预算为38.58万元,支出决算为275.41万元,增加236.83万元,完成年初预算的713.8%,决算数大于预算数的主要原因是主要是职工养老保险基数增加以及部分社会保障和就业支出单列。

4.医疗卫生与计划生育。年初预算为25.27万元,支出决算为116.17万元,增加90.9万元,完成年初预算459.7%,超预算的部分主要是医疗保障缴费增加及人员工资的调增引起的以及部分医疗卫生和计划生育支出单列。  

5.节能环保。年初预算为0万元,支出决算为184.5万元,主要原因是主要原因是年初预算做在一般公共服务支出,年终决算单列。

6.城乡社区。年初预算为0万元,支出决算为191万元,增加191万元,主要原因是主要原因是年初预算做在一般公共服务支出,年终决算单列。

7.农林水事业费支出。年初预算为55.47万元,支出决算为136.52万元,增加81.05万元,完成年初预算的246.11%,决算数大于预算数的主要原因是每年考核部分人员经费在一般公共服务支除中列支,今年调入在农林水事业费中支出。

8.住房保障(类)支出。年初预算为46.37万元,支出决算为56.19万元,增加9.82万元,完成年初预算的121.17%,决算数大于预算数的主要原因是政府机关、事业单位人员住房公积金基数上调,并做相应补缴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1122.95万元,其中人员经费684.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费438.83万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他资本性支出、费用补贴、对企事业单位的补贴等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020年江口街道办事处没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

江口街道没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2020年度,池州市贵池区江口街道办事处机关运行经费支出208万元,比2019年增加11.05万元,增长5.6%,主要原因是2020年公务用车运行费、差旅费、劳务费、其他商品服务支出等增加,会议费等开支增加。

(二)政府采购支出情况。

2020年度,池州市贵池区江口街道政府采购支出总额15万元,其中:政府采购货物支出15万元(办公设备购置15万元)。比2019年采购支出减少19.95万元,减少57.08%。政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日,池州市贵池区江口街道办事处共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆; 单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。

(四)关于2020年度预算绩效情况说明

本单位2020年未开展预算绩效自评,因此涉及0个项目,涉及资金0万元,因此无评价结果。  

 

 

 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

 十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分 附件


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