索引号: | 11341802MB1022404F/202110-00005 | 组配分类: | 政府决算 |
发布机构: | 贵池区秋浦街道办事处 | 主题分类: | 财政、金融、审计 / 公民 |
名称: | 池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处2020年部门决算 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2021-10-10 | |
生效日期: | 废止日期: |
池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处2020年部门决算
2021年10月
目 录
第一部分 池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 池州市贵池区秋浦街道2020年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 池州市贵池区秋浦街道2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 池州市贵池区秋浦街道概况
一、主要职责
1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、地方法律法规;落实区委、区政府各项指示和决定;抓好辖区的文明创建、疫情防控等工作;
2、以经济建设为中心,大力发展街道经济,提高社区服务能力;
3、指导、协调和帮助社居委搞好基层组织建设和党建工作;
4、抓好辖区的社会治安综合治理工作;
5、抓好辖区计划生育工作;
6、配合有关部门做好城建、城管工作,管理好居民小区、街道的环境卫生等工作;
7、做好辖区的民政、拥军优属、优抚和社会救济、社会福利,低保等工作;
8、做好辖区的民兵预备役工作和科普工作;
9、完成区委、区政府交办的其他工作。
二、单位决算构成
根据职责要求,秋浦街道内设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、维稳综治办公室等四个职能科室。从决算单位构成看,池州市贵池区人民政府秋浦街道办事处(以下简称秋浦街道)2020年度部门决算包括:行政机构有办事处(机关)和财政所,所属事业单位有计生所、民政办、文广站,与预算单位一致。
纳入池州市贵池区秋浦街道办事处2020年度部门决算编制范围的单位共5个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
贵池区秋浦街道办事处人民政府(本级) |
2 |
贵池区秋浦街道办事处财政所 |
3 |
贵池区秋浦街道办事处计生服务所 |
4 |
贵池区秋浦街道办事处民政办公室 |
5 |
贵池区秋浦街道办事处文化广播站 |
第二部分 池州市贵池区秋浦街道2020年部门决算表
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
部门:池州市贵池区秋浦街道办事处 |
|
|
|
|
单位:万元 |
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,241.96 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
756.64 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
12.19 |
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
42 |
168.39 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
163.11 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
22.20 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
80.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
39.42 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
1,241.96 |
本年支出合计 |
61 |
1,241.96 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
62 |
0.00 |
年初结转和结余 |
29 |
224.83 |
年末结转和结余 |
63 |
224.83 |
|
30 |
|
|
64 |
|
总计 |
31 |
1,466.79 |
总计 |
65 |
1,466.79 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
部门:池州市贵池区秋浦街道办事处 |
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款 收入 |
上级补助 收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
小计 |
其中:教育 收费 |
||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
合计 |
1,241.96 |
1,241.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
756.64 |
756.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
715.02 |
715.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010301 |
行政运行 |
715.02 |
715.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20106 |
财政事务 |
41.63 |
41.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010601 |
行政运行 |
41.63 |
41.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
12.19 |
12.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20701 |
文化和旅游 |
12.19 |
12.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070109 |
群众文化 |
12.19 |
12.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
168.39 |
168.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20802 |
民政管理事务 |
139.52 |
139.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
108.00 |
108.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
31.52 |
31.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
28.88 |
28.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.88 |
28.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
163.11 |
163.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21004 |
公共卫生 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21007 |
计划生育事务 |
69.97 |
69.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100717 |
计划生育服务 |
48.09 |
48.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
21.88 |
21.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.14 |
13.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
13.14 |
13.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
211 |
节能环保支出 |
22.20 |
22.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21101 |
环境保护管理事务 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21103 |
污染防治 |
2.20 |
2.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2110301 |
大气 |
2.20 |
2.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
212 |
城乡社区支出 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
39.42 |
39.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
39.42 |
39.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
39.42 |
39.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
部门:池州市贵池区秋浦街道办事处 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
1,241.96 |
1,241.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
756.64 |
756.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
715.02 |
715.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010301 |
行政运行 |
715.02 |
715.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20106 |
财政事务 |
41.63 |
41.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010601 |
行政运行 |
41.63 |
41.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
12.19 |
12.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20701 |
文化和旅游 |
12.19 |
12.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070109 |
群众文化 |
12.19 |
12.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
168.39 |
168.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20802 |
民政管理事务 |
139.52 |
139.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
108.00 |
108.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
31.52 |
31.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
28.88 |
28.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.88 |
28.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
163.11 |
163.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21004 |
公共卫生 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21007 |
计划生育事务 |
69.97 |
69.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100717 |
计划生育服务 |
48.09 |
48.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
21.88 |
21.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.14 |
13.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
13.14 |
13.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
211 |
节能环保支出 |
22.20 |
22.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21101 |
环境保护管理事务 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21103 |
污染防治 |
2.20 |
2.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2110301 |
大气 |
2.20 |
2.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
212 |
城乡社区支出 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
39.42 |
39.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
39.42 |
39.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
39.42 |
39.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
部门:池州市贵池区秋浦街道办事处 |
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营 预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,241.96 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
756.64 |
756.64 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
12.19 |
12.19 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
168.39 |
168.39 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
163.11 |
163.11 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
22.20 |
22.20 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
39.42 |
39.42 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
24 |
1,241.96 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
1,241.96 |
1,241.96 |
0.00 |
0.00 |
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
总计 |
29 |
1,241.96 |
总计 |
58 |
1,241.96 |
1,241.96 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
部门:池州市贵池区秋浦街道办事处 |
|
|
单位:万元 |
|||
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
本年支出
|
||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
1,241.96 |
1,241.96 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
756.64 |
756.64 |
0.00 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
715.02 |
715.02 |
0.00 |
||
2010301 |
行政运行 |
715.02 |
715.02 |
0.00 |
||
20106 |
财政事务 |
41.63 |
41.63 |
0.00 |
||
2010601 |
行政运行 |
41.63 |
41.63 |
0.00 |
||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
12.19 |
12.19 |
0.00 |
||
20701 |
文化和旅游 |
12.19 |
12.19 |
0.00 |
||
2070109 |
群众文化 |
12.19 |
12.19 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
168.39 |
168.39 |
0.00 |
||
20802 |
民政管理事务 |
139.52 |
139.52 |
0.00 |
||
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
108.00 |
108.00 |
0.00 |
||
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
31.52 |
31.52 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
28.88 |
28.88 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
28.88 |
28.88 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
163.11 |
163.11 |
0.00 |
||
21004 |
公共卫生 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
||
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
||
21007 |
计划生育事务 |
69.97 |
69.97 |
0.00 |
||
2100717 |
计划生育服务 |
48.09 |
48.09 |
0.00 |
||
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
21.88 |
21.88 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
13.14 |
13.14 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
13.14 |
13.14 |
0.00 |
||
211 |
节能环保支出 |
22.20 |
22.20 |
0.00 |
||
21101 |
环境保护管理事务 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
||
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
||
21103 |
污染防治 |
2.20 |
2.20 |
0.00 |
||
2110301 |
大气 |
2.20 |
2.20 |
0.00 |
||
212 |
城乡社区支出 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
39.42 |
39.42 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
39.42 |
39.42 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
39.42 |
39.42 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
部门:池州市贵池区秋浦街道办事处 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
333.18 |
302 |
商品和服务支出 |
464.23 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
120.02 |
30201 |
办公费 |
275.54 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
57.38 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
13.01 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.12 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
4.98 |
30205 |
水费 |
0.71 |
310 |
资本性支出 |
8.08 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
28.88 |
30206 |
电费 |
4.29 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
9.12 |
31002 |
办公设备购置 |
8.08 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
13.14 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
4.80 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.33 |
30211 |
差旅费 |
6.02 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
39.42 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
8.34 |
30213 |
维修(护)费 |
4.63 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
43.67 |
30214 |
租赁费 |
0.39 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
436.47 |
30215 |
会议费 |
0.70 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.65 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
0.09 |
30217 |
公务接待费 |
8.93 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
358.53 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
60.31 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
1.45 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
17.12 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.25 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
19.72 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
76.16 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
51.16 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
人员经费合计 |
769.65 |
公用经费合计 |
472.31 |
|||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
部门:池州市贵池区秋浦街道办事处 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||||||||||||
说明:本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
部门:池州市贵池区秋浦街道办事处 |
|
单位:万元 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
1 |
2 |
3 |
||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
||||||
说明:本单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。 |
第三部分 池州市贵池区秋浦街道2020年度部门决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度总收入共计1466.79万元(含年初结转和结余224.83万元),本年收入1241.96万元,其中:财政拨款收入1241.96万元。支出总计1466.79万元(含年末结转结余224.83万元),其中2020年度财政拨款当年支出总计1241.96万元。与2019年相比,收入支出总计各增加57.95万元,增加4.90%,主要原因:一是正常调资及生活补助增加;二是各项保险及公积金调增;三是新增楼栋长工资。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计1241.96万元,其中:财政拨款收入1241.96万元,占100%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计1241.96万元,其中:基本支出1241.96万元,占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计1241.96万元,支出总计1241.96万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加57.95万元,增长4.90%,主要原因是:一是正常调资及生活补助增加;二是各项保险及公积金调增;三是新增楼栋长工资。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款收入1241.96万元,占本年收入的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款收入增加57.95万元,增长4.90%。主要原因:一是正常调资及生活补助增加;二是各项保险及公积金调增;三是新增楼栋长工资。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年一般公共预算财政拨款支出1241.96万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出756.64万元,占60.92%;文化旅游体育与传媒支出12.19万元,占0.98%;社会保障和就业支出168.39万元,占13.55%;卫生健康支出163.11万元,占13.14%;节能环保支出22.2万元,占1.79%;城乡社区支出80万元,占6.45%;住房保障支出39.42万元,占3.17%。
(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为830.16万元,支出决算为1241.96万元,完成年初预算的149.61%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资增加;二是由于人员工资的增加引起公积金计算基数的增加,三是发放在职及离退休人员生活补贴,四是新增楼栋长工资。其中:基本支出1241.96万元,占100%。具体情况如下:
1、一般公共服务支出756.64万元,完成预算的106.01%。其中:街道机关行政运行715.02万元,财政事务行政运行41.63万元。主要用于政府机关及财政所人员经费和办公支出,也包括计生及民政、文广部门的办公经费,超过预算的部分主要是人员工资的增加、在职及离退休人员生活补贴提高以及增加楼栋长工资等。
2、文化体育与传媒支出12.19万元,完成预算的130.24%。主要用于文广站在职人员经费支出,超过预算的部分主要是人员工资的增加及发放生活补贴引起的。其中文化旅游群众文化支出12.19万元。
3、社会保障和就业支出168.39万元,完成预算的308.47%。主要用于社会保障所在职人员经费支出及社区经费等,超过预算的部分主要是人员工资的增加及发放生活补贴引起的。其中:(1)民政事务事务管理139.52万元,含基层政权建设和社区治理108万元,其他民政管理事务支出31.52万元;(2)行政事务事业单位养老支出28.88万元,其中机关事业单位28.88万元。
4、卫生健康支出163.11万元,完成预算的867.61%。主要用于医疗社会保障缴费及人口与计划生育事务所人员经费及疫情防控支出等,超预算的部分主要是人员工资调增、发放生活补贴及疫情防控支出等引起的。其中:(1)公共卫生支出80万元,含突发公共卫生事件应急处理80万元;(2)计划生育事务69.97万元,含计划生育服务48.09万元,其他计划生育事务支出21.88万元;(3)行政事业单位医疗13.14万元,含行政单位医疗13.14万元。
5、节能环保支出22.2万元,主要用于街道节能环保相关费用。其中:(1)环境保护管理事务20万元,含其他环境保护管理事务支出20万元;(2)污染防治2.2万元,含大气污染防治支出2.2万元。
6、城乡社区支出80万元,主要用于社区环境卫生等支出。其中:城乡社区环境支出80万元。
7、住房保障支出39.42万元,完成预算117.29%,主要用于住房公积金支出,超预算部分主要是公积金调整引起的。其中住房改革支出39.42万元,含住房公积金支出39.42万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1241.96万元,其中人员经费769.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费472.31万元,主要包括:办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
秋浦街道2020年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
秋浦街道没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2020年度,池州市贵池区秋浦街道机关运行经费支出472.31万元,比2019年减少6.73万元,减少1.41%,主要原因是办公经费减少等。
(二)政府采购支出情况。
2020年度,池州市贵池区秋浦街道政府采购支出总额8.08万元,其中:政府采购货物支出8.08万元。授予中小企业合同金额8.08万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额8.08万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日,池州市贵池区秋浦街道共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
(四)关于2020年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共0个项目,涉及资金0万元,占项目预算总额的0%。
本部门2020年度未开展预算绩效自评,因此涉及0个项目,涉及资金0万元,因此没有评价结果。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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