索引号: | 193418020032851525/202508-00002 | 组配分类: | 部门决算 |
发布机构: | 池州市贵池区供销合作社联合社 | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
名称: | 池州市贵池区供销合作社联合社2024年度部门决算 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2025-08-15 | |
生效日期: | 废止日期: |
池州市贵池区供销合作社联合社
2024年度部门决算
2025年8月
目 录
第一部分 池州市贵池区供销合作社联合社概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 池州市贵池区供销合作社联合社2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 池州市贵池区供销合作社联合社2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件:1.2024年度项目支出绩效自评表
2.2024年度2023年中央财政农业生产社会化服务项目项目绩效评价报告
第一部分 池州市贵池区供销合作社联合社概况
一、部门职责
(一)宣传贯彻区委、区政府有关农村经济工作的方针、政策;研究指导全区合作经济的发展战略和发展规划。
(二)负责本系统废旧物资、烟花爆竹专营等特种行业的管理和协调。
(三)指导全区供销社体制改革,坚持开放办社,协调与不同类型的合作经济组织之间的关系,促进改革与发展。
(四)协调同有关部门的关系,指导发展专业合作社和消费合作社,加强农村综合服务体系建设,开拓城乡市场。
(五)引导发展农村合作经济组织,参加农业产业化经营和农业综合项目开发,促进农村经济发展。
(六)监管区级供销社社有资产,对社属企业行使出资人职能。
(七)完成区委、区政府交办的其它工作。
二、机构设置
从决算单位构成看,池州市贵池区供销合作社联合社2024年度部门决算仅包括池州市贵池区供销合作社联合社本级决算,无其他下属单位决算;与预算相比,无增减变化。具体情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
池州市贵池区供销社本级 |
第二部分 池州市贵池区供销合作社联合社2024年度部门决算表
收入支出决算总表 |
|||||
部门公开01表 |
|||||
部门:池州市贵池区供销合作社联合社 |
金额单位:万元 |
||||
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
371.72 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
32 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
|
八、其他收入 |
8 |
7.31 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
36.63 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
4.26 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
85.95 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
44 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
228.20 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
23.83 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
51 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
52 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
53 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
54 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
55 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
56 |
|
本年收入合计 |
27 |
379.03 |
本年支出合计 |
57 |
378.88 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
|
结余分配 |
58 |
|
年初结转和结余 |
29 |
1.62 |
年末结转和结余 |
59 |
1.78 |
总计 |
30 |
380.66 |
总计 |
60 |
380.66 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
收入决算表 |
|
|||||||||||
部门公开02表 |
|
|||||||||||
部门:池州市贵池区供销合作社联合社 |
金额单位:万元 |
|
||||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
||||
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
其中:教育收费 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
379.03 |
371.72 |
|
|
|
|
|
7.31 |
|
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
36.63 |
36.63 |
|
|
|
|
|
|
|
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
36.63 |
36.63 |
|
|
|
|
|
|
|
||
2080501 |
行政单位离退休 |
17.36 |
17.36 |
|
|
|
|
|
|
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.84 |
12.84 |
|
|
|
|
|
|
|
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.42 |
6.42 |
|
|
|
|
|
|
|
||
210 |
卫生健康支出 |
4.26 |
4.26 |
|
|
|
|
|
|
|
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.26 |
4.26 |
|
|
|
|
|
|
|
||
2101101 |
行政单位医疗 |
4.26 |
4.26 |
|
|
|
|
|
|
|
||
213 |
农林水支出 |
85.95 |
85.95 |
|
|
|
|
|
|
|
||
21301 |
农业农村 |
85.95 |
85.95 |
|
|
|
|
|
|
|
||
2130122 |
农业生产发展 |
85.95 |
85.95 |
|
|
|
|
|
|
|
||
216 |
商业服务业等支出 |
228.36 |
221.05 |
|
|
|
|
|
7.31 |
|
||
21602 |
商业流通事务 |
228.36 |
221.05 |
|
|
|
|
|
7.31 |
|
||
2160201 |
行政运行 |
150.53 |
143.22 |
|
|
|
|
|
7.31 |
|
||
2160202 |
一般行政管理事务 |
77.83 |
77.83 |
|
|
|
|
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
23.83 |
23.83 |
|
|
|
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
23.83 |
23.83 |
|
|
|
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
13.58 |
13.58 |
|
|
|
|
|
|
|
||
2210202 |
提租补贴 |
10.24 |
10.24 |
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表 |
|
|||||||||
部门公开03表 |
|
|||||||||
部门:池州市贵池区供销合作社联合社 |
金额单位:万元 |
|
||||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|||
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
378.88 |
215.37 |
163.51 |
|
|
|
|
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
36.63 |
36.63 |
|
|
|
|
|
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
36.63 |
36.63 |
|
|
|
|
|
||
2080501 |
行政单位离退休 |
17.36 |
17.36 |
|
|
|
|
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.84 |
12.84 |
|
|
|
|
|
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.42 |
6.42 |
|
|
|
|
|
||
210 |
卫生健康支出 |
4.26 |
4.26 |
|
|
|
|
|
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.26 |
4.26 |
|
|
|
|
|
||
2101101 |
行政单位医疗 |
4.26 |
4.26 |
|
|
|
|
|
||
213 |
农林水支出 |
85.95 |
|
85.95 |
|
|
|
|
||
21301 |
农业农村 |
85.95 |
|
85.95 |
|
|
|
|
||
2130122 |
农业生产发展 |
85.95 |
|
85.95 |
|
|
|
|
||
216 |
商业服务业等支出 |
228.20 |
150.65 |
77.56 |
|
|
|
|
||
21602 |
商业流通事务 |
228.20 |
150.65 |
77.56 |
|
|
|
|
||
2160201 |
行政运行 |
150.38 |
150.38 |
|
|
|
|
|
||
2160202 |
一般行政管理事务 |
77.83 |
0.27 |
77.56 |
|
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
23.83 |
23.83 |
|
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
23.83 |
23.83 |
|
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
13.58 |
13.58 |
|
|
|
|
|
||
2210202 |
提租补贴 |
10.24 |
10.24 |
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
部门公开04表 |
||||||||
部门:池州市贵池区供销合作社联合社 |
金额单位:万元 |
|||||||
收入 |
支出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
371.72 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
36.63 |
36.63 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
4.26 |
4.26 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
85.95 |
85.95 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
221.05 |
221.05 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
23.83 |
23.83 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
371.72 |
本年支出合计 |
59 |
371.72 |
371.72 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
371.72 |
总计 |
64 |
371.72 |
371.72 |
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
||||||
部门公开05表 |
|
||||||
部门:池州市贵池区供销合作社联合社 |
金额单位:万元 |
|
|||||
项目 |
本年支出 |
|
|||||
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
371.72 |
208.21 |
163.51 |
|
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
36.63 |
36.63 |
|
|
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
36.63 |
36.63 |
|
|
||
2080501 |
行政单位离退休 |
17.36 |
17.36 |
|
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.84 |
12.84 |
|
|
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
6.42 |
6.42 |
|
|
||
210 |
卫生健康支出 |
4.26 |
4.26 |
|
|
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.26 |
4.26 |
|
|
||
2101101 |
行政单位医疗 |
4.26 |
4.26 |
|
|
||
213 |
农林水支出 |
85.95 |
|
85.95 |
|
||
21301 |
农业农村 |
85.95 |
|
85.95 |
|
||
2130122 |
农业生产发展 |
85.95 |
|
85.95 |
|
||
216 |
商业服务业等支出 |
221.05 |
143.49 |
77.56 |
|
||
21602 |
商业流通事务 |
221.05 |
143.49 |
77.56 |
|
||
2160201 |
行政运行 |
143.22 |
143.22 |
|
|
||
2160202 |
一般行政管理事务 |
77.83 |
0.27 |
77.56 |
|
||
221 |
住房保障支出 |
23.83 |
23.83 |
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
23.83 |
23.83 |
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
13.58 |
13.58 |
|
|
||
2210202 |
提租补贴 |
10.24 |
10.24 |
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
部门公开06表 |
||||||||
部门:池州市贵池区供销合作社联合社 |
金额单位:万元 |
|||||||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
167.96 |
302 |
商品和服务支出 |
15.64 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|
30101 |
基本工资 |
39.18 |
30201 |
办公费 |
0.62 |
30704 |
国外债务发行费用 |
|
30102 |
津贴补贴 |
24.49 |
30202 |
印刷费 |
|
310 |
资本性支出 |
3.33 |
30103 |
奖金 |
46.71 |
30203 |
咨询费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.83 |
30204 |
手续费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
3.33 |
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
12.84 |
30206 |
电费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
6.42 |
30207 |
邮电费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.88 |
30208 |
取暖费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.07 |
30211 |
差旅费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30113 |
住房公积金 |
13.58 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31010 |
安置补助 |
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
16.95 |
30214 |
租赁费 |
0.50 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
21.28 |
30215 |
会议费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
1.38 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
30302 |
退休费 |
20.61 |
30217 |
公务接待费 |
4.19 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
30305 |
生活补助 |
0.47 |
30225 |
专用燃料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
1.85 |
31204 |
费用补贴 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
6.27 |
399 |
其他支出 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.20 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.82 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
人员经费合计 |
189.25 |
公用经费合计 |
18.97 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||||
部门公开07表 |
||||||||||||||||
部门:池州市贵池区供销合作社联合社 |
金额单位:万元 |
|||||||||||||||
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
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|
|
|
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|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明:池州市贵池区供销合作社联合社没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|
||||||
部门公开08表 |
|
||||||
部门:池州市贵池区供销合作社联合社 |
金额单位:万元 |
|
|||||
项目 |
本年支出 |
|
|||||
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
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|||
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|
|
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|
|
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明:池州市贵池区供销合作社联合社没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。
第三部分 池州市贵池区供销合作社联合社2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入总计380.66万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计380.66万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2023年相比,收、支总计各减少21.12万元,下降5.3%,主要原因:一是有人员退休,工资发放总额减少。二是厉行节约,办公经费等各项开支减少。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计379.03万元,其中:财政拨款收入371.72万元,占98.1%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入7.31万元,占1.9%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计378.88万元,其中:基本支出215.37万元,占56.8%;项目支出163.51万元,占43.2%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入总计371.72万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计371.72万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2023年相比,财政拨款收、支总计各减少11.64万元,下降3%,主要原因:一是有人员退休,工资发放总额减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出371.72万元,占本年支出的98.1%。与2023年相比,一般公共预算财政拨款支出减少11.64万元,下降3%。主要原因:有人员退休,工资发放总额减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出371.72万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出36.63万元,占9.9%;卫生健康(类)支出4.26万元,占1.1%;农林水(类)支出85.95万元,占23.1%;商业服务业等(类)支出221.05万元,占59.5%;住房保障(类)支出23.83万元,占6.4%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为312.86万元,支出决算为371.72万元,完成年初预算的118.8%。决算数大于预算数的主要原因:2024年农业生产社会化服务工作调整至区供销社来完成,因此该笔项目经费2024年转入区供销社,新增项目经费。其中:基本支出208.21万元,占56%;项目支出163.51万元,占44%。具体情况如下:
1.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为14.58万元,支出决算为17.36万元,完成年初预算的119.1%,决算数大于预算数的主要原因是新增1名退休人员,退休人员支出增加。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为15.39万元,支出决算为12.84万元,完成年初预算的83.4%,决算数小于预算数的主要原因是有人员退休,在职人员总体养老保险缴费支出减少。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为7.70万元,支出决算为6.42万元,完成年初预算的83.4%,决算数小于预算数的主要原因是有人员退休,在职人员总体职业年金缴费支出减少。
4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为4.26万元,支出决算为4.26万元,完成年初预算100%。
5.农林水(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为0万元,支出决算为85.95万元,决算数大于预算数的主要原因是2024年农业生产社会化服务工作调整至供销社来完成,因此该笔项目经费2024年转入区供销社。
6.商业服务业等(类)商业流通事务(款)行政运行(项)。年初预算为148.40万元,支出决算为143.22万元,完成年初预算的96.5%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,办公经费等各项开支减少。
7.商业服务业等(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为97.11万元,支出决算为77.83万元,完成年初预算的80.1%,决算数小于预算数的主要原因是财政兜底人员。
8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为15.30万元,支出决算为13.58万元,完成年初预算的88.8%,决算数小于预算数的主要原因是有人员退休,在职人员总体住房公积金缴费支出减少。
9.住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为10.12万元,支出决算为10.24万元,完成年初预算的101.2%,决算数大于预算数的主要原因是提租补贴标准调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出208.21万元,其中:人员经费189.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助;公用经费18.97万元,主要包括:办公费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
池州市贵池区供销合作社联合社没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
池州市贵池区供销合作社联合社没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2024年度,池州市贵池区供销合作社联合社机关运行经费支出18.97万元,比2023年减少3.64万元,下降16.1%,主要原因是有人员调出或者退休综合定额总额减少。
(二)政府采购支出情况。
2024年度,池州市贵池区供销合作社联合社政府采购支出总额3.33万元,其中:政府采购货物支出3.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日,池州市贵池区供销合作社联合社共有车辆0辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)关于2024年度绩效评价情况的说明
(1)绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共5个项目,涉及资金163.51万元。从评价情况看,各项目立项程序完整、规范,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高。
组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,2024年贵池区供销社坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,完成好2024年度预算绩效目标,有效促进贵池区功效事业高质量发展,为贵池区建设贡献供销力量。一是做好“党建引领村社共建”工作。二是深化供销合作社综合改革和农合联“三位一体”改革。三是开展开放办社,增强了供销系统发展动力。四是加强构建农业社会化服务体系。
组织对2023年中央财政农业生产社会化服务项目等4个项目开展了部门评价,共涉及资金163.51万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看,项目立项程序完整、规范,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高。
组织对池州市贵池区供销社本级等1个所属单位开展单位整体支出部门评价,共涉及资金371.72万元。从评价情况看,通过项目实施,抓实制度建设,完善内部管理制度,提高干事创业能力,发挥了村级供销社发展当地村集体经济和促进当地农民增收致富作用。但也存在为农服务的专业化、规模化水平不够高,服务手段和方式有待创新,服务领域有待拓展;社有企业数量少、体量小,市场竞争力较弱。
(2)部门决算中项目绩效自评结果。
我单位在2024年度部门决算中反映“2023年中央财政农业生产社会化服务项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
2023年中央财政农业生产社会化服务项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.77分。全年预算数为88.00万元,执行数为85.95万元,完成预算的97.67%。项目绩效目标完成情况:全年使用资金85.95万元,根据贵池区农业生产和农户需求,用于改善制约农业提质增效和绿色发展的短板,通过市场主导,推进服务带动型规模经营,服务小农户,服务重要农产品,实现贵池区完成农业生产社会化服务面积0.88万亩的目标。发现的主要问题及原因:1.土地碎片化:贵池区地处江南丘陵,集中连片土地多数已流转经营,未流转的多数为局部偏远地块,耕作条件相对较差,实现集中连片托管服务难度较大。2.小农户参与不足:由于土地流转率较高,多数小农户将土地流转后外出务工,难以满足社会化服务项目“小农户接受托管服务的补助资金或面积占比不低于60%”的政策要求。3.服务主体能力有限:现有农业社会化服务主体发展起步较晚、规模较小,全程托管服务能力有待提升。下一步改进措施:1.加强小农户参与:通过政策激励和宣传引导,提高小农户参与社会化服务的积极性,确保小农户享受政策红利。2.培育壮大服务主体:加大对农业社会化服务主体的扶持力度,支持其扩大规模、提升服务能力,提高服务质量。3.加强政策协调:加强与上级部门的沟通协调,确保政策文件及时下发并得到有效执行,为农业社会化服务项目实施提供有力保障。
2023年中央财政农业生产社会化服务项目项目的《项目支出绩效自评表》。
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项目支出绩效自评表 |
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(2024年度) |
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项目名称 |
2023年中央财政农业生产社会化服务项目 |
|||||||||
主管部门 |
040-池州市贵池区供销合作社联合社 |
实施单位 |
040001-池州市贵池区供销合作社联合社本级 |
|||||||
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
年度资金总额: |
88.00 |
88.00 |
85.95 |
10 |
97.67% |
9.77 |
||||
其中:本年财政拨款 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
上年结转资金 |
88 |
88 |
85.9529 |
— |
|
|
||||
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
申报财政资金88万元,根据贵池区农业生产和农户需求,用于改善制约农业提质增效和绿色发展的短板,以市场为主导,推进服务带动型规模经营,服务小农户,服务重要农产品,实现贵池区完成农业生产社会化服务面积0.95万亩的目标。 |
全年使用资金85.95万元,根据贵池区农业生产和农户需求,用于改善制约农业提质增效和绿色发展的短板,通过市场主导,推进服务带动型规模经营,服务小农户,服务重要农产品,实现贵池区完成农业生产社会化服务面积0.88万亩的目标。 |
|||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
产出指标 |
数量指标 |
社会化服务面积 |
≥0.95万亩 |
0.86万亩 |
10 |
8 |
根据项目实施实际完成情况 |
|||
质量指标 |
经费支出合规性 |
合规 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
时效指标 |
项目完成时间 |
2023年12月31日前 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
资金拨付及时性 |
及时拨付 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
成本指标 |
项目总成本 |
≤880000元 |
859529.25元 |
10 |
8 |
根据项目实施实际完成情况 |
||||
效益指标 |
经济效益 |
提高农民收入水平 |
通过项目实施,有效带动农民增收 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
社会效益 |
引领小农户走向现代农业发展轨道 |
通过项目实施,引领小农户走向现代农业发展 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
生态效益 |
减少农药化肥使用量 |
通过项目实施,有效改善生态环境 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
可持续影响 |
提高水稻、小麦生产品质 |
通过项目实施,对提高水稻、小麦生产品质产生可持续影响 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
农民满意度 |
≥99% |
99% |
10 |
10 |
|
|||
总分 |
|
100 |
95.77 |
|
所有项目绩效自评表详见“附件1:2024年度项目支出绩效自评表”。
(3)部门评价结果。
《2024年度2023年中央财政农业生产社会化服务项目项目绩效评价报告》详见“附件2:2024年度项目绩效评价报告”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
四、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
七、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。
十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
十三、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展:反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。
十四、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
十五、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
附件:1.2024年度项目支出绩效自评表
2.2024年度2023年中央财政农业生产社会化服务项目项目绩效评价报告
附件
池州市贵池区供销合作社联合社2024年度项目支出绩效自评表
项目支出绩效目标公开清单 |
||
序号 |
项目名称 |
备注 |
1 |
2023年中央财政农业生产社会化服务项目 |
|
2 |
长江路拆迁项目(财政兜底人员经费 |
|
3 |
区供销社专项经费 |
|
4 |
安徽国际茶博会参展费 |
|
5 |
供销社农业生产社会化服务项目 |
|
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项目支出绩效自评表 |
||||||||||
(2024年度) |
||||||||||
|
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|
项目名称 |
2023年中央财政农业生产社会化服务项目 |
|||||||||
主管部门 |
040-池州市贵池区供销合作社联合社 |
实施单位 |
040001-池州市贵池区供销合作社联合社本级 |
|||||||
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
年度资金总额: |
88.00 |
88.00 |
85.95 |
10 |
97.67% |
9.77 |
||||
其中:本年财政拨款 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
上年结转资金 |
88 |
88 |
85.9529 |
— |
|
|
||||
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
申报财政资金88万元,根据贵池区农业生产和农户需求,用于改善制约农业提质增效和绿色发展的短板,以市场为主导,推进服务带动型规模经营,服务小农户,服务重要农产品,实现贵池区完成农业生产社会化服务面积0.95万亩的目标。 |
全年使用资金85.95万元,根据贵池区农业生产和农户需求,用于改善制约农业提质增效和绿色发展的短板,通过市场主导,推进服务带动型规模经营,服务小农户,服务重要农产品,实现贵池区完成农业生产社会化服务面积0.88万亩的目标。 |
|||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
产出指标 |
数量指标 |
社会化服务面积 |
≥0.95万亩 |
0.86万亩 |
10 |
8 |
根据项目实施实际完成情况 |
|||
质量指标 |
经费支出合规性 |
合规 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
时效指标 |
项目完成时间 |
2023年12月31日前 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
资金拨付及时性 |
及时拨付 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
成本指标 |
项目总成本 |
≤880000元 |
859529.25元 |
10 |
8 |
根据项目实施实际完成情况 |
||||
效益指标 |
经济效益 |
提高农民收入水平 |
通过项目实施,有效带动农民增收 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
社会效益 |
引领小农户走向现代农业发展轨道 |
通过项目实施,引领小农户走向现代农业发展 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
生态效益 |
减少农药化肥使用量 |
通过项目实施,有效改善生态环境 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
可持续影响 |
提高水稻、小麦生产品质 |
通过项目实施,对提高水稻、小麦生产品质产生可持续影响 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
农民满意度 |
≥99% |
99% |
10 |
10 |
|
|||
总分 |
|
100 |
95.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
(2024年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
长江路拆迁项目(财政兜底人员经费 |
|||||||||
主管部门 |
040-池州市贵池区供销合作社联合社 |
实施单位 |
040001-池州市贵池区供销合作社联合社本级 |
|||||||
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
年度资金总额: |
61.11 |
61.11 |
57.73 |
10 |
94.46% |
9.45 |
||||
其中:本年财政拨款 |
61.1124 |
61.1124 |
57.725 |
— |
|
|
||||
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
申请财政资金61.12万元,用于发放区供销社13名财政兜底人员工资及社保和住房公积金,满足财政兜底人员参照在编人员待遇的要求。 |
全年使用财政资金61.12元,用于发放区供销社13名财政兜底人员工资及社保和住房公积金,满足了财政兜底人员参照在编人员待遇的需求。 |
|||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
产出指标 |
数量指标 |
确保13名财政兜底人员工资发放到位 |
≥13人 |
13人 |
10 |
10 |
|
|||
质量指标 |
资金使用合规性 |
各项资金支付符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度相关规定 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
项目资金专款专用率 |
=100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||
时效指标 |
资金发放及时性 |
按月按时按要求发放 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
项目完成时间 |
12月底前完成 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
成本指标 |
财政兜底人员经费总金额 |
≤61.12万元 |
57.72万元 |
10 |
10 |
|
||||
效益指标 |
经济效益 |
对财政兜底人员收入带来积极影响 |
确保13名财政兜底人员工资按照在编人员待遇收入增加,经济状况改善程度 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
社会效益 |
对和谐社会建设的积极影响 |
通过项目实施,提高财政兜底人员生活水平,促进和谐社会建设的改善程度 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
生态效益 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
可持续影响 |
对社会建设的积极影响 |
通过项目实施,保障财政兜底人员工资发放,促进社会主义现代化稳步推进,实现中华民族伟大复兴 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
财政兜底人员满意度 |
≥99% |
99% |
10 |
10 |
|
|||
总分 |
|
100 |
99.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
(2024年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
区供销社专项经费 |
|||||||||
主管部门 |
040-池州市贵池区供销合作社联合社 |
实施单位 |
040001-池州市贵池区供销合作社联合社本级 |
|||||||
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
年度资金总额: |
10.00 |
10.00 |
9.40 |
10 |
93.99% |
9.40 |
||||
其中:本年财政拨款 |
10 |
10 |
9.3989 |
— |
|
|
||||
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
申请项目资金10万元,用于完成好安全生产、文明创建、为农服务中心组建、“村社共建”工作,实现农业高效高质发展、乡村宜居宜业、农民富裕富足的目标。 |
使用资金93989.25元,全年完成安全生产、文明创建、为农服务中心组建、“村社共建”工作,实现农业高效高质发展、乡村宜居宜业、农民富裕富足的目标。 |
|||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
产出指标 |
数量指标 |
每月参加创城活动次数 |
≥2次 |
2次 |
5 |
5 |
|
|||
扶持新型经营主体 |
≥3个 |
3个 |
5 |
5 |
|
|||||
质量指标 |
专款专用率 |
=100% |
100% |
5 |
5 |
|
||||
资金支出合规性 |
各项资金支付符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度相关规定 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
时效指标 |
经费支出时效性 |
及时拨付项目资金 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
项目完成时间 |
11月底前完成 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
成本指标 |
建设总成本 |
≤100000元 |
93989.25元 |
5 |
5 |
|
||||
效益指标 |
经济效益 |
带动农户数量 |
≥50人 |
50人 |
5 |
5 |
|
|||
农副产品销量增长率 |
≥5% |
5% |
5 |
5 |
|
|||||
社会效益 |
包保小区、社区创城工作开展提升程度 |
通过项目实施,做好好安全生产、文明创建、为农服务中心组建、“村社共建”工作 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
生态效益 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
可持续影响 |
提升乡村振兴建设水平 |
通过项目实施,实现农业高效高质发展、乡村宜居宜业、农民富裕富足的目标 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受众村集体、农户满意度 |
≥98% |
99% |
10 |
10 |
|
|||
总分 |
|
100 |
99.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
(2024年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
安徽国际茶博会参展费 |
|||||||||
主管部门 |
040-池州市贵池区供销合作社联合社 |
实施单位 |
040001-池州市贵池区供销合作社联合社本级 |
|||||||
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
年度资金总额: |
21.00 |
21.00 |
5.93 |
10 |
28.26% |
2.83 |
||||
其中:本年财政拨款 |
21 |
21 |
5.9346 |
— |
|
|
||||
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
申请项目资金21万元,用于参加省茶博会,通过茶博会向省内外茶商及消费者集中展示我区近年来茶产业发展现状及品质,重点推介我区茶叶公用品牌“霄坑绿茶”并作卖场推介活动,宣传推销我区“霄坑绿茶”产品,提高其知名度。实现促进贵池茶行业交流合作,培育贵池茶叶品牌,推动贵池茶产业健康发展的目标。 |
使用资金59346.23元,用于参加省茶博会,通过茶博会向省内外茶商及消费者集中展示我区近来年茶产业发展现状及品质,重点推介我区茶叶品牌,推动贵池茶产业健康发展的目标。 |
|||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
产出指标 |
数量指标 |
展品布点数 |
≥8个 |
8个 |
3 |
3 |
|
|||
布展面积 |
≥150平方米 |
150平方米 |
3 |
3 |
|
|||||
组织参展企业数量 |
≥7个 |
7个 |
3 |
3 |
|
|||||
参展人次 |
>20人 |
20人 |
3 |
3 |
|
|||||
制作宣传片数量 |
=1个 |
1个 |
3 |
3 |
|
|||||
质量指标 |
展会展览与实施方案一致 |
一致 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
经费支出合规性 |
合规 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
专款专用率 |
=100% |
100% |
5 |
5 |
|
|||||
时效指标 |
资金拨付及时性 |
及时拨付项目资金 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
项目完成时间 |
9月底前完成 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
成本指标 |
茶博会总成本 |
≤210000万元 |
59346.23万元 |
10 |
10 |
|
||||
效益指标 |
经济效益 |
茶企得到发展 ,茶农增收致富 |
通过项目实施,提升贵池区茶叶品牌效应,带动茶企发展壮大,茶农收入提升 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
社会效益 |
宣传“霄坑绿茶”产品提高知名度 |
对于通过茶博会向省内外茶商及消费者集中展示我区近年来茶产业发展现状及品质,重点推介我区茶叶公用品牌“霄坑绿茶”并作卖场推介活动,宣传推销我区“霄坑绿茶”产品,提高其知名度。 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
生态效益 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
可持续影响 |
对贵池区茶产业发展的积极影响 |
实现促进贵池茶行业交流合作,培育贵池茶叶品牌,推动贵池茶产业健康发展的目标 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥98% |
98% |
10 |
10 |
|
|||
总分 |
|
100 |
92.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
(2024年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
供销社农业生产社会化服务项目 |
|||||||||
主管部门 |
040-池州市贵池区供销合作社联合社 |
实施单位 |
040001-池州市贵池区供销合作社联合社本级 |
|||||||
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
年度资金总额: |
5.00 |
5.00 |
4.50 |
10 |
89.99% |
9.00 |
||||
其中:本年财政拨款 |
5 |
5 |
4.4993 |
— |
|
|
||||
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
申报财政资金5万元,根据贵池区农业生产和农户需求,用于改善制约农业提质增效和绿色发展的短板,以市场为主导,推进服务带动型规模经营、服务小农户、服务重要农产品, 实现贵池区完成农业生产社会化服务面积0.95万亩的目标 |
全年使用资金44993元,用于改善制约农业提质增效和绿色发展的短板,通过市场为主导,推进服务带动型规模经营,服务小农户,服务重要农产品,实现了贵池区完成农业生产社会化服务面积0.95万亩的目标。 |
|||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
产出指标 |
数量指标 |
社会化服务面积 |
≥0.95万亩 |
0.95万亩 |
10 |
10 |
|
|||
质量指标 |
经费支出合规性 |
各项资金支付符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度相关规定 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
时效指标 |
经费支出时效性 |
及时拨付项目资金 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
项目完成时间 |
2024年12月 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
成本指标 |
项目总成本 |
≤50000元 |
44993元 |
10 |
10 |
|
||||
效益指标 |
经济效益 |
提高农民收入水平 |
通过项目实施,以市场为主导,推进服务带动型规模经营、服务小农户、服务重要农产品,有效带动农民增收 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
社会效益 |
引领小农户走向现代农业发展轨道 |
通过项目实施,?实现贵池区完成农业生产社会化服务面积0.95万亩的目标,引领小农户走向现代农业发展 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
生态效益 |
减少农药化肥使用量 |
通过项目实施,改善制约农业提质增效和绿色发展的短板,减少农药化肥使用量,有效改善生态环境 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
可持续影响 |
提高水稻、小麦生产品质 |
通过项目实施,对提高水稻、小麦生产品质产生可持续影响 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
农民满意度 |
≥95% |
95% |
10 |
10 |
|
|||
总分 |
|
100 |
99.00 |
|
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