索引号: | 11341802003285531F/201909-00047 | 组配分类: | 政府决算 |
发布机构: | 贵池区涓桥镇人民政府 | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
名称: | 池州市贵池区涓桥镇人民政府2018年部门决算情况 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2019-09-10 | |
生效日期: | 废止日期: |
一、部门职责
1、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4、 开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会
5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6、 加强镇级财政的监督和管理。
7、 指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。
8、 制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。
9、 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、机构设置
从决算单位构成看,涓桥镇2018年度部门决算包括:政府本级决算和政府属事业单位决算,与预算单位一致。
纳入涓桥镇人民政府2018年度部门决算编制范围的二级单位共5个,详细情况见下表:
|
单位名称 |
1 |
池州市贵池区涓桥镇人民政府(本级) |
2 |
池州市贵池区财政局涓桥分局 |
3 |
池州市贵池区涓桥镇计生服务所 |
4 |
池州市贵池区涓桥镇农业服务中心 |
5 |
池州市贵池区涓桥镇文化广播站 |
|
|
第二部分 池州市贵池区涓桥镇人民政府2018年部门决算表
一、 收入支出决算总表,见附件:公开01表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:池州市贵池区涓桥镇人民政府 | 单位:元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 11,775,126.00 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 5,953,984.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 36 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 556,922.00 | 三、国防支出 | 37 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 38 | 199,953.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 39 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 40 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 2,068,197.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 41 | 293,960.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 796,145.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 2,084,493.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 44 | 611,129.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 45 | 975,438.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 46 | 1,131,790.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 47 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 48 | 1,635,941.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 49 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 50 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 51 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 52 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 53 | 717,412.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 54 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 55 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 56 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 14,400,245.00 | 本年支出合计 | 58 | 14,400,245.00 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 7,161.00 | 其中:提取职工福利基金 | 60 | 0.00 |
其中:项目支出结转和结余 | 27 | 0.00 | 转入事业基金 | 61 | 0.00 |
28 | 年末结转和结余 | 62 | 7,161.00 | ||
29 | 其中:项目支出结转和结余 | 63 | 0.00 | ||
30 | 64 | ||||
总计 | 31 | 14,407,406.00 | 总计 | 65 | 14,407,406.00 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
二、收入决算表,见附件:公开02表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:池州市贵池区涓桥镇人民政府 | 单位:元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 14,400,245.00 | 11,775,126.00 | 556,922.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,068,197.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 5,953,984.00 | 3,885,787.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,068,197.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4,958,097.00 | 2,894,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,063,197.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 4,958,097.00 | 2,894,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,063,197.00 | ||
20106 | 财政事务 | 995,887.00 | 990,887.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 995,887.00 | 990,887.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 199,953.00 | 199,953.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 199,953.00 | 199,953.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040699 | 其他司法支出 | 199,953.00 | 199,953.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 293,960.00 | 293,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 293,960.00 | 293,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 293,960.00 | 293,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 796,145.00 | 796,145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 179,743.00 | 179,743.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 179,743.00 | 179,743.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 616,402.00 | 616,402.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 579,147.00 | 579,147.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37,255.00 | 37,255.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,084,493.00 | 1,527,571.00 | 556,922.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 1,303,389.00 | 746,467.00 | 556,922.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1,303,389.00 | 746,467.00 | 556,922.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 781,104.00 | 781,104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 781,104.00 | 781,104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 611,129.00 | 611,129.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 611,129.00 | 611,129.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 611,129.00 | 611,129.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 975,438.00 | 975,438.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 975,438.00 | 975,438.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 975,438.00 | 975,438.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1,131,790.00 | 1,131,790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 1,131,790.00 | 1,131,790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 1,131,790.00 | 1,131,790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 1,635,941.00 | 1,635,941.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 1,635,941.00 | 1,635,941.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 1,635,941.00 | 1,635,941.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 717,412.00 | 717,412.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 717,412.00 | 717,412.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 717,412.00 | 717,412.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
三、 支出决算表,见附件:公开03表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:池州市贵池区涓桥镇人民政府 | 单位:元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 14,400,245.00 | 14,400,245.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 5,953,984.00 | 5,953,984.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4,958,097.00 | 4,958,097.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 4,958,097.00 | 4,958,097.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 995,887.00 | 995,887.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 995,887.00 | 995,887.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 199,953.00 | 199,953.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 199,953.00 | 199,953.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040699 | 其他司法支出 | 199,953.00 | 199,953.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 293,960.00 | 293,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 293,960.00 | 293,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 293,960.00 | 293,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 796,145.00 | 796,145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 179,743.00 | 179,743.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 179,743.00 | 179,743.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 616,402.00 | 616,402.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 579,147.00 | 579,147.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 37,255.00 | 37,255.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,084,493.00 | 2,084,493.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 1,303,389.00 | 1,303,389.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1,303,389.00 | 1,303,389.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 781,104.00 | 781,104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 781,104.00 | 781,104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 611,129.00 | 611,129.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 611,129.00 | 611,129.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 611,129.00 | 611,129.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 975,438.00 | 975,438.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 975,438.00 | 975,438.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 975,438.00 | 975,438.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1,131,790.00 | 1,131,790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 1,131,790.00 | 1,131,790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 1,131,790.00 | 1,131,790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 1,635,941.00 | 1,635,941.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 1,635,941.00 | 1,635,941.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 1,635,941.00 | 1,635,941.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 717,412.00 | 717,412.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 717,412.00 | 717,412.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 717,412.00 | 717,412.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
四、 财政拨款收入支出决算总表,见附件公开04表
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:池州市贵池区涓桥镇人民政府 | 单位:元 | ||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 11,775,126.00 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 3,885,787.00 | 3,885,787.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 35 | 199,953.00 | 199,953.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 38 | 293,960.00 | 293,960.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 796,145.00 | 796,145.00 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 40 | 1,527,571.00 | 1,527,571.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 611,129.00 | 611,129.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 975,438.00 | 975,438.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 1,131,790.00 | 1,131,790.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 45 | 1,635,941.00 | 1,635,941.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 717,412.00 | 717,412.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 11,775,126.00 | 本年支出合计 | 55 | 11,775,126.00 | 11,775,126.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 57 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 58 | ||||
28 | 59 | ||||||
总计 | 29 | 11,775,126.00 | 总计 | 60 | 11,775,126.00 | 11,775,126.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表,见附件公开05表
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||
部门:池州市贵池区涓桥镇人民政府 | 单位:元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,775,126.00 | 11,775,126.00 | 0.00 | 11,775,126.00 | 11,775,126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,885,787.00 | 3,885,787.00 | 0.00 | 3,885,787.00 | 3,885,787.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,894,900.00 | 2,894,900.00 | 0.00 | 2,894,900.00 | 2,894,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,894,900.00 | 2,894,900.00 | 0.00 | 2,894,900.00 | 2,894,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 990,887.00 | 990,887.00 | 0.00 | 990,887.00 | 990,887.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010601 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 990,887.00 | 990,887.00 | 0.00 | 990,887.00 | 990,887.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199,953.00 | 199,953.00 | 0.00 | 199,953.00 | 199,953.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20406 | 司法 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199,953.00 | 199,953.00 | 0.00 | 199,953.00 | 199,953.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040699 | 其他司法支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 199,953.00 | 199,953.00 | 0.00 | 199,953.00 | 199,953.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 293,960.00 | 293,960.00 | 0.00 | 293,960.00 | 293,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 293,960.00 | 293,960.00 | 0.00 | 293,960.00 | 293,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 293,960.00 | 293,960.00 | 0.00 | 293,960.00 | 293,960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 796,145.00 | 796,145.00 | 0.00 | 796,145.00 | 796,145.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179,743.00 | 179,743.00 | 0.00 | 179,743.00 | 179,743.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 179,743.00 | 179,743.00 | 0.00 | 179,743.00 | 179,743.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 616,402.00 | 616,402.00 | 0.00 | 616,402.00 | 616,402.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 579,147.00 | 579,147.00 | 0.00 | 579,147.00 | 579,147.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,255.00 | 37,255.00 | 0.00 | 37,255.00 | 37,255.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,527,571.00 | 1,527,571.00 | 0.00 | 1,527,571.00 | 1,527,571.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 746,467.00 | 746,467.00 | 0.00 | 746,467.00 | 746,467.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 746,467.00 | 746,467.00 | 0.00 | 746,467.00 | 746,467.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 781,104.00 | 781,104.00 | 0.00 | 781,104.00 | 781,104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 781,104.00 | 781,104.00 | 0.00 | 781,104.00 | 781,104.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 611,129.00 | 611,129.00 | 0.00 | 611,129.00 | 611,129.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 611,129.00 | 611,129.00 | 0.00 | 611,129.00 | 611,129.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 611,129.00 | 611,129.00 | 0.00 | 611,129.00 | 611,129.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 975,438.00 | 975,438.00 | 0.00 | 975,438.00 | 975,438.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 975,438.00 | 975,438.00 | 0.00 | 975,438.00 | 975,438.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 975,438.00 | 975,438.00 | 0.00 | 975,438.00 | 975,438.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,131,790.00 | 1,131,790.00 | 0.00 | 1,131,790.00 | 1,131,790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,131,790.00 | 1,131,790.00 | 0.00 | 1,131,790.00 | 1,131,790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,131,790.00 | 1,131,790.00 | 0.00 | 1,131,790.00 | 1,131,790.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,635,941.00 | 1,635,941.00 | 0.00 | 1,635,941.00 | 1,635,941.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,635,941.00 | 1,635,941.00 | 0.00 | 1,635,941.00 | 1,635,941.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,635,941.00 | 1,635,941.00 | 0.00 | 1,635,941.00 | 1,635,941.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 717,412.00 | 717,412.00 | 0.00 | 717,412.00 | 717,412.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 717,412.00 | 717,412.00 | 0.00 | 717,412.00 | 717,412.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 717,412.00 | 717,412.00 | 0.00 | 717,412.00 | 717,412.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
五、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表,见附件公开06表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:池州市贵池区涓桥镇人民政府 | 单位:元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 5,951,131.00 | 302 | 商品和服务支出 | 1,975,815.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 1,601,979.00 | 30201 | 办公费 | 196,914.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 1,308,234.00 | 30202 | 印刷费 | 16,864.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 293,593.00 | 30203 | 咨询费 | 41,240.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 190,980.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 441,427.00 | 30205 | 水费 | 4,636.00 | 310 | 资本性支出 | 111,716.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 579,147.00 | 30206 | 电费 | 77,192.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 37,255.00 | 30207 | 邮电费 | 85,275.00 | 31002 | 办公设备购置 | 111,716.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 39,800.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 781,104.00 | 30211 | 差旅费 | 47,858.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 717,412.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 13,958.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 2,100,523.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 51,794.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 330,607.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 1,325.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 1,838,483.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 628,363.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 99,661.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 78,360.00 | 312 | 对企业补助 | 1,635,941.00 |
30309 | 奖励金 | 164,540.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 82,703.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 97,500.00 | 30239 | 其他交通费用 | 169,945.00 | 31204 | 费用补贴 | 1,635,941.00 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 9,320.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |||
399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
39906 | 赠与 | 0.00 | ||||||
39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||
39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 8,051,654.00 | 公用经费合计 | 3,723,472.00 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表,见附件公开07表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||
部门:池州市贵池区涓桥镇人民政府 | 金额单位:元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | ||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||||||||
注:涓桥镇人民政府没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故此表无数据。 |
第三部分 池州市贵池区涓桥镇人民政府2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计1440.75万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计1440.75万元(含结余分配和年末结转结余)。与2017年相比,收入总计减少674.54万元,同比下降31.8%,主要原因:一是总部经济任务未能全额完成,镇财政收入减少;二是涓桥镇2017年-2019年财政管理体制核定为体制补助镇街道,年终体制补助55.69万元,与上年相比减少补助10.86万元。:三是人员工资调整,相应医保、养老保险及职业年金增加以及年度考核奖增加。支出总计减少674.54万元,同比下降31.8%;主要原因:是总部经济支出减少。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计1440.02万元,其中:财政拨款收入1177.51万元,占81.8%;上级补助收入55.69万元,占3.8%;其他收入206.82万元,占14.4%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计1440.02万元,其中:基本支出1440.02万元,占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计1177.51万元,支出总计1177.51万元。与2017年相比,财政拨款收入减少861.56万元、同比下降42.3%,主要原因:一是总部经济任务未能全额完成,镇财政收入减少;二是涓桥镇2017年-2019年财政管理体制核定为体制补助镇街道,年终体制补助减少。支出总计减少861.56万元,同比下降42.3%;主要原因:是总部经济支出减少。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入1177.51万元,占本年收入的81.8%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入减少861.56万元,同比下降42.3%。主要原因:一是总部经济任务未能全额完成,镇财政收入减少;二是涓桥镇2017年-2019年财政管理体制核定为体制补助镇街道,年终体制补助减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出1177.51万元,占本年支出的81.8%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少861.56万元,同比下降42.3%。主要原因:是总部经济支出减少。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出1177.51万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支388.58万元,占33%;公共安全支出20万元,占1.7%;文化体育与传媒(类)支出29.40万元,占2.5%;社会保障和就业(类)支出79.61万元,占6.76%;医疗卫生与计划生育(类)支出152.76万元,占12.97%;节能环保支出61.11万元,占5.19%;城乡社区支出97.54万元,占8.28%;农林水(类)支出113.18万元,占9.61%;资源勘探信息等支出163.59万元,占13.89%;住房保障(类)支出71.74万元,占6.09%。
(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1428.84万元,支出决算为1177.51万元,调减251.33万元。决算数小于预算数的主要原因:一是因总部经济任务未全额完成,镇财政收入减少,二是2018年我镇财政体制改为补助街道,体制补助减少。具体情况如下:
1、农、林、水利事业费支出年初预算96.74万元,现调整为113.18万元,增加16.44万元;主要是人员经费增加。
2、公共安全支出年初预算为0,现调整为20万元,主要是年初预算做在部门内,年终决算单列。
3、文体广播事业费支出年初预算17.27万元,现调整为29.4万元,增加12.13万元;主要是人员经费增加。
4、社会保障和就业(类)支出年初预算59.42万元,现调整为79.61万元,增加20.19万元:主要是人员经费增加。
5、医疗卫生与计划生育(类)支出年初预算65.16万元;现调整为152.76万元,增加87.6万元;增加主要原因是医保缴费在此列支。
6、节能环保支出年初预算为0,现调整为61.11万元,主要是年初预算做在部门内,年终决算单列。
7、城乡社区支出年初预算为0,现调整为95.74万元,主要是年初预算做在部门内,年终决算单列。
8、资源勘探信息等支出年初预算为0,现调整为163.59万元,主要是年初预算做在部门内,年终决算单列。
9、财政税务事业费支出年初预算78.04万元;现调整为99.09万元,增加21.05万元;主要是住房公积金、医保缴费在住房保障类、医疗卫生类单列。
10、行政管理费支出年初预算1062.71万元;现调整为289.49万元,减少773.22万元。主要原因是总部经济支出减少,节能环保支出、城乡社区支出、资源勘探信息等支出单列。
11、住房保障(类)支出年初预算为49.5万元,现调整为71.74万元,增加22.24万元:主要是人员工资增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出1177.51万元,其中人员经费805.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费372.34万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出、对企事业单位的补贴等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2018年涓桥镇没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2018年度,池州市贵池区涓桥镇人民政府机关运行经费支出372.34万元,比2017年减少642.78万元,同比下降63.3%,主要原因是总部经济支出减少,节能环保支出、城乡社区支出、资源勘探信息等支出中其他支持中小企业发展和管理支出单列。
(二)政府采购支出情况。
2018年度,池州市贵池区涓桥镇人民政府采购支出总额11.6万元,其中:政府采购货物支出11.6万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日,池州市贵池区涓桥镇人民政府共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆; 单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套 )。
(四)关于2018年度预算绩效情况说明
本单位2018年未开展预算绩效自评,因此涉及0个项目,涉及资金0万元,因此无评价结果。
第四部分 名词解释
1. 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
4. 附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
5. 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6. 其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
7. 用事业基金弥补收入收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8. 年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9. 结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
10. 年末结专和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
11.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 。
12.项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.“三公”经营:纳入财政预算决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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