索引号: | 11341802738926061m/202110-00008 | 组配分类: | 部门决算 |
发布机构: | 池州市贵池区应急管理局 | 主题分类: | 财政、金融、审计 / 公民 |
名称: | 池州市贵池区应急管理局2020年度部门决算 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2021-10-10 | |
生效日期: | 废止日期: |
池州市贵池区应急管理局2020年度部门决算
2021年9月
目 录
第一部分 池州市贵池区应急管理局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 池州市贵池区应急管理局2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款决算表
第三部分 池州市贵池区应急管理局2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
池州市贵池区应急管理局2020年度部门决算情况
第一部分 池州市贵池区应急管理局概况
一、部门职责
(一)负责应急管理工作,指导全区各级各部门应对安全生产类、自然灾害等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
(二)拟定应急管理、安全生产等政策,组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。组织制定相关规程并监督实施。
(三)指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案。综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。
(四)牵头建立统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。
(五)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。综合研判突发事件发展态势并提出应对建议。协助区委、区政府制定的负责同志组织较大应急处置工作。
(六)统一协调指挥各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接。提请、衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
(七)统筹应急救援力量建设,负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地址灾害救援、生产安全事故救援等应急救援力量建设。知道综合性应急救援队伍、各级各部门及社会应急救援力量建设。
(八)负责消防管理工作,指导全区各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
(九)指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。负责自然灾害综合检测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。
(十)组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作。管理、分配上级下拨和区级救灾款项并监督使用。
(十一)依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查区政府有关部门和各镇(开发区、街道)安全生产工作。组织开展安全生产巡查、考核工作。
(十二)按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
(十三)依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害突发事件的调查评估工作。
(十四)开展应急管理、安全生产等方面的对外交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类突发事件的跨区域救援工作。
(十五)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同区发展和改革委员会等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。
(十六)负责应急管理、安全生产、防灾减灾宣传教育和培训工作,组织指导相关科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
(十七)完成区委、区政府交办的其他任务。
(十八)职能转变。加强、优化、统筹全区应急能力建设,构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系,推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以方为主、防抗救结合,坚持常态减灾和非常态救灾相统一,努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变,从应对单一灾种向综合减灾转变,从减少灾害损失向减轻灾害风险转变,提高全区应急管理水平和防灾减灾救灾能力,防范化解重特大安全风险。二是坚持一人为本,把确保人民群众生命安全放在首位,确保受灾群众基本生活,加强应急预案演练,增强全民防灾减灾意识,提升公众知识普及和自救互救技能,切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念,坚持生命至上、安全第一、完善安全生产责任制,坚决遏制较大以上安全事故。
二、机构设置
从决算单位构成看,池州市贵池区应急管理局2020年度部门决算包括:本级决算。与预算比较,户数相同。
纳入池州市贵池区应急管理局2020年度部门决算编制范围的二级单位共0个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
池州市贵池区应急管理局本级 |
|
|
第二部分 池州市贵池区应急管理局2020年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
公开01表 |
部门:池州市贵池区应急管理局 |
|
|
|
|
单位:万元 |
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
317.78 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
2.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
42 |
19.89 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
7.60 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
19.67 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
300.66 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
317.78 |
本年支出合计 |
61 |
349.82 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
62 |
0.00 |
年初结转和结余 |
29 |
37.10 |
年末结转和结余 |
63 |
5.06 |
|
30 |
|
|
64 |
|
总计 |
31 |
354.88 |
总计 |
65 |
354.88 |
收入决算表
|
|
|
部门:池州市贵池区应急管理局 |
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
功能分类科目编码 |
|
|
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
|
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
支出功能分类 |
|
|
|
|
|
|
小计 |
其中:教育收费 |
|
|
小计 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
合计 |
317.78 |
317.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20113 |
|
|
商贸事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011308 |
|
|
招商引资 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
19.89 |
19.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
|
|
行政事业单位养老支出 |
18.72 |
18.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.72 |
18.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20899 |
|
|
其他社会保障和就业支出 |
1.17 |
1.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2089901 |
|
|
其他社会保障和就业支出 |
1.17 |
1.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
|
|
卫生健康支出 |
7.60 |
7.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
|
|
行政事业单位医疗 |
7.60 |
7.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
|
|
行政单位医疗 |
7.60 |
7.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
19.67 |
19.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
|
|
住房改革支出 |
19.67 |
19.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
|
|
住房公积金 |
19.67 |
19.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
224 |
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
268.62 |
268.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22401 |
|
|
应急管理事务 |
268.62 |
268.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2240101 |
|
|
行政运行 |
268.62 |
268.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算表
部门:池州市贵池区应急管理局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 单位:万元 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
349.82 |
349.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20113 |
商贸事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2011308 |
招商引资 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
19.89 |
19.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
18.72 |
18.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.72 |
18.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.17 |
1.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1.17 |
1.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
卫生健康支出 |
7.60 |
7.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.60 |
7.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101101 |
行政单位医疗 |
7.60 |
7.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
19.67 |
19.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
19.67 |
19.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
19.67 |
19.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
300.66 |
300.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22401 |
应急管理事务 |
300.66 |
300.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2240101 |
行政运行 |
300.66 |
300.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门:池州市贵池区应急管理局 |
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
317.78 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
19.89 |
19.89 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
7.60 |
7.60 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
19.67 |
19.67 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
268.62 |
268.62 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
317.78 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
317.78 |
317.78 |
0.00 |
0.00 |
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
总计 |
29 |
317.78 |
总计 |
58 |
317.78 |
317.78 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门:池州市贵池区应急管理局 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
317.78 |
317.78 |
0.00 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|||
20113 |
商贸事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|||
2011308 |
招商引资 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
19.89 |
19.89 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
18.72 |
18.72 |
0.00 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
18.72 |
18.72 |
0.00 |
|||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.17 |
1.17 |
0.00 |
|||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1.17 |
1.17 |
0.00 |
|||
210 |
卫生健康支出 |
7.60 |
7.60 |
0.00 |
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
7.60 |
7.60 |
0.00 |
|||
2101101 |
行政单位医疗 |
7.60 |
7.60 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
19.67 |
19.67 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
19.67 |
19.67 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
19.67 |
19.67 |
0.00 |
|||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
268.62 |
268.62 |
0.00 |
|||
22401 |
应急管理事务 |
268.62 |
268.62 |
0.00 |
|||
2240101 |
行政运行 |
268.62 |
268.62 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
部门:池州市贵池区应急管理局 |
|
|
|
|
|
|
公开06表 单位:万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
216.55 |
302 |
商品和服务支出 |
100.83 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
75.35 |
30201 |
办公费 |
17.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
41.26 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
5.97 |
30203 |
咨询费 |
5.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
6.07 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
18.72 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
8.38 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7.60 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.53 |
30211 |
差旅费 |
2.08 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
21.06 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
2.84 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
37.16 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.41 |
30215 |
会议费 |
3.17 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.25 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
2.09 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.32 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
3.73 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
30.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
6.66 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.09 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
9.15 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
12.32 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
216.95 |
公用经费合计 |
100.83 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门:池州市贵池区应急管理局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||||||||||||
说明:池州市贵池区应急管理局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门:池州市贵池区应急管理局 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
1 |
2 |
3 |
|||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||||
说明:池州市贵池区应急管理局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。 |
第三部分 池州市贵池区应急管理局2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计354.88万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计354.88万元(含结余分配和年末结转结余)。与2019年相比,收、支总计各减少111.16万元,下降23.85%,主要原因是机构改革后新职能运行平稳以及灾害防治和应急管理支出减少。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计317.78万元,其中:财政拨款收入317.78万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计349.82万元,其中:基本支出349.82万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计317.78万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计317.78万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少107.27万元,下降25.23%,主要原因是机构改革后新职能运行平稳以及灾害防治和应急管理支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出317.78万元,占本年支出的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少76.04万元,下降19.31%。主要原因是机构改革后新职能运行平稳以及灾害防治和应急管理支出减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出317.78万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2万元,占0.63%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出19.89万元,占6.25%;农林水(类)支出0万元,占0%;医疗卫生与计划生育(类)支出7.6万元,占2.39%;住房保障(类)支出19.67万元,占6.19%;灾害防治及应急管理(类)支出268.62,占84.53%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为288.54万元,支出决算为349.82万元,完成年初预算的121.23%。决算数大于预算数的主要原因:一是正常工资调整;二是新增人员;三是上级自然灾害资金增加。其中:基本支出349.82万元,占100%;项目支出0万元,占0%。具体情况如下:
1.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为241.38万元,支出决算为300.66万元,完成年初预算的124.56%,决算数大于预算数的主要原因是上级自然灾害资金的增加。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位基本养老保险缴费(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为19.89万元,支出决算为19.89万元,完成年初预算的100%。
3.住房保障支出(类) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为19.67万元,支出决算为19.67万元,完成年初预算的100%。
4. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为7.6万元,支出决算为7.6万元,完成年初预算的100%。
5. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于预算数的主要原因是区政府给予单位的招商引资奖励。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出317.78万元,其中:人员经费216.95万元,主要包括:基本工资、津贴补、对个人和家庭补助、生活补助、奖励金;公用经费100.83万元,主要包括:办公费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2020年池州市贵池区应急管理局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2020年度池州市贵池区应急管理局没有国有资本经营预算财政拨款收入支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2020年度,池州市贵池区应急管理局机关运行经费支出100.83万元,比2019年增加24.48万元,增长32%,主要原因是人员新增和正常工资调整。
(二)政府采购支出情况。
2020年度,池州市贵池区应急管理局政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日,池州市贵池区应急管理局共有车辆0辆,其中:单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)关于2020年度预算绩效情况说明
2020年度池州市贵池区应急管理局预算绩效没有进行自评,也没有开展部门评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
四、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
五、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
六、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
七、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
九“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
扫一扫在手机打开当前页