索引号: | 11341802003285048R/202502-00004 | 组配分类: | 部门预算 |
发布机构: | 贵池区水利局 | 主题分类: | 农业、林业、水利 / 公民 |
名称: | 池州市贵池区河道管理所2025年度单位预算 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2025-02-08 | |
生效日期: | 废止日期: |
目 录
第一部分 单位概况
1.主要职责
2.单位预算构成
3.2025年度主要工作任务
第二部分 池州市贵池区河道管理所2025年度单位预算表
1.池州市贵池区河道管理所2025年收支总表
2.池州市贵池区河道管理所2025年收入总表
3.池州市贵池区河道管理所2025年支出总表
4.池州市贵池区河道管理所2025年财政拨款收支总表
5.池州市贵池区河道管理所2025年一般公共预算支出表
6.池州市贵池区河道管理所2025年一般公共预算基本支出表
7.池州市贵池区河道管理所2025年政府性基金预算支出表
8.池州市贵池区河道管理所2025年国有资本经营预算支出表
9.池州市贵池区河道管理所2025年项目支出表
10.池州市贵池区河道管理所2025年政府采购支出表
11.池州市贵池区河道管理所2025年政府购买服务支出表
12.池州市贵池区河道管理所2025年通用资产配置支出表
第三部分 池州市贵池区河道管理所2025年度单位预算情况说明
1.关于2025年收支总表的说明
2.关于2025年收入总表的说明
3.关于2025年支出总表的说明
4.关于2025年财政拨款收支总表的说明
5.关于2025年一般公共预算支出表的说明
6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2025年项目支出表的说明
10.关于2025年政府采购支出表的说明
11.关于2025年政府购买服务支出表的说明
12.关于2025年通用资产配置支出表的说明
13.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
(一)负责全区河湖水域及其岸线的管理与保护工作。
(二)承担河道、干流堤防等水利工程的管理、养护和维修,配合做好汛期防汛工作。
(三)负责全区河湖、水利工程管理保护范围划定。
(四)负责全区河道采砂管理工作,指导河道采砂规划和计划的编制。
(五)依法做好河道、水利工程管理和保护范围内的涉河项目建设和活动管理工作。
二、单位预算构成
池州市贵池区河道管理所2025年度单位预算仅包括单位本级预算,无其他下属单位预算。
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
池州市贵池区河道管理所 |
公益一类事业单位 |
三、2025年度主要工作任务
(一)负责长江干流贵池段堤防及其成圈河堤(共97.55公里)河道工程维修养护预算编制,负责堤防工程管理、维修和养护工作,保持工程安全完整;负责警戒水位以下的巡堤查险、险情处理;堤防工程管理标准化等工作。
(二)负责全区采砂管理工作。
(三)依法做好长江河道管理范围内的涉河项目建设和活动管理工作。
第二部分 池州市贵池区河道管理所2025年度部门预算表
单位公开表1 |
|||
池州市贵池区河道管理所2025年收支总表 |
|||
|
单位:万元 |
||
收 入 |
支 出 |
||
收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 |
1098.7 |
一、一般公共服务支出 |
|
其中:中央转移支付收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、国防支出 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
其中:中央转移支付收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
其中:中央转移支付收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
205.32 |
|
|
九、卫生健康支出 |
17.9 |
四、财政专户管理资金收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
五、单位资金收入 |
|
十二、农林水支出 |
791.08 |
其中:事业收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
事业单位经营收入 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
上级补助收入 |
|
十五、商业服务业等支出 |
|
附属单位上缴收入 |
|
十六、金融支出 |
|
其他收入 |
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
103.47 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
二十二、预备费 |
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
二十四、转移性支出 |
|
|
|
二十五、债务还本支出 |
|
|
|
二十六、债务付息支出 |
|
|
|
二十七、债务发行费用支出 |
|
本 年 收 入 小 计 |
1098.7 |
本 年 支 出 小 计 |
1117.76 |
上年结转数 |
19.06 |
结转下年 |
|
一般公共预算 |
19.06 |
一般公共预算 |
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
收 入 总 计 |
1117.76 |
支 出 总 计 |
1117.76 |
单位公开表2 |
||||||||||||||||||
池州市贵池区河道管理所2025年收入总表 |
||||||||||||||||||
|
单位:万元 |
|||||||||||||||||
部门(单位)名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||||||
池州市贵池区水利局 |
1117.76 |
1098.7 |
1098.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19.06 |
19.06 |
|
|
|
|
池州市贵池区河道管理所 |
1117.76 |
1098.7 |
1098.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19.06 |
19.06 |
|
|
|
|
单位公开表3 |
|||||||
池州市贵池区河道管理所2025年支出总表 |
|||||||
|
单位:万元 |
||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
208 |
社会保障和就业支出 |
205.32 |
205.32 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
205.32 |
205.32 |
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
111.26 |
111.26 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
62.71 |
62.71 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
31.35 |
31.35 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
17.9 |
17.9 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.9 |
17.9 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
17.9 |
17.9 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
791.08 |
592.02 |
199.06 |
|
|
|
21303 |
水利 |
791.08 |
592.02 |
199.06 |
|
|
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
109.06 |
|
109.06 |
|
|
|
2130309 |
水利执法监督 |
619.02 |
592.02 |
27 |
|
|
|
2130314 |
防汛 |
63 |
|
63 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
103.47 |
103.47 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
103.47 |
103.47 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
57.71 |
57.71 |
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
45.76 |
45.76 |
|
|
|
|
|
合计 |
1117.76 |
918.7 |
199.06 |
|
|
|
单位公开表4 |
|||
池州市贵池区河道管理所2025年财政拨款收支总表 |
|||
|
单位:万元 |
||
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预 算 数 |
项目 |
预 算 数 |
一、本年收入 |
1098.7 |
一、本年支出 |
1117.76 |
(一)一般公共预算拨款 |
1098.7 |
(一)一般公共服务支出 |
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(二)外交支出 |
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(三)国防支出 |
|
|
|
(四)公共安全支出 |
|
二、上年结转 |
19.06 |
(五)教育支出 |
|
(一)一般公共预算拨款 |
19.06 |
(六)科学技术支出 |
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(七)文化旅游体育与传媒支出 |
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
|
(八)社会保障和就业支出 |
205.32 |
|
|
(九)卫生健康支出 |
17.9 |
|
|
(十)节能环保支出 |
|
|
|
(十一)城乡社区支出 |
|
|
|
(十二)农林水支出 |
791.08 |
|
|
(十三)交通运输支出 |
|
|
|
(十四)资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
(十五)商业服务业等支出 |
|
|
|
(十六)金融支出 |
|
|
|
(十七)援助其他地区支出 |
|
|
|
(十八)自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
(十九)住房保障支出 |
103.47 |
|
|
(二十)粮油物资储备支出 |
|
|
|
(二十一)灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
(二十二)预备费 |
|
|
|
(二十三)其他支出 |
|
|
|
(二十四)转移性支出 |
|
|
|
(二十五)债务还本支出 |
|
|
|
(二十六)债务付息支出 |
|
|
|
(二十七)债务发行费用支出 |
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
(一)一般公共预算结转结余 |
|
|
|
(二)政府性基金预算结转结余 |
|
|
|
(三)国有资本经营预算结转结余 |
|
收 入 总 计 |
1117.76 |
支 出 总 计 |
1117.76 |
单位公开表5 |
||||||
池州市贵池区河道管理所2025年一般公共预算支出表 |
||||||
|
单位:万元 |
|||||
功能分类科目 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
205.32 |
205.32 |
205.32 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
205.32 |
205.32 |
205.32 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
111.26 |
111.26 |
111.26 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
62.71 |
62.71 |
62.71 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
31.35 |
31.35 |
31.35 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
17.9 |
17.9 |
17.9 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.9 |
17.9 |
17.9 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
17.9 |
17.9 |
17.9 |
|
|
213 |
农林水支出 |
791.08 |
592.02 |
527.12 |
64.9 |
199.06 |
21303 |
水利 |
791.08 |
592.02 |
527.12 |
64.9 |
199.06 |
2130306 |
水利工程运行与维护 |
109.06 |
|
|
|
109.06 |
2130309 |
水利执法监督 |
619.02 |
592.02 |
527.12 |
64.9 |
27 |
2130314 |
防汛 |
63 |
|
|
|
63 |
221 |
住房保障支出 |
103.47 |
103.47 |
103.47 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
103.47 |
103.47 |
103.47 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
57.71 |
57.71 |
57.71 |
|
|
2210202 |
提租补贴 |
45.76 |
45.76 |
45.76 |
|
|
|
合计 |
1117.76 |
918.7 |
853.8 |
64.9 |
199.06 |
单位公开表6 |
||||
池州市贵池区河道管理所2025年一般公共预算基本支出表 |
||||
|
单位:万元 |
|||
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
301 |
工资福利支出 |
707.22 |
703.22 |
4 |
30101 |
基本工资 |
173.92 |
173.92 |
|
30102 |
津贴补贴 |
27.65 |
27.65 |
|
30103 |
奖金 |
192.98 |
192.98 |
|
30107 |
绩效工资 |
85.45 |
85.45 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
62.71 |
62.71 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
31.35 |
31.35 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
17.9 |
17.9 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.33 |
2.33 |
|
30113 |
住房公积金 |
57.71 |
57.71 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
55.22 |
51.22 |
4 |
302 |
商品和服务支出 |
61.55 |
7.99 |
53.56 |
30201 |
办公费 |
10.26 |
|
10.26 |
30202 |
印刷费 |
0.5 |
|
0.5 |
30206 |
电费 |
1 |
|
1 |
30215 |
会议费 |
2 |
|
2 |
30216 |
培训费 |
1 |
|
1 |
30217 |
公务接待费 |
4.8 |
|
4.8 |
30228 |
工会经费 |
27.84 |
7.84 |
20 |
30229 |
福利费 |
0.16 |
0.16 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3 |
|
3 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
11 |
|
11 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
146.93 |
142.59 |
4.34 |
30301 |
离休费 |
17.09 |
17.09 |
|
30302 |
退休费 |
110.54 |
110.54 |
|
30305 |
生活补助 |
14.17 |
14.17 |
|
30309 |
奖励金 |
0.79 |
0.79 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
4.34 |
|
4.34 |
310 |
资本性支出 |
3 |
|
3 |
31002 |
办公设备购置 |
3 |
|
3 |
|
合计 |
918.7 |
853.8 |
64.9 |
单位公开表7 |
||||
池州市贵池区河道管理所2025年政府性基金预算支出表 |
||||
|
单位:万元 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明:池州市贵池区河道管理所没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据
单位公开表8 |
||||
池州市贵池区河道管理所2025年国有资本经营预算支出表 |
||||
|
单位:万元 |
|||
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明:池州市贵池区河道管理所没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据
单位公开表9 |
|||||||||||
池州市贵池区河道管理所2025年项目支出表 |
|||||||||||
|
单位:万元 |
||||||||||
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
总计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
特定目标类 |
沿江四大圩口长江河道工程维修养护项目 |
池州市贵池区河道管理所 |
19.06 |
|
|
|
19.06 |
|
|
|
|
特定目标类 |
沿江四大圩口河道工程维修养护项目 |
池州市贵池区河道管理所 |
90 |
90 |
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
日常堤防涵闸巡查管理和防汛抗旱专项业务经费 |
池州市贵池区河道管理所 |
63 |
63 |
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
贵池区内河道巡查管护及采砂管理专项经费 |
池州市贵池区河道管理所 |
27 |
27 |
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
199.06 |
180 |
|
|
19.06 |
|
|
|
|
单位公开表10 |
|||||||
池州市贵池区河道管理所2025年政府采购支出表 |
|||||||
|
单位:万元 |
||||||
项目名称 |
政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
沿江四大圩口河道工程维修养护项目 |
防洪管理服务 |
75 |
75 |
|
|
|
|
合计 |
|
75 |
75 |
|
|
|
|
单位公开表11 |
||||||
池州市贵池区河道管理所2025年政府购买服务支出表 |
||||||
|
单位:万元 |
|||||
项目名称 |
一级目录名称 |
二级目录名称 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明:池州市贵池区河道管理所没有安排政府购买服务支出,故本表无数据
单位公开表12 |
|||
池州市贵池区河道管理所2025年通用资产配置支出表 |
|||
|
单位:万元 |
||
资产大类名称 |
资产分类名称 |
数量 (台、件) |
金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明:池州市贵池区河道管理所没有安排通用资产配置支出,故本表无数据
第三部分 池州市贵池区河道管理所2025年度单位预算情况说明
一、关于2025年收支总表的说明
按照综合预算的原则,池州市贵池区河道管理所所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市贵池区河道管理所2025年收支总预算1117.76万元,收入全部是一般公共预算拨款收入,支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。
二、关于2025年收入总表的说明
池州市贵池区河道管理所2025年收入预算1117.76万元,其中,本年收入1098.7万元,上年结转收入19.06万元。
(一)本年收入1098.7万元,收入全部为一般公共预算拨款收入,比2024年预算减少139.45万元,下降11.26%,下降原因主要是24年在职转退休7人,人员经费的减少;项目经费的减少。
(二)上年结转收入19.06万元, 收入全部为一般公共预算拨款收入,比2024年预算减少44.23万元,下降69.88%,下降原因主要是2024年项目支出比较及时,结转资金减少。
三、关于2025年支出总表的说明
池州市贵池区河道管理所2025年支出预算1117.76万元,比2024年预算减少183.67万元,下降14.11%,下降原因主要是24年在职转退休7人,人员经费的减少;项目经费的减少。其中,基本支出918.7万元,占82.19%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务,本单位工资福利支出、日常办公经费支出及对个人和家庭补助支出;项目支出199.06万元,占17.81%,主要用于1、沿江四大圩口长江河道管理工程维修养护专项经费90万元;2、日常堤防涵闸巡查管理和防汛抗旱专项业务经费63万元;3、河道巡查及采砂管理业务经费27万元;4、2024年沿江四大圩口长江河道管理工程维修养护专项经费结转19.06万元;事业单位经营支出0.0万元,占0%;上缴上级支出0.0万元,占0%;对附属单位补助支出0.0万元,占0%。
四、关于2025年财政拨款收支总表的说明
池州市贵池区河道管理所2025年财政拨款收支预算1117.76万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1117.76万元;按资金年度分为:本年财政拨款收入1098.7万元,上年结转收入19.06万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出205.32万元,占18.37%;卫生健康支出17.9万元,占1.60%;农林水支出791.08万元,占70.77%;住房保障支出103.47万元,占9.26%。
五、关于2025年一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算支出规模变化情况。
池州市贵池区河道管理所2025年一般公共预算支出1117.76万元,比2024年预算减少183.67万元,下降14.11%,主要原因:24年在职转退休7人,人员经费的减少;项目经费的减少。
(二)一般公共预算支出结构情况。
社会保障和就业支出205.32万元,占18.37%;卫生健康支出17.9万元,占1.60%;农林水支出791.08万元,占70.77%;住房保障支出103.47万元,占9.26%。
(三)一般公共预算支出具体使用情况。
1.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2025年预算111.26万元,比2024年预算增加13.55万元,增长13.87%,增长原因主要是因2024年在职转退休7人,2025年退休费增加。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算62.71万元,比2024年预算减少10.09万元,下降13.86%,下降原因主要是因2024年在职转退休7人,养老保险缴费减少。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算31.35万元,比2024年预算减少5.05万元,下降13.87%,下降原因主要是因2024年在职转退休7人,职业年金缴费减少。
4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算17.9万元,比2024年预算减少2.96万元,下降14.19%,下降原因主要是因2024年在职转退休7人,医疗保险缴费减少。
5.农林水(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)2025年预算109.06万元,比2024年预算减少15.64万元,下降12.54%,下降原因主要是2025年项目资金结转下降及财政预算项目减少。
6.农林水(类)水利(款)水利执法监督(项)2025年预算619.02万元,比2024年预算减少143.9万元,下降18.86%,下降原因主要是2025年项目资金结转下降及财政预算项目减少。
7.农林水(类)水利(款)防汛(项)2025年预算63万元,比2024年预算减少7.43万元,下降10.55%,下降原因主要是2025年项目资金结转下降及财政预算项目减少。
8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算57.71万元,比2024年预算减少10.36万元,下降15.22%,下降原因主要是因2024年在职转退休7人,住房公积金缴费减少。
9.住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025年预算45.76万元,比2024年预算减少1.78万元,下降3.74%,下降原因主要是因2024年在职转退休7人,提租补贴支出减少。
六、关于2025年一般公共预算基本支出预算表的说明
池州市贵池区河道管理所2025年一般公共预算基本支出918.7万元,其中,人员经费853.8万元,公用经费64.9万元。
(一)人员经费853.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、离休费、退休费、生活补助、奖励金。
(二)公用经费64.9万元,主要包括:其他工资福利支出、办公费、印刷费、电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。
七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明
池州市贵池区河道管理所2025年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明
池州市贵池区河道管理所2025年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2025年项目支出表的说明
池州市贵池区河道管理所2025年预算共安排项目支出199.06万元,比2024年预算减少72.23万元,下降26.62%,下降原因主要是2025年项目资金结转比2024年结转大幅度下降及财政预算项目减少。主要包括:本年财政拨款安排180万元(其中,一般公共预算拨款安排180万元,政府性基金预算拨款安排0万元,国有资本经营预算拨款安排0万元),财政拨款上年结转安排19.06万元(其中,一般公共预算拨款安排19.06万元,政府性基金预算拨款安排0万元,国有资本经营预算拨款安排0万元)、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。
十、关于2025年政府采购支出表的说明
池州市贵池区河道管理所2025年预算安排政府采购支出75万元,比2024年预算减少22.08万元,下降22.74%,下降原因主要是2025年本单位节约开支,较少政府采购支出。其中,一般公共预算安排75万元,占100%;政府性基金预算安排0万元,占0%;国有资本经营预算安排0万元,占0%;财政专户管理资金安排0万元,占0%;单位资金安排0万元,占0%。
十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明
池州市贵池区河道管理所2025年没有安排政府购买服务支出。
十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明
池州市贵池区河道管理所2025年没有安排通用资产配置支出。
十三、其他重要事项情况说明
(一)项目及绩效目标情况。
1.“沿江四大圩口河道工程维修养护项目”项目。
(1)项目概述。 依据省水利厅《关于印发安徽省水利工程标准化管理评价办法及其评价标准的通知》(皖水运管函〔2022〕449号)文件,申请财政资金90万元,用于堤容堤貌整治、堤顶防汛道路维护、堤防涵闸及管理房等管理设施维修等工作,实现堤防标准化管理和河道工程安全运行。
(2)立项依据。安徽省水利厅、财政厅2016年编制的《安徽省水利工程维修养护定额标准》、市水利局《关于池州市开展水库、水闸、堤防工程标准化管理工作实施方案通知》(池水利办〔2021〕8号),省水利厅《关于印发安徽省水利工程标准化管理评价办法及其评价标准的通知》(皖水运管函〔2022〕449号)
(3)实施主体。池州市贵池区河道管理所
(4)起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日
(5)项目内容。依据省水利厅《关于印发安徽省水利工程标准化管理评价办法及其评价标准的通知》(皖水运管函〔2022〕449号)文件,申请财政资金90万元,用于堤容堤貌整治、堤顶防汛道路维护、堤防涵闸及管理房等管理设施维修等工作,实现堤防标准化管理和河道工程安全运行。
(6)年度预算安排。项目预算安排资金90.0万元
(7)绩效目标。申请财政资金90万元,主要用于四大圩口97.45公里堤防、防汛道路维修养护,堤容堤貌整治(每年2次以上除草),6座通江涵闸维修养护及管理设施维修等,实现67.28公里三级以上堤防工程标准化管理达标。
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项目支出绩效目标表(2025年度) |
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项目名称 |
沿江四大圩口河道工程维修养护项目 |
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主管部门及代码 |
[059]池州市贵池区水利局 |
实施单位 |
池州市贵池区河道管理所 |
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
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项目资金 (万元) |
年度资金总额: |
90.00 |
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其中:财政拨款 |
90.00 |
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上年结转 |
0.00 |
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其他资金 |
0.00 |
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年度 目标 |
申请财政资金90万元,主要用于四大圩口97.45公里堤防、防汛道路维修养护,堤容堤貌整治(每年2次以上除草),6座通江涵闸维修养护及管理设施维修等,实现67.28公里三级以上堤防工程标准化管理达标。 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
河道管理范围内的防汛道路维修养护长度 |
32.71公里 |
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河道管理范围内的涵闸维修数量 |
5座 |
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河道管理范围内的堤容堤貌整治长度 |
91.81公里 |
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质量指标 |
经费支出合规性 |
符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定 |
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堤防维修养护管理达标情况 |
《关于开展水库、水闸、堤防工程标准化管理工作实施方案的通知》 |
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时效指标 |
河道工程维修养护项目完成时间 |
该项目于2025年12月底完成 |
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资金支付及时性 |
按照合同约定时间进度支付,于2025年底支付完成 |
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成本指标 |
每公里堤顶道路维修的单位成本 |
3670元 |
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每公里堤容、堤貌整治(除草3次)的单位成本 |
8170元 |
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水闸工程单位成本 |
6000元 |
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项目总成本 |
≤900000元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
不适用该指标 |
不适用该指标 |
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社会效益指标 |
通过实施项目,确保四大圩口防洪工程安全 |
通过堤容堤貌整治、堤顶防汛道路维护、堤防涵闸及管理房等管理设施维修等维修养护项目,使得堤容堤貌达到标准化管理要求和防汛需求,堤顶道路畅通,确保长江管理工程安全运行,方便圩区内的人民出行及汛期居住安全,保护了人民财产安全和圩区内耕地安全,更好的服务于沿江企业,同时为经济和社会发展提供防洪安全保障。 |
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生态效益指标 |
建设项目满足生态保护要求 |
对97.45公里的长江、内河岸线生态环境优美有着显著提升。 |
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可持续影响指标 |
通过实施项目,提高公共服务能力,提升对经济社会可持续发展的保障能力。 |
通过河道维修养护项目,改善圩区内的人民出行和居住安全,保护了人民财产安全和提高圩区内耕地使用率,为经济和社会发展提供防洪安全保障。 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥95% |
(二)机关运行经费。
池州市贵池区河道管理所为非参照公务员法管理的事业单位,按照部门预算机关运行经费口径,2025年无机关运行经费财政拨款预算。
(三)政府采购情况。
池州市贵池区河道管理所2025年政府采购预算75万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算75万元。
(四)国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日,池州市贵池区河道管理所共有车辆2辆,其中:其他用车2辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上设备(不含车辆)2台(套)。
2025年单位预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;单价50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套),购置费0万元。
(五)绩效目标设置情况。
2025年,池州市贵池区河道管理所4个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款199.06万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休:反映事业单位开支的离退休经费。
八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。
十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
十一、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护:反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。
十二、农林水支出(类)水利(款)水利执法监督:反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。
十三、农林水支出(类)水利(款)防汛:反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报,水文测验、水文情报预报、河道(淤积)监测,水量调度监测,水文业务管理,水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。
十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
附件:池州市贵池区河道管理所2025年度项目支出绩效目标
附件
池州市贵池区河道管理所2025年度项目支出绩效目标
项目支出绩效目标公开清单 |
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序号 |
项目名称 |
预算金额(单位:万元) |
1 |
沿江四大圩口长江河道工程维修养护项目 |
19.06 |
2 |
贵池区内河道巡查管护及采砂管理专项经费 |
27 |
3 |
日常堤防涵闸巡查管理和防汛抗旱专项业务经费 |
63 |
4 |
沿江四大圩口河道工程维修养护项目 |
90 |
|
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项目支出绩效目标表 |
||||||
(2025年度) |
||||||
项目名称 |
沿江四大圩口长江河道工程维修养护项目 |
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主管部门及代码 |
[059]池州市贵池区水利局 |
实施单位 |
池州市贵池区河道管理所 |
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
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项目资金 (万元) |
年度资金总额: |
19.06 |
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其中:财政拨款 |
0.00 |
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上年结转 |
0.00 |
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其他资金 |
0.00 |
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年度 目标 |
完成全年堤容堤貌整治、堤顶道路和涵闸维护,实现标准化管理,保障河道工程安全运行。 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
河道管理范围内的堤容堤貌整治长度 |
≤91.81公里 |
|||
质量指标 |
堤防维修养护管理达标情况 |
符合《关于开展水库、水闸、堤防工程标准化管理工作实施方案的通知》 |
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时效指标 |
河道工程维修养护项目完成时间 |
该项目于2024年12月底完成 |
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成本指标 |
项目总成本 |
≤19.06万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
不适用该指标 |
不适用该指标 |
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社会效益指标 |
通过实施项目,确保四大圩口防洪工程安全 |
通过堤容堤貌整治、堤顶防汛道路维护、堤防涵闸及管理房等管理设施维修等维修养护项目,使得堤容堤貌达到标准化管理要求和防汛需求,堤顶道路畅通,确保长江管理工程安全运行,方便圩区内的人民出行及汛期居住安全,保护了人民财产安全和圩区内耕地安全,更好的服务于沿江企业,同时为经济和社会发展提供防洪安全保障。 |
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生态效益指标 |
建设项目满足生态保护要求 |
对97.45公里的长江、内河岸线生态环境优美有着显著提升。 |
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可持续影响指标 |
通过实施项目,提高公共服务能力,提升对经济社会可持续发展的保障能力。 |
通过河道维修养护项目,改善圩区内的人民出行和居住安全,保护了人民财产安全和提高圩区内耕地使用率,为经济和社会发展提供防洪安全保障。 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥95% |
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