当前位置: 网站首页 > 全面推进基层政务公开标准化规范化工作专题 > 政府决算
索引号: 11341802003285590J/202110-00009 组配分类: 政府决算
发布机构: 贵池区墩上街道办事处 主题分类: 财政、金融、审计 / 公民
名称: 池州市贵池区人民政府墩上街道办事处单位2020年度部门决算 文号:
成文日期: 发布日期: 2021-10-10
生效日期: 废止日期:

池州市贵池区人民政府墩上街道办事处单位2020年度部门决算

阅读次数: 来源:贵池区墩上街道办事处 发布时间:2021-10-10 11:58
【字体大小:


目 录

第一部分池州市贵池区人民政府墩上街道办事处单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分池州市贵池区人民政府墩上街道办事处单位2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分池州市贵池区人民政府墩上街道办事处单位2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

池州市贵池区人民政府墩上街道办事处单位2020年度部门决算情况

第一部分池州市贵池区人民政府墩上街道办事处单位概况

一、部门职责

墩上街道位于池州市贵池区东部20公里处,东与青阳县接壤,南与九华山风景区毗邻,北与安徽省江南产业集中区核心区唇依,地处池州市“一主一副一区”城市格局的中心地带。全街道辖区面积近200平方公里,人口近4万人。辖14个村、1个社区,分别为石铺村、团结村、龙池村、罗城村、许桥村、双河村、低岭村、永岭村、河口村、步岭村、茅坦村、山湖村、香山村、塔山村和墩上社区。


近年来,墩上街道立足自身优势,坚持科学发展,加速承接"大九华、大旅游、大产业"辐射带动,不断加大"开明、开拓、开发、开放"力度,坚持工业强街理念,加快集镇建设步伐,逐步形成四海宾朋居住、休闲、文化、娱乐和对外开放的集聚地,着力打造贵池"东大门"和九华山佛光大道上一个璀璨的明珠。


在集镇建设和管理方面,街道重点做好相关地块征收扫尾工作和查违拆违工作。有效净化全街发展环境,为重点工程项目顺利实施打下坚实基础。在文明创建方面街道以创建全国文明城市为契机,以整治“五乱”为重点,重点对各村(社区)、背街小巷、居民小区、进行集中整治,提升居民整体素质和街道整体环境。


在改善和保障民生方面,街道围绕“以培训促创业,以创业促就业”的工作思路,认真开展城乡居民就业、组织居民到“两园区一基地”企业就业等活动;双拥工作稳步开展,近几年,连续获评双拥优秀单位。


在村居建设方面,街道采取多种有效措施着力构建和谐村居,不断加强基层组织建设,促使“三有一化”向“四优一化”转变。通过制定共驻共建制度,签订共驻共建协议,扩大了各村(社区)和辖区单位的合作领域,将功能向为辖区单位服务延伸,使二者相辅相成,互利互惠,增强了共驻共建、共建共享工作的合力。结合实际不断创新街村文化,丰富活动内容,通过电影进村居和文艺演出等方式丰富居民业余文化生活,加强了与居民的联系和沟通,增进与居民间的友谊,取得了村居、居民、辖区单位三方面共赢的良好效果。同时不断完善民主监督机制,深入推进阳光居务工程建设,加强村居党风廉政建设,增强了全街居民的认同感和归属感。


二、机构设置

从决算单位构成看,池州市贵池区人民政府墩上街道办事处单位2020年度部门决算包括:单位本级决算和所属事业单位决算,与预算比较,无增减户。

纳入池州市贵池区贵池区人民政府墩上街道办事处单位2020年度部门决算编制范围的二级单位共五个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

池州市贵池区人民政府墩上街道办事处单位本级

2

池州市贵池区财政局墩上分局

3

池州市贵池区墩上街道计生服务所

4

池州市贵池区墩上街道文化广播站

5

池州市贵池区墩上街道农业服务中心










第二部分池州市贵池区人民政府墩上街道办事处单位2020年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

金额

项目

金额

栏次

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款收入

5474.99

一、一般公共服务支出

545.33

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

 

三、国防支出

 

四、上级补助收入

 

四、公共安全支出

 

五、事业收入

 

五、教育支出

 

六、经营收入

 

六、科学技术支出

 

七、附属单位上缴收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

72.8

八、其他收入

 

八、社会保障和就业支出

457

 

 

九、卫生健康支出

48.4

 

 

十、节能环保支出

399

 

 

十一、城乡社区支出

326

 

 

十二、农林水支出

3538.91

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

87.55

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

 

本年收入合计

5474.99

本年支出合计

5474.99

使用非财政拨款结余

 

结余分配

 

年初结转和结余

 

年末结转和结余

 

 

 

 

 

总计

5474.99

总计

5474.99

收入决算表


 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

 

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

功能分类科目编码

科目名称

小计

其中:教育

收费

合计

5474.99

5474.99

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

545.33

545.33

 

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

439.31

439.31

 

 

 

 

 

 

2010301

行政运行

439.31

439.31

 

 

 

 

 

 

20106

财政事务

106.02

106.02

 

 

 

 

 

 

2010602

一般行政管理事务

106.02

106.02

 

 

 

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

72.8

72.8

 

 

 

 

 

 

20701

文化和旅游

72.8

72.8

 

 

 

 

 

 

2070199

其他文化和旅游支出

72.8

72.8

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

457

457

 

 

 

 

 

 

20819

最低生活保障

102

102

 

 

 

 

 

 

2081902

农村最低生活保障金支出

102

102

 

 

 

 

 

 

20820

临时救助

5

5

 

 

 

 

 

 

2082001

临时救助支出

5

5

 

 

 

 

 

 

20821

特困人员救助供养

90

90

 

 

 

 

 

 

2082102

农村特困人员救助供养支出

90

90

 

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

260

260

 

 

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

260

260

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

48.4

48.4

 

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

48.4

48.4

 

 

 

 

 

 

2100799

其他计划生育事务支出

48.4

48.4

 

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

399

399

 

 

 

 

 

 

21199

其他节能环保支出

399

399

 

 

 

 

 

 

2119901

其他节能环保支出

399

399

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

326

326

 

 

 

 

 

 

21299

其他城乡社区支出

326

326

 

 

 

 

 

 

2129901

其他城乡社区支出

326

326

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

3538.91

3538.91

 

 

 

 

 

 

21301

农业农村

780

780

 

 

 

 

 

 

2130199

其他农业农村支出

780

780

 

 

 

 

 

 

21303

水利

2495.34

2495.34

 

 

 

 

 

 

21307

农村综合改革

100

100

 

 

 

 

 

 

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

100

100

 

 

 

 

 

 

21399

其他农林水支出

163.57

163.57

 

 

 

 

 

 

2139999

其他农林水支出

163.57

163.57

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

87.55

87.55

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

87.55

87.55

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

87.55

87.55

 

 

 

 

 

 


支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

5474.99

5474.99

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

545.33

545.33

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

439.31

439.31

 

 

 

 

2010301

行政运行

439.31

439.31

 

 

 

 

20106

财政事务

106.02

106.02

 

 

 

 

2010602

一般行政管理事务

106.02

106.02

 

 

 

 

207

文化旅游体育与传媒支出

72.8

72.8

 

 

 

 

20701

文化和旅游

72.8

72.8

 

 

 

 

2070199

其他文化和旅游支出

72.8

72.8

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

457

457

 

 

 

 

20819

最低生活保障

102

102

 

 

 

 

2081902

农村最低生活保障金支出

102

102

 

 

 

 

20820

临时救助

5

5

 

 

 

 

2082001

临时救助支出

5

5

 

 

 

 

20821

特困人员救助供养

90

90

 

 

 

 

2082102

农村特困人员救助供养支出

90

90

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

260

260

 

 

 

 

2089901

其他社会保障和就业支出

260

260

 

 

 

 

210

卫生健康支出

48.4

48.4

 

 

 

 

21007

计划生育事务

48.4

48.4

 

 

 

 

2100799

其他计划生育事务支出

48.4

48.4

 

 

 

 

211

节能环保支出

399

399

 

 

 

 

21199

其他节能环保支出

399

399

 

 

 

 

2119901

其他节能环保支出

399

399

 

 

 

 

212

城乡社区支出

326

326

 

 

 

 

21299

其他城乡社区支出

326

326

 

 

 

 

2129901

其他城乡社区支出

326

326

 

 

 

 

213

农林水支出

3538.91

3538.91

 

 

 

 

21301

农业农村

780

780

 

 

 

 

2130199

其他农业农村支出

780

780

 

 

 

 

21303

水利

2495.34

2495.34

 

 

 

 

21307

农村综合改革

100

100

 

 

 

 

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

100

100

 

 

 

 

21399

其他农林水支出

163.57

163.57

 

 

 

 

2139999

其他农林水支出

163.57

163.57

 

 

 

 

221

住房保障支出

87.55

87.55

 

 

 

 

22102

住房改革支出

87.55

87.55

 

 

 

 

2210201

住房公积金

87.55

87.55

 

 

 

 





财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

公开04表

部门:

 

 

 

金额单位:万元

         收入

       支出

项   目

金额

项目

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

5474.99

一、一般公共服务支出

545.33

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

72.8

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

457

 

 

 

 

九、卫生健康支出

48.4

 

 

 

 

十、节能环保支出

399

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

326

 

 

 

 

十二、农林水支出

3538.91

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

87.55

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

 

 

 

本年收入合计

5474.99

本年支出合计

5474.99

 

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

 

  一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

 

  国有资本经营预算财政拨款

 

 

 

 

 

总计

5474.99

总计

5474.99

 

 


一般公共预算财政拨款支出决算表

     公开05表

部门:                                                                  金额单位:万元

功能分类

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

合计

5474.99

2979.65

2495.34

201

一般公共服务支出

545.33

545.33

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

439.31

439.31

 

2010301

行政运行

439.31

439.31

 

20106

财政事务

106.02

106.02

 

2010602

一般行政管理事务

106.02

106.02

 

207

文化旅游体育与传媒支出

72.8

72.8

 

20701

文化和旅游

72.8

72.8

 

2070199

其他文化和旅游支出

72.8

72.8

 

208

社会保障和就业支出

457

457

 

20819

最低生活保障

102

102

 

2081902

农村最低生活保障金支出

102

102

 

20820

临时救助

5

5

 

2082001

临时救助支出

5

5

 

20821

特困人员救助供养

90

90

 

2082102

农村特困人员救助供养支出

90

90

 

20899

其他社会保障和就业支出

260

260

 

2089901

其他社会保障和就业支出

260

260

 

210

卫生健康支出

48.4

48.4

 

21007

计划生育事务

48.4

48.4

 

2100799

其他计划生育事务支出

48.4

48.4

 

211

节能环保支出

399

399

 

21199

其他节能环保支出

399

399

 

2119901

其他节能环保支出

399

399

 

212

城乡社区支出

326

326

 

21299

其他城乡社区支出

326

326

 

2129901

其他城乡社区支出

326

326

 

213

农林水支出

3538.91

1043.57

2495.34

21301

农业农村

780

780

 

2130199

其他农业农村支出

780

780

 

21303

水利

2495.34

 

2495.34

2130399

其他水利支出

2495.34

 

2495.34

21307

农村综合改革

100

100

 

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

100

100

 

21399

其他农林水支出

163.57

163.57

 

2139999

其他农林水支出

163.57

163.57

 

221

住房保障支出

87.55

87.55

 

22102

住房改革支出

87.55

87.55

 

2210201

住房公积金

87.55

87.55

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

部门:

 

 

 

 

 

金额单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

733.51 

302

商品和服务支出

 1549.69

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

 276.22

30201

  办公费

 277.7

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

 197.43

30202

  印刷费

110.9 

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

 8.14

30203

  咨询费


30703

  国内债务发行费用

 

30106

  伙食补助费

35.55 

30204

  手续费


30704

  国外债务发行费用

 

30107

  绩效工资

 14.84

30205

  水费

27 

310

资本性支出

0.45 

30108

机关事业单位基本养老保险费

 57.24

30206

  电费

 75

31001

  房屋建筑物购建


30109

  职业年金缴费

 3.7

30207

  邮电费


31002

  办公设备购置

0.45 

30110

  职工基本医疗保险缴费

 25.1

30208

  取暖费


31003

  专用设备购置


30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费


31005

  基础设施建设


30112

  其他社会保障缴费

12.74 

30211

  差旅费

115 

31006

  大型修缮


30113

  住房公积金

 87.55

30212

因公出国(境)费用


31007

  信息网络及软件购置更新


30114

  医疗费


30213

  维修(护)费

125.31 

31008

  物资储备


30199

  其他工资福利支出

 15

30214

  租赁费


31009

  土地补偿


303

对个人和家庭的补助

 596

30215

  会议费

 20.67

31010

  安置补助


30301

  离休费


30216

  培训费

 10

31011

  地上附着物和青苗补偿


30302

  退休费


30217

  公务接待费

 27.5

31012

  拆迁补偿


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费

 4

31013

  公务用车购置


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31019

  其他交通工具购置


30305

  生活补助

596 

30225

  专用燃料费

475.1 

31021

  文物和陈列品购置


30306

  救济费


30226

  劳务费


31022

  无形资产购置


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


31099

  其他资本性支出


30308

  助学金


30228

  工会经费

 1

312

对企业补助

100 

30309

  奖励金


30229

  福利费


31201

  资本金注入


30310

  个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

 5.91

31203

  政府投资基金股权投资


30311

代缴社会保险费


30239

  其他交通费用

 100.99

31204

  费用补贴

 100

30399

对其他个人和家庭的补助支出


30240

  税金及附加费用


31205

  利息补贴





30299

其他商品和服务支出

173.61

31299

  其他对企业补助





 

 


399

其他支出





 

 


39906

  赠与





 

 


39907

  国家赔偿费用支出





 

 


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴




 

 


39999

  其他支出

 


人员经费合计

 1329.51

公用经费合计

 1650.14








政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计




























































池州市贵池区人民政府墩上街道办事处没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。










国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:                                                            金额单位:万元

功能分类

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


池州市贵池区人民政府墩上街道办事处没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。



第三部分池州市贵池区人民政府墩上街道办事处单位2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计5474.99万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计5474.99万元(含结余分配和年末结转结余)。与2019年相比,收、支总计各增加2517.87万元,增长85.1%,主要原因:一是人员工资的增加;二是办公经费的增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计5474.99万元,其中:财政拨款收入5474.99万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计5474.99万元,其中:基本支出2979.65万元,占54.4%;项目支出2495.34万元,占45.6%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计5474.99万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计5474.99万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加2517.87万元,增长85.1%,增长的主要原因是不是财政拨款人员工资的调整以及办公经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出5474.99万元,占本年支出的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2517.87万元,增长85.1%。主要原因财政拨款人员工资的增加以及办公经费的增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出5474.99万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出545.33万元,占10%;文化体育与传媒(类)支出72.8万元,占1.3%;社会保障和就业(类)支出457万元,占8.3%;卫生健康(类)支出48.4万元,占0.9%;节能环保(类)支出399万元,占7.3%;城乡社区(类)支出326万元,占6%;农林水(类)支出3538.91万元,占64.6%;住房保障(类)支出87.55万元,占1.6%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4386万元,支出决算为5474.99万元,完成年初预算的124.8%。决算数大于预算数的主要原因:一是财政拨款人员工资的调整;二是办公经费的增加。其中:基本支出2979.65万元,占54.4%;项目支出2495.3万元,占45.6%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为410万元,支出决算为439.31万元,完成年初预算的107.1%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资的增加。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为90万元,支出决算为106.02万元,完成年初预算的117.8%,决算数大于预算数的主要原因是办公费用的增加以及人员工资的增加。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为50万元,支出决算为72.8万元,完成年初预算的145.6%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资的增加。

4.社会保障和就业(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)。年初预算为100万元,支出决算为102万元,完成年初预算的102%,决算数大于预算数的主要原因是农村低保费用的增加。

5.社会保障和就业(类)临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算数4万元,支出决算数为5万元,完成年初预算的125%,决算数大于预算数的主要原因是救助人员的增加。

6.社会保障和就业(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)。年初预算88万元,支出决算数为90万元,完成年初预算数的102.3%,决算数大于预算数的主要原因是农村特困人员费用的增加。

7.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算数为258万元,决算数为260万元,完成年初预算数的100.8%,决算数大于预算数的主要原因是社会保障其他费用的增加。

8.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算数为40万元,决算数为48.4万元,完成年初预算数的121%,决算数大于预算数的主要原因是计划生育人员工资的增加。

9.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算数为360万元,决算数为399万元,完成年初预算数的110.8%,决算数大于预算数的主要原因是节能环保支出的增加。

10.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算数为315万元,决算数为326万元,完成年初预算数的103.5%,决算数大于预算数的主要原因是城乡社区的其他支出增加。

11.农林水支出(类)农村农业(款)其他农村农业支出(项)。年初预算数580万元,决算数为780万元,完成年初预算数的134.5%,决算数大于预算数的原因是其他农业支出费用的增加。

12.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算数为1800万元,决算数为2495.34万元,完成年初预算数的138.6%,决算数大于预算数的主要原因是水利支出的增加。

13.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)。年初预算数为80万元,决算数为100万元,完成年初预算数的114.29%,决算数大于预算数的主要原因是对村集体经济组织的补助增加。

14.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算数为131万元,决算数为163.57万,完成年初预算数的124.9%,决算数大于预算数的主要原因是人员的增加及工资变动。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为80万元,决算数为87.55万元,完成年初预算数的109.4%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资的调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出2979.65万元,其中:人员经费1329.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助;公用经费1650.14万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、费用补贴等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

池州市贵池区人民政府墩上街道办事处部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

池州市贵池区人民政府墩上街道办事处部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2020年度,池州市贵池区人民政府墩上街道办事处单位机关运行经费支出1645.99万元,比2019年增加579.63万元,增长(下降)54.4%,主要原因是人员工资的增加及办公经费的增加。

(二)政府采购支出情况。

2020年度,池州市贵池区人民政府墩上街道办事处单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日,池州市贵池区人民政府墩上街道办事处单位共有车辆2辆,其中:主要领导干部用车2辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

本部门没有省财政厅批复绩效目标的项目,因此无相关内容。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本部门没有省财政厅批复绩效目标的项目,因此无相关内容。

3.部门评价项目绩效评价结果。本部门没有省财政厅批复绩效目标的项目,因此无相关内容。



第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第五部分附件

2020年度池州市贵池区人民政府墩上街道办事处项目绩效评价报告

本部门没有省财政厅批复绩效目标的项目,因此无相关内容。








扫一扫在手机打开当前页