索引号: | 11341802003284918J/202201-00285 | 组配分类: | 政府预算 |
发布机构: | 贵池区财政局 | 主题分类: | 财政、金融、审计 / 其他 |
名称: | 55、关于贵池区2022年区本级社会保险基金收支预算情况的说明 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2022-01-21 | |
生效日期: | 废止日期: |
2022年区本级社会保险基金预算主要包括城镇企业职工基本养老保险基金、城乡居民基本养老保险基金、机关事业单位养老保险基金、城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金城乡居民基本医疗保险基金、工伤保险基金、失业保险基金等7个险种,当年收入预算数218032万元,支出预算数205331万元,本年收支结余12701 万元,年末滚存结余122637万元。分险种情况如下:
一、城镇企业职工基本养老保险基金
当年收入预算数76032万元,较2021年执行数76999万元增长8.7%。其中:基本养老保险费收入预算数31102万元,较2021年执行数291130万元增长6.8%。支出预算数76032万元,较2021年执行数76999万元下降1.3%。其中:养老金支出预算数40489万元,较2021年执行数36730万元增长10.2%。本年收支结余0万元,年末滚存结余0万元。说明:统计口径有所变化,2021年基金收支含市区之间往来上下划收支,且暂存区存量资金2021年通过市级财政专户全部上解省财政专户,导致当年预算支出较2021年有所下降。
二、城乡居民基本养老保险基金
当年收入预算数26699 万元,较2021年执行数24429万元增长9.3%,其中:基本养老保险费收入预算数 5656万元,较2021年执行数5742万元下降1.5%。支出预算数18703 万元,较2021年执行数16843万元增长11%。其中:基本养老保险待遇支出预算数16894万元,较2021年执行数16833万元增长11.1%。本年收支结余7996万元,年末滚存70713万元。
三、机关事业单位养老保险基金
当年收入预算数48026万元,较2021年执行数36997万元上涨10.3%。其中:基本养老保险费收入预算数14307万元,较2021年执行数14039万元增长1.9%;财政补贴收入预算数10454万元,较2021年执行数6696万元增长56.1%。支出预算数40826万元,较2021年执行数40422万元增长1%。本年收支结余0万元,年末滚存18万元。说明:2022年机关事业单位养老保险基金财政补贴较2021年增幅较大,主要是因为2021年年初有结余,2022年年初无结余。
四、城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金
当年收入预算数17818万元,较2021年执行数16761万元增长6.3%。其中:基本医疗保险费收入预算数17321万元,较2021年执行数16344万元增长6%。支出预算数14938万元,较2021年执行数13448万元增长11.1%。其中:基本医疗保险待遇支出预算数14685万元,较2021年执行数12847万元增长14.3 %。本年收支结余2880万元,年末滚存结余18619万元。
五、城乡居民基本医疗保险基金
当年收入预算数52095万元,较2021年执行数48826万元增长6.7%。其中:基本医疗保险费收入预算数17280万元,较2021年执行数15349万元增长12.6%。支出预算数50823万元,较2021年执行52413万元下降3。其中:基本医疗保险待遇支出预算44266万元,较2021年执行数42250万元增长4.8 %。本年收支结余1272万元,年末滚存结余30684万元。
六、工伤保险基金
当年收入预算数3271万元,较2021年执行数2739万元增长19.4%。其中:工伤保险费收入预算数1253万元,较2021年执行数852万元增长47.1%。支出预算数3271万元,较2021年执行数2739万元增长19.4%。本年收支结余0万元,年末滚存结余0万元。说明:2021年政策性降费的影响,预计2022年5月份政策不再延续,导致当年预算收入较2021年执行数增长明显。
七、失业保险基金
当年收入预算数1291万元,较2021年执行数1270万元增长1.7%。其中:失业保险费收入预算数1281万元,较2021年执行数1254万元增长2.2%。支出预算数738万元,较2021年执行数1049万元下降29.6%。本年收支结余553万元,年末滚存结余2603万元。说明:2021年因政策性因素,支付重点(困难)企业稳岗补贴 ,2022年预计此项政策不再执行,导致当年预算支出较2021年大幅下降。
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