索引号: | 1134180200328503xr/202509-00012 | 组配分类: | 部门决算 |
发布机构: | 贵池区林业局 | 主题分类: | 农业、林业、水利 |
名称: | 池州市贵池区棠溪林业工作站2024年度单位决算 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2025-09-05 | |
生效日期: | 废止日期: |
2025年9月
目 录
第一部分 池州市贵池区棠溪林业工作站概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 池州市贵池区棠溪林业工作站2024年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 池州市贵池区棠溪林业工作站2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件:2024年度项目支出绩效自评表
第一部分 池州市贵池区棠溪林业工作站概况
一、主要职责
1、负责棠溪镇林业及生态建设的监督管理。贯彻执行国家、省、市林业及其生态建设的方针政策和法律法规,拟订林业有关政策规定并监督实施;拟订林业及其生态建设的发展战略、中长期规划及区政府确定的重大林业工程建设的年度计划并组织实施;组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地的调查、动态监测和评估,承担林业生态文明建设的有关工作。
2、组织、协调、指导和监督棠溪镇造林绿化工作。拟订造林绿化的指导性计划并监督执行;指导各类公益林、商品林和苗木花卉的培育和开发利用以及森林分类经营工作;指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作;指导、监督全民义务植树、造林绿化工作;承担区绿化委员会的具体工作和林业应对气候变化的相关工作。
3、承担棠溪镇森林资源保护监督管理的责任。组织编制、审核森林采伐限额,经批准后监督执行;负责林木采伐证的核发,监督检查林木的凭证采伐、运输;负责木材经营加工监督管理;组织、指导林地管理,拟订林地保护利用规划并指导实施;审核并监督森林资源的使用,负责依法办理林地征用、占用的审批和审核申报工作。
4、组织、指导棠溪镇陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用;依法组织、指导棠溪镇陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用;负责森林、湿地、陆生野生动物等类型自然保护区的建设管理工作;指导、监督猎枪弹具的管理及监督狩猎情况。
5、组织、协调、指导和监督棠溪镇湿地保护工作。拟订湿地保护规划,组织实施建设湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作,监督湿地的合理利用;协调指导有关国际湿地公约的履约工作。
6、承担推进林业改革,维护农民经营林业合法权益的责任。拟订集体林权制度改革意见并指导监督实施;拟订农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施,指导、监督农村林地承包经营和林权流转,指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁;依法负责退耕还林工作。
7、指导、监督林产品、森林旅游等林业产业发展;组织指导林产品质量监督工作。
8、承担组织、协调、指导、监督棠溪镇森林防火工作的责任。组织宣传贯彻森林防火的有关法律法规;编制和监督实施森林防火建设规划,掌握棠溪镇森林火情,发布森林火灾信息;承担林业行政执法监管的责任;指导棠溪镇林业有害生物的防治及检疫工作。
9、研究提出棠溪镇处林业发展的经济调节建议,组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的实施;编制单位预算并组织实施,监督林业资金管理和使用,按规定申报重点林业建设项目。
10、组织、指导棠溪镇林业及其生态建设的科技、教育和外事工作,指导林业队伍建设。
11、承办棠溪镇镇政府交办的其他事项。
二、单位决算构成
池州市贵池区棠溪林业工作站2024年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。
第二部分 池州市贵池区棠溪林业工作站2024年度部门决算表
收入支出决算总表 |
|||||
单位公开01表 |
|||||
单位:池州市贵池区棠溪林业工作站 |
金额单位:万元 |
||||
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
124.82 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
八、其他收入 |
8 |
53.39 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
9.69 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
1.98 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
120.72 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
8.46 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
本年收入合计 |
27 |
178.21 |
本年支出合计 |
57 |
140.85 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
|
结余分配 |
58 |
37.37 |
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
59 |
|
总计 |
30 |
178.21 |
总计 |
60 |
178.21 |
注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
收入决算表 |
|||||||||||
单位公开02表 |
|||||||||||
单位:池州市贵池区棠溪林业工作站 |
金额单位:万元 |
||||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
其中:教育收费 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
合计 |
178.21 |
124.82 |
|
|
|
|
|
53.39 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
9.69 |
9.69 |
|
|
|
|
|
|
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
9.69 |
9.69 |
|
|
|
|
|
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.46 |
6.46 |
|
|
|
|
|
|
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.23 |
3.23 |
|
|
|
|
|
|
||
210 |
卫生健康支出 |
1.98 |
1.98 |
|
|
|
|
|
|
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.98 |
1.98 |
|
|
|
|
|
|
||
2101102 |
事业单位医疗 |
1.98 |
1.98 |
|
|
|
|
|
|
||
213 |
农林水支出 |
158.09 |
104.70 |
|
|
|
|
|
53.39 |
||
21302 |
林业和草原 |
158.09 |
104.70 |
|
|
|
|
|
53.39 |
||
2130204 |
事业机构 |
153.71 |
100.32 |
|
|
|
|
|
53.39 |
||
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
3.88 |
3.88 |
|
|
|
|
|
|
||
2130299 |
其他林业和草原支出 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
8.46 |
8.46 |
|
|
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
8.46 |
8.46 |
|
|
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
5.41 |
5.41 |
|
|
|
|
|
|
||
2210202 |
提租补贴 |
3.04 |
3.04 |
|
|
|
|
|
|
注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
支出决算表 |
|||||||||
单位公开03表 |
|||||||||
单位:池州市贵池区棠溪林业工作站 |
金额单位:万元 |
||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
140.85 |
102.68 |
38.16 |
|
|
|
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
9.69 |
9.69 |
|
|
|
|
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
9.69 |
9.69 |
|
|
|
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.46 |
6.46 |
|
|
|
|
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.23 |
3.23 |
|
|
|
|
||
210 |
卫生健康支出 |
1.98 |
1.98 |
|
|
|
|
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.98 |
1.98 |
|
|
|
|
||
2101102 |
事业单位医疗 |
1.98 |
1.98 |
|
|
|
|
||
213 |
农林水支出 |
120.72 |
82.56 |
38.16 |
|
|
|
||
21302 |
林业和草原 |
120.72 |
82.56 |
38.16 |
|
|
|
||
2130204 |
事业机构 |
116.34 |
82.56 |
33.78 |
|
|
|
||
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
3.88 |
|
3.88 |
|
|
|
||
2130299 |
其他林业和草原支出 |
0.50 |
|
0.50 |
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
8.46 |
8.46 |
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
8.46 |
8.46 |
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
5.41 |
5.41 |
|
|
|
|
||
2210202 |
提租补贴 |
3.04 |
3.04 |
|
|
|
|
注:本表反映单位本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
单位公开04表 |
||||||||
单位:池州市贵池区棠溪林业工作站 |
金额单位:万元 |
|||||||
收入 |
支出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
124.82 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
9.69 |
9.69 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
1.98 |
1.98 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
104.70 |
104.70 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
8.46 |
8.46 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
124.82 |
本年支出合计 |
59 |
124.82 |
124.82 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
124.82 |
总计 |
64 |
124.82 |
124.82 |
|
|
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
单位公开05表 |
||||||
单位:池州市贵池区棠溪林业工作站 |
金额单位:万元 |
|||||
项目 |
本年支出 |
|||||
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
124.82 |
86.66 |
38.16 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
9.69 |
9.69 |
|
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
9.69 |
9.69 |
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
6.46 |
6.46 |
|
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.23 |
3.23 |
|
||
210 |
卫生健康支出 |
1.98 |
1.98 |
|
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.98 |
1.98 |
|
||
2101102 |
事业单位医疗 |
1.98 |
1.98 |
|
||
213 |
农林水支出 |
104.70 |
66.54 |
38.16 |
||
21302 |
林业和草原 |
104.70 |
66.54 |
38.16 |
||
2130204 |
事业机构 |
100.32 |
66.54 |
33.78 |
||
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
3.88 |
|
3.88 |
||
2130299 |
其他林业和草原支出 |
0.50 |
|
0.50 |
||
221 |
住房保障支出 |
8.46 |
8.46 |
|
||
22102 |
住房改革支出 |
8.46 |
8.46 |
|
||
2210201 |
住房公积金 |
5.41 |
5.41 |
|
||
2210202 |
提租补贴 |
3.04 |
3.04 |
|
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
单位公开06表 |
||||||||
单位:池州市贵池区棠溪林业工作站 |
金额单位:万元 |
|||||||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
78.95 |
302 |
商品和服务支出 |
6.76 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|
30101 |
基本工资 |
20.26 |
30201 |
办公费 |
0.49 |
30704 |
国外债务发行费用 |
|
30102 |
津贴补贴 |
3.04 |
30202 |
印刷费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
30103 |
奖金 |
23.67 |
30203 |
咨询费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
30107 |
绩效工资 |
11.10 |
30205 |
水费 |
0.19 |
31003 |
专用设备购置 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
6.46 |
30206 |
电费 |
0.87 |
31005 |
基础设施建设 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
3.23 |
30207 |
邮电费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1.98 |
30208 |
取暖费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.23 |
30211 |
差旅费 |
1.92 |
31009 |
土地补偿 |
|
30113 |
住房公积金 |
5.41 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31010 |
安置补助 |
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.57 |
30214 |
租赁费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.94 |
30215 |
会议费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.08 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
30305 |
生活补助 |
0.94 |
30225 |
专用燃料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
0.10 |
31201 |
资本金注入 |
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
0.86 |
31204 |
费用补贴 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
0.24 |
399 |
其他支出 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.01 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
人员经费合计 |
79.90 |
公用经费合计 |
6.76 |
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||||
单位公开07表 |
||||||||||||||||
单位:池州市贵池区棠溪林业工作站 |
金额单位:万元 |
|||||||||||||||
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|||
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注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明:池州市贵池区棠溪林业工作站没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
单位公开08表 |
||||||
单位:池州市贵池区棠溪林业工作站 |
金额单位:万元 |
|||||
项目 |
本年支出 |
|||||
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
|
|
|||
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|
||
|
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|
注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明:池州市贵池区棠溪林业工作站没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。
第三部分 池州市贵池区棠溪林业工作站2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计178.21万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计178.21万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2023年相比,收、支总计各减少1.90万元,下降1.1%,主要原因:棠溪林业站业务用房建设工程项目减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计178.21万元,其中:财政拨款收入124.82万元,占70%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入53.39万元,占30%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计140.85万元,其中:基本支出102.68万元,占72.9%;项目支出38.16万元,占27.1%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计124.82万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计124.82万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2023年相比,财政拨款收、支总计各减少52.25万元,下降29.5%,主要原因:棠溪林业站业务用房建设工程减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出124.82万元,占本年支出的88.6%。与2023年相比,一般公共预算财政拨款支出减少52.25万元,下降29.5%。主要原因:棠溪林业站业务用房建设工程减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出124.82万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出9.69万元,占7.8%;卫生健康(类)支出1.98万元,占1.6%;农林水(类)支出104.70万元,占83.9%;住房保障(类)支出8.46万元,占6.8%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为123.15万元,支出决算为124.82万元,完成年初预算的101.4%。决算数大于预算数的主要原因:2024年9月新增一名职工。其中:基本支出86.66万元,占69.4%;项目支出38.16万元,占30.6%。具体情况如下:
1.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为6.90万元,支出决算为6.46万元,完成年初预算的93.6%,决算数小于预算数的主要原因是2023年12月新进一名职工,因工资文件还未收到,其预算是参照其他同类人员进行测算的,存在误差。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为3.45万元,支出决算为3.23万元,完成年初预算的93.6%,决算数小于预算数的主要原因是2023年12月新进一名职工,其预算是进行大致估算的。
3.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为2.02万元,支出决算为1.98万元,完成年初预算的98%,决算数小于预算数的主要原因是2023年12月新进一名职工,因工资文件还未收到,其预算是参照其他同类人员进行测算的,存在误差。
4.农林水(类)林业和草原(款)事业机构(项)。年初预算为62.96万元,支出决算为100.32万元,完成年初预算的159.3%,决算数大于预算数的主要原因是有上年结转项目在本年度进行支付。
5.农林水(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)。年初预算为3.00万元,支出决算为3.88万元,完成年初预算的129.3%,决算数大于预算数的主要原因是有上年结转项目在本年度进行支付。
6.农林水(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。年初预算为35.00万元,支出决算为0.50万元,完成年初预算的1.4%,决算数小于预算数的主要原因是由于财政部门资金紧张没有支付完成。
7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为6.67万元,支出决算为5.41万元,完成年初预算的81.1%,决算数小于预算数的主要原因是2023年12月新进一名职工,因工资文件还未收到,其预算是参照其他同类人员进行测算的,存在误差。
8.住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为3.15万元,支出决算为3.04万元,完成年初预算的96.5%,决算数小于预算数的主要原因是2023年12月新进一名职工,因工资文件还未收到,其预算是参照其他同类人员进行测算的,存在误差。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出86.66万元,其中:人员经费79.90万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助;公用经费6.76万元,主要包括:办公费、水费、电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
池州市贵池区棠溪林业工作站没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
池州市贵池区棠溪林业工作站没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
池州市贵池区棠溪林业工作站为非参照公务员法管理的事业单位,按照财政部部门决算机关运行经费的口径,本年度机关运行经费为0。
(二)政府采购支出情况。
2024年度,池州市贵池区棠溪林业工作站政府采购支出总额33.78万元,其中:政府采购货物支出33.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日,池州市贵池区棠溪林业工作站共有车辆0辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)关于2024年度绩效评价情况的说明
(1)绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评,共5个项目,涉及资金38.16万元。从评价情况看,绩效目标设置科学合理,预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果,项目支出管理规范性整体较好,达到了预期绩效目标。
组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,本部门对预算绩效管理工作非常重视,预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果,“三公”经费得到有效控制,项目支出管理规范性整体较好,对“棠溪镇森林火灾预防项目”“棠溪林业站业务用房建设工程项目”“棠溪林业站业务用房配套建设工程项目”“棠溪镇森林火灾预防项目”“棠溪林业站业务用房建设工程”等5个项目开展了绩效自评,共涉及资金38.16万元,以上项目由我单位自行组织开展绩效评价,从评价情况看,项目资金使用能坚持专款专用,量入为出的原则,项目支出总体管理规范。
(2)单位决算中项目绩效自评结果。
我单位在2024年度单位决算中反映“棠溪镇森林火灾预防项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
棠溪镇森林火灾预防项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.9分。全年预算数为2.79万元,执行数为2.48万元,完成预算的88.96%。项目绩效目标完成情况:防火值班工作餐0.9万元,防火巡逻租车0.83万元,防火劳务费0.75万元。主要用于森林火灾扑救、防火期值班值守。有效减少了森林火灾发生,有效保护了森林资源,维护了生态安全。且预算编制科学,预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果,各项经费得到了有效控制,项目支出管理规范性整体较好。发现的主要问题及原因:预算执行不严格,预算执行缓慢。主要原因是管理制度不完善,缺乏严格的预算执行监督机制。下一步改进措施:强化预算执行监督,实施预算执行进度实时监控。
棠溪镇森林火灾预防项目项目的《项目支出绩效自评表》。
附件: |
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项目支出绩效自评表 |
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(2024年度) |
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|
项目名称 |
棠溪镇森林火灾预防项目 |
|||||||||
主管部门 |
058-池州市贵池区林业局 |
实施单位 |
058005-池州市贵池区棠溪林业工作站 |
|||||||
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
年度资金总额: |
2.79 |
2.79 |
2.48 |
10 |
88.96% |
8.90 |
||||
其中:本年财政拨款 |
2.79 |
2.79 |
2.482 |
— |
|
|
||||
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
本项目共申请预算资金3万元,其中防火值班工作餐0.9万元,防火巡逻租车1万元,防火劳务费1.1万元。森林火灾扑救、防火期值班值守、减少森林火灾发生,有效保护森林资源,维护生态安全。 |
本项目共申请预算资金3万元,应财政要求减少10%,所以本年预算资金为27900元,本年使用24800元,其中防火值班工作餐0.9万元,防火巡逻租车0.83万元,防火劳务费0.75万元。 |
|||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
产出指标 |
数量指标 |
森林防火宣传巡逻租车天数 |
≥50天 |
50天 |
3 |
3 |
|
|||
森林防火劳务天数 |
≥55天 |
55天 |
3 |
3 |
|
|||||
森林防火值班值守天数 |
≥150天 |
150天 |
3 |
3 |
|
|||||
质量指标 |
森林防火值班到位率 |
=100% |
100% |
3 |
3 |
|
||||
森林火灾发生率 |
<0.05% |
0% |
3 |
3 |
|
|||||
经费支出合规性 |
严格按照项目合同约定及我局财务制度支付 |
达成预期指标 |
3 |
3 |
|
|||||
项目资金专款专用率 |
=100% |
100% |
3 |
3 |
|
|||||
时效指标 |
森林火灾处置率 |
=100% |
100% |
6 |
6 |
|
||||
资金支付及时性 |
及时 |
达成预期指标 |
7 |
7 |
|
|||||
成本指标 |
森林防火支出总成本 |
≤3万元 |
2.48万元 |
4 |
4 |
|
||||
森林防火宣传巡逻租车费 |
≤1万元 |
0.75万元 |
4 |
4 |
|
|||||
森林防火劳务费 |
≤1.1万元 |
0.83万元 |
4 |
4 |
|
|||||
森林防火值班值守工作餐支出费用 |
≤0.9万元 |
0.9万元 |
4 |
4 |
|
|||||
效益指标 |
经济效益 |
减少火灾发生率,减少经济损失 |
通过防火项目实施,降低火灾发生率,减少经济损失 |
达成预期指标 |
6 |
6 |
|
|||
社会效益 |
有助于生态改善 |
通过防火项目实施,提升林农防火意识,提高生态系统稳定性 |
达成预期指标 |
6 |
6 |
|
||||
生态效益 |
是否有助于提高群众森林防火意识 |
通过防火项目实施,降低火灾隐患,提升林农防火意识 |
达成预期指标 |
6 |
6 |
|
||||
生态环境改善是否明显 |
通过防火项目实施,提升林农防火意识,改善生态环境 |
达成预期指标 |
6 |
6 |
|
|||||
可持续影响 |
影响林业发展周期时效 |
通过防火项目实施,提升林业可持续发展时效 |
达成预期指标 |
6 |
6 |
|
||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
>90% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
总分 |
|
100 |
98.90 |
|
所有项目绩效自评表详见“附件1:2024年度项目支出绩效自评表”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
三、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。
四、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
五、结余分配:指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。
六、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
七、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休:反映事业单位开支的离退休经费。
十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。
十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
十五、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。
十六、农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾:反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。
十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
附件:2024年度项目支出绩效自评表
附件
池州市贵池区棠溪林业工作站2024年度项目支出绩效自评表
项目支出绩效目标公开清单 |
||
序号 |
项目名称 |
备注 |
1 |
棠溪镇森林火灾预防项目 |
|
2 |
棠溪林业站业务用房配套建设工程项目 |
|
3 |
棠溪林业站业务用房建设工程项目 |
|
4 |
棠溪镇森林火灾预防项目 |
|
5 |
棠溪林业站业务用房建设工程 |
|
附件: |
|
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项目支出绩效自评表 |
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(2024年度) |
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|
项目名称 |
棠溪镇森林火灾预防项目 |
|||||||||
主管部门 |
058-池州市贵池区林业局 |
实施单位 |
058005-池州市贵池区棠溪林业工作站 |
|||||||
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
年度资金总额: |
1.40 |
1.40 |
1.40 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
其中:本年财政拨款 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
上年结转资金 |
1.3965 |
1.3965 |
1.3965 |
— |
|
|
||||
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
申请财政资金3万元,用于森林防火值班费,森林防火巡逻租车费,森林防火劳务费及森林防火宣传材料费,减少森林火灾发生、有效保障森林资源、维护生态安全。 |
申请财政资金3万元,已于2023年使用1.6万元,2024年结转1.397万元,已全部使用。用于森林防火值班费,森林防火巡逻租车费,森林防火劳务费及森林防火宣传材料费,减少森林火灾发生、有效保障森林资源、维护生态安全。 |
|||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
产出指标 |
数量指标 |
森林防火值班值守费用 |
≥100天 |
100天 |
3 |
3 |
|
|||
森林防火巡逻租车费用 |
≥100天 |
100天 |
3 |
3 |
|
|||||
森林防火劳务费 |
≥64天 |
64天 |
3 |
3 |
|
|||||
森林防火办公费 |
≥6月 |
6月 |
3 |
3 |
|
|||||
质量指标 |
森林防火值班到位率 |
=100百分比 |
100百分比 |
3 |
3 |
|
||||
森林火灾发生率 |
<0.05百分比 |
0百分比 |
3 |
3 |
|
|||||
项目资金专款专用率 |
<100百分比 |
100百分比 |
3 |
3 |
|
|||||
资金支出合规性 |
严格按单位财务制度规定支付 |
达成预期指标 |
3 |
3 |
|
|||||
资金专款专用率 |
=100百分比 |
100百分比 |
3 |
3 |
|
|||||
森林火灾处置率 |
=100百分比 |
100百分比 |
3 |
3 |
|
|||||
时效指标 |
资金支付及时性 |
及时 |
达成预期指标 |
4 |
4 |
|
||||
项目完成时效 |
及时 |
达成预期指标 |
4 |
4 |
|
|||||
成本指标 |
森林防火支出总成本 |
≤3万元 |
1.397万元 |
3 |
3 |
|
||||
办公费 |
≤0.72万元 |
1.297万元 |
3 |
3 |
|
|||||
其他交通费用 |
≤1万元 |
0万元 |
3 |
3 |
|
|||||
劳务费 |
≤1.28万元 |
0.1万元 |
3 |
3 |
|
|||||
效益指标 |
经济效益 |
保护森林资源 |
是 |
达成预期指标 |
6 |
6 |
|
|||
社会效益 |
有助于生态改善 |
是 |
达成预期指标 |
6 |
6 |
|
||||
生态效益 |
是否有助于提高群众森林防火意识 |
是 |
达成预期指标 |
6 |
6 |
|
||||
生态环境改善是否明显 |
是 |
达成预期指标 |
6 |
6 |
|
|||||
可持续影响 |
影响林业发展周期时效 |
是 |
达成预期指标 |
6 |
6 |
|
||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
>90百分比 |
98百分比 |
10 |
10 |
|
|||
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
附件: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
(2024年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
棠溪林业站业务用房配套建设工程项目 |
|||||||||
主管部门 |
058-池州市贵池区林业局 |
实施单位 |
058005-池州市贵池区棠溪林业工作站 |
|||||||
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
年度资金总额: |
3.78 |
3.78 |
3.78 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
其中:本年财政拨款 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
上年结转资金 |
3.7817 |
3.7817 |
3.7817 |
— |
|
|
||||
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
申请财政资金200000元,用于棠溪林业站业务用房配套建设工程,主要包括基建配套设施及办公设备等,改善公共服务水平和职工办公条件,有效促进项目地林业产业和社会经济发展。 |
申请财政资金20万元,已于2023年使用16.17万元,2024年结转3.78万元,已全部使用。用于棠溪林业站业务用房配套建设工程,主要包括基建配套设施及办公设备等,改善公共服务水平和职工办公条件,有效促进项目地林业产业和社会经济发展。 |
|||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
产出指标 |
数量指标 |
场地降坡 |
=800平方米 |
800平方米 |
2 |
2 |
|
|||
停车位 |
=100平方米 |
100平方米 |
2 |
2 |
|
|||||
阳光房 |
=25平方米 |
25平方米 |
2 |
2 |
|
|||||
卫生间吊顶 |
=5平方米 |
5平方米 |
2 |
2 |
|
|||||
电脑 |
=4台 |
4台 |
2 |
2 |
|
|||||
空调 |
=10台 |
10台 |
2 |
2 |
|
|||||
电子显示屏 |
=5平方米 |
5平方米 |
2 |
2 |
|
|||||
会议桌椅 |
=40套 |
40套 |
2 |
2 |
|
|||||
办公桌椅 |
=6套 |
6套 |
2 |
2 |
|
|||||
冰箱 |
=1台 |
1台 |
2 |
2 |
|
|||||
洗衣机 |
=1台 |
1台 |
2 |
2 |
|
|||||
质量指标 |
基建工程项目竣工验收合格率 |
=100百分比 |
100百分比 |
4 |
4 |
|
||||
经费支出合规性 |
严格执行基建工程相关法律法规 |
达成预期指标 |
4 |
4 |
|
|||||
专款专用率 |
=100百分百 |
100百分百 |
4 |
4 |
|
|||||
时效指标 |
项目完成及时性 |
在项目建设设计方案规定时间内完成 |
达成预期指标 |
4 |
4 |
|
||||
经费支出时效性 |
在项目建设完成验收合格后及时兑现 |
达成预期指标 |
4 |
4 |
|
|||||
成本指标 |
项目总成本 |
≤20万元 |
19.95万元 |
8 |
8 |
|
||||
效益指标 |
经济效益 |
经济效益指标 |
不适用 |
达成预期指标 |
4 |
4 |
|
|||
社会效益 |
对公共服务水平的改善或提高程度 |
显著改善公共服务水平 |
达成预期指标 |
4 |
4 |
|
||||
对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度 |
显著提升单位履职能力,有效促进林业产业发展 |
达成预期指标 |
4 |
4 |
|
|||||
对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况 |
各项业务工作效率显著提高 |
达成预期指标 |
4 |
4 |
|
|||||
生态效益 |
建设林业有害生物及防火物资储备库,减少森林病虫害和森林火灾的发生,维护森林资源安全 |
有效维护森林资源安全 |
达成预期指标 |
2 |
2 |
|
||||
可持续影响 |
对提高或改善公共服务水平的持续影响程度 |
反映对提高或改善公共服务水平的持续影响程度 |
达成预期指标 |
6 |
6 |
|
||||
对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 |
反映项目的实施对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 |
达成预期指标 |
6 |
6 |
|
|||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
>90百分比 |
94百分比 |
10 |
10 |
|
|||
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
附件: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
(2024年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
棠溪林业站业务用房建设工程项目 |
|||||||||
主管部门 |
058-池州市贵池区林业局 |
实施单位 |
058005-池州市贵池区棠溪林业工作站 |
|||||||
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
年度资金总额: |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
其中:本年财政拨款 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
上年结转资金 |
30 |
30 |
30 |
— |
|
|
||||
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
申请财政资金80万元,用于棠溪林业站业务用房建设工程,主要包括建筑土建工程80万元,改善公共服务水平和职工办公条件,有效促进项目地林业产业和社会经济发展。 |
申请财政资金80万元,2023年已使用50万元,2024年结转30万元,已全部使用。用于棠溪林业站业务用房建设工程,主要包括建筑土建工程,改善公共服务水平和职工办公条件,有效促进项目地林业产业和社会经济发展。 |
|||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
产出指标 |
数量指标 |
基建工程项目数量 |
=1个 |
1个 |
5 |
5 |
|
|||
基建工程项目占地面积 |
=1000平方米 |
1000平方米 |
5 |
5 |
|
|||||
基建工程项目建筑面积 |
=392平方米 |
392平方米 |
5 |
5 |
|
|||||
质量指标 |
基建工程项目竣工验收合格率 |
=100百分比 |
100百分比 |
5 |
5 |
|
||||
经费支出合规性 |
严格执行基建工程相关法律法规 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
专款专用率 |
=100百分比 |
100百分比 |
5 |
5 |
|
|||||
时效指标 |
项目完成及时性 |
在项目建设设计方案规定时间内完成 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
经费支出时效性 |
在项目建设完成验收合格后及时兑现 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
成本指标 |
项目总成本 |
>80万元 |
80万元 |
10 |
10 |
|
||||
效益指标 |
经济效益 |
经济效益指标 |
不适用 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
社会效益 |
对公共服务水平的改善或提高程度 |
显著改善公共服务水平 |
达成预期指标 |
2 |
2 |
|
||||
对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度 |
显著提升单位履职能力,有效促进林业产业发展 |
达成预期指标 |
2 |
2 |
|
|||||
对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况 |
各项业务工作效率显著提高 |
达成预期指标 |
2 |
2 |
|
|||||
生态效益 |
建设林业有害生物及防火物资储备库,减少森林病虫害和森林火灾的发生,维护森林资源安全 |
有效维护森林资源安全 |
达成预期指标 |
6 |
6 |
|
||||
可持续影响 |
对提高或改善公共服务水平的持续影响程度 |
反映对提高或改善公共服务水平的持续影响程度 |
达成预期指标 |
4 |
4 |
|
||||
对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 |
反映项目的实施对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 |
达成预期指标 |
4 |
4 |
|
|||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
>90百分比 |
93百分比 |
10 |
10 |
|
|||
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
附件: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
(2024年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
棠溪镇森林火灾预防项目 |
|||||||||
主管部门 |
058-池州市贵池区林业局 |
实施单位 |
058005-池州市贵池区棠溪林业工作站 |
|||||||
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
年度资金总额: |
2.79 |
2.79 |
2.48 |
10 |
88.96% |
8.90 |
||||
其中:本年财政拨款 |
2.79 |
2.79 |
2.482 |
— |
|
|
||||
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
本项目共申请预算资金3万元,其中防火值班工作餐0.9万元,防火巡逻租车1万元,防火劳务费1.1万元。森林火灾扑救、防火期值班值守、减少森林火灾发生,有效保护森林资源,维护生态安全。 |
本项目共申请预算资金3万元,应财政要求减少10%,所以本年预算资金为27900元,本年使用24800元,其中防火值班工作餐0.9万元,防火巡逻租车0.83万元,防火劳务费0.75万元。 |
|||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
产出指标 |
数量指标 |
森林防火宣传巡逻租车天数 |
≥50天 |
50天 |
3 |
3 |
|
|||
森林防火劳务天数 |
≥55天 |
55天 |
3 |
3 |
|
|||||
森林防火值班值守天数 |
≥150天 |
150天 |
3 |
3 |
|
|||||
质量指标 |
森林防火值班到位率 |
=100% |
100% |
3 |
3 |
|
||||
森林火灾发生率 |
<0.05% |
0% |
3 |
3 |
|
|||||
经费支出合规性 |
严格按照项目合同约定及我局财务制度支付 |
达成预期指标 |
3 |
3 |
|
|||||
项目资金专款专用率 |
=100% |
100% |
3 |
3 |
|
|||||
时效指标 |
森林火灾处置率 |
=100% |
100% |
6 |
6 |
|
||||
资金支付及时性 |
及时 |
达成预期指标 |
7 |
7 |
|
|||||
成本指标 |
森林防火支出总成本 |
≤3万元 |
2.48万元 |
4 |
4 |
|
||||
森林防火宣传巡逻租车费 |
≤1万元 |
0.75万元 |
4 |
4 |
|
|||||
森林防火劳务费 |
≤1.1万元 |
0.83万元 |
4 |
4 |
|
|||||
森林防火值班值守工作餐支出费用 |
≤0.9万元 |
0.9万元 |
4 |
4 |
|
|||||
效益指标 |
经济效益 |
减少火灾发生率,减少经济损失 |
通过防火项目实施,降低火灾发生率,减少经济损失 |
达成预期指标 |
6 |
6 |
|
|||
社会效益 |
有助于生态改善 |
通过防火项目实施,提升林农防火意识,提高生态系统稳定性 |
达成预期指标 |
6 |
6 |
|
||||
生态效益 |
是否有助于提高群众森林防火意识 |
通过防火项目实施,降低火灾隐患,提升林农防火意识 |
达成预期指标 |
6 |
6 |
|
||||
生态环境改善是否明显 |
通过防火项目实施,提升林农防火意识,改善生态环境 |
达成预期指标 |
6 |
6 |
|
|||||
可持续影响 |
影响林业发展周期时效 |
通过防火项目实施,提升林业可持续发展时效 |
达成预期指标 |
6 |
6 |
|
||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
>90% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
总分 |
|
100 |
98.90 |
|
附件: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
(2024年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
棠溪林业站业务用房建设工程 |
|||||||||
主管部门 |
058-池州市贵池区林业局 |
实施单位 |
058005-池州市贵池区棠溪林业工作站 |
|||||||
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
年度资金总额: |
35.00 |
35.00 |
0.50 |
10 |
1.44% |
0.14 |
||||
其中:本年财政拨款 |
35 |
35 |
0.5037 |
— |
|
|
||||
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
棠溪林业站业务用房2023年已申请80万财政资金,现追加35万元用于业务站房建设和工程设计、造价咨询、地质勘察、图审、监理、各项检测等费用。改善公共服务水平和职工办公条件,有效促进项目地林业产业和社会经济发展。 |
追加35万元用于业务站房建设和工程设计等费用,已使用5037.02元,剩余资金财政直接收回。 |
|||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
产出指标 |
数量指标 |
基建工程项目数量 |
=1个 |
1个 |
10 |
10 |
|
|||
基建工程项目建筑面积 |
=98平方米 |
98平方米 |
10 |
10 |
|
|||||
总项目咨询编制费用成本 |
=1个 |
0个 |
1 |
0 |
剩余资金财政直接收回 |
|||||
初设及文本费用成本 |
=1个 |
0个 |
1 |
0 |
剩余资金财政直接收回 |
|||||
总项目施工图设计费用成本 |
=1次 |
0次 |
1 |
0 |
剩余资金财政直接收回 |
|||||
地质勘查费用成本 |
=1次 |
0次 |
1 |
0 |
剩余资金财政直接收回 |
|||||
图审费用成本 |
=1个 |
1个 |
1 |
1 |
剩余资金财政直接收回 |
|||||
工程监理成本 |
=1个 |
0个 |
1 |
0 |
剩余资金财政直接收回 |
|||||
测绘办理土地使用证成本 |
=1次 |
0次 |
1 |
0 |
剩余资金财政直接收回 |
|||||
规划核实测绘费成本 |
=1次 |
0次 |
1 |
0 |
剩余资金财政直接收回 |
|||||
雷电安全检测费成本 |
=1次 |
0次 |
1 |
0 |
剩余资金财政直接收回 |
|||||
消防安全检测费成本 |
=1个 |
0个 |
1 |
0 |
剩余资金财政直接收回 |
|||||
建筑工程规划文本成本 |
=1个 |
1个 |
1 |
1 |
|
|||||
防空地下室易地建设费成本 |
=1个 |
0个 |
1 |
0 |
剩余资金财政直接收回 |
|||||
质量指标 |
基建工程项目竣工验收合格率 |
=100% |
100% |
1 |
1 |
|
||||
经费支出合规性 |
严格按项目合同约定及我局财务制度支付 |
达成预期指标 |
1 |
1 |
|
|||||
项目资金专款专用率 |
=100% |
1.44% |
1 |
0 |
剩余资金财政直接收回 |
|||||
时效指标 |
项目完成及时性 |
在项目建设设计方案规定时间内完成 |
部分达成预期指标并具有一定效果 |
1 |
0.6 |
剩余资金财政直接收回 |
||||
经费支出时效性 |
在项目建设完成验收合格后及时兑现 |
部分达成预期指标并具有一定效果 |
1 |
0.6 |
剩余资金财政直接收回 |
|||||
成本指标 |
项目总成本 |
≤35万元 |
0.5万元 |
1 |
1 |
|
||||
总项目咨询编制费用 |
≤0.84万元 |
0万元 |
1 |
1 |
|
|||||
初设及文本费用 |
≤1万元 |
0万元 |
1 |
1 |
|
|||||
总项目施工图设计费用 |
≤2.79万元 |
0万元 |
1 |
1 |
|
|||||
地质勘查费用 |
≤0.7万元 |
0万元 |
1 |
1 |
|
|||||
图审费用 |
≤0.4万元 |
0.4万元 |
1 |
1 |
|
|||||
工程监理 |
≤1.5万元 |
0万元 |
1 |
1 |
|
|||||
测绘办理土地使用证 |
≤1.5万元 |
0万元 |
1 |
1 |
|
|||||
规划核实测绘费 |
≤0.25万元 |
0万元 |
1 |
1 |
|
|||||
雷电安全检测费 |
≤0.1万元 |
0万元 |
1 |
1 |
|
|||||
消防安全检测费 |
≤0.3万元 |
0万元 |
1 |
1 |
|
|||||
建筑工程规划文本 |
≤1.13万元 |
0.1万元 |
1 |
1 |
|
|||||
防空地下室易地建设费 |
≤4.5万元 |
0万元 |
1 |
1 |
|
|||||
效益指标 |
经济效益 |
经济效益指标 |
不适用 |
达成预期指标 |
1 |
1 |
|
|||
社会效益 |
对公共服务水平的改善或提高程度 |
显著改善公共服务水平 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度 |
显著提升单位履职能力,有效促进林业产业发展 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况 |
各项业务工作效率显著提高 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
生态效益 |
建设林业有害生物及防火物资储备库,减少森林病虫害和森林火灾的发生,维护森林资源安全 |
有效维护森林资源安全 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
可持续影响 |
对提高或改善公共服务水平的持续影响程度 |
反映对提高或改善公共服务水平的持续影响程度 |
达成预期指标 |
4 |
4 |
|
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对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 |
反映项目的实施对单位履职、促进事业发展的持续影响程度 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
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满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
>90% |
95% |
10 |
10 |
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总分 |
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100 |
78.34 |
|
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