索引号: | 113418020032856113/202409-00060 | 组配分类: | 政府决算 |
发布机构: | 贵池区江口街道办事处 | 主题分类: | 财政、金融、审计 / 公民 / 其他 |
名称: | 池州市贵池区财政局江口分局2023年度单位决算 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2024-09-30 | |
生效日期: | 废止日期: |
目 录
第一部分 池州市贵池区财政局江口分局概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 池州市贵池区财政局江口分局2023年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 池州市贵池区财政局江口分局2023年度单位决算情 况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件: 2023年度项目支出绩效自评表
第一部分 池州市贵池区财政局江口分局概况
一、主要职责
江口财政分局隶属于池州市贵池区财政局,机构类型为 行政单位,机构职能及业务范围是一般预算资金的收支管理 ,部门综合预算管理,非税收入的征管,惠农补贴资金发放
,执行财政监督,参与农村综合改革等。
二、单位决算构成
池州市贵池区财政局江口分局2023年度单位决算仅包括
单位本级决算,无其他下属单位决算。
第二部分 池州市贵池区财政局江口分局2023
年度单位决算表
收入支出决算总表
单位:池州市贵池区财政局江口分局
公开01表
金额单位:万元
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行 次 |
金额 |
项目 |
行 次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
63.22 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
48.24 |
二、政府性基金预算财政拨款收 入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
八、其他收入 |
8 |
20.91 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
9.33 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
1.50 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
7.35 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支 出 |
53 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支 出 |
57 |
|
本年收入合计 |
27 |
84.13 |
本年支出合计 |
58 |
66.42 |
使用非财政拨款结余(含专用结 余) |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
年初结转和结余 |
29 |
10.88 |
年末结转和结余 |
60 |
28.59 |
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
95.01 |
总计 |
62 |
95.01 |
注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换 成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
收入决算表
单位:池州市贵池区财政局江口分局
公开02表
金额单位:万元
科目代码 |
科目名称 |
本年收入 合计 |
财政拨款 收入 |
上级补助 收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位 上缴收入 |
其他收入 |
|||
小计 |
其中:教 育收费 |
||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
合计 |
84.13 |
63.22 |
|
|
|
|
|
20.91 |
|||
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
65.95 |
45.04 |
|
|
|
|
|
20.91 |
201 |
06 |
|
财政事务 |
65.95 |
45.04 |
|
|
|
|
|
20.91 |
201 |
06 |
01 |
行政运行 |
65.95 |
45.04 |
|
|
|
|
|
20.91 |
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
9.33 |
9.33 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
9.33 |
9.33 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
2.64 |
2.64 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支 出 |
4.46 |
4.46 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.23 |
2.23 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
7.35 |
7.35 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
7.35 |
7.35 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
6.89 |
6.89 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
02 |
提租补贴 |
0.46 |
0.46 |
|
|
|
|
|
|
注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
单位:池州市贵池区财政局江口分局
公开03表
金额单位:万元
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支 出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
66.42 |
66.42 |
|
|
|
|
|||
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
48.24 |
48.24 |
|
|
|
|
201 |
06 |
|
财政事务 |
48.24 |
48.24 |
|
|
|
|
201 |
06 |
01 |
行政运行 |
48.24 |
48.24 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
9.33 |
9.33 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
9.33 |
9.33 |
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
2.64 |
2.64 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.46 |
4.46 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.23 |
2.23 |
|
|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
7.35 |
7.35 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
7.35 |
7.35 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
6.89 |
6.89 |
|
|
|
|
221 |
02 |
02 |
提租补贴 |
0.46 |
0.46 |
|
|
|
|
注:本表反映单位本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
单位:池州市贵池区财政局江口分局
公开04表
金额单位:万元
收入 |
支出 |
|||||||
项目 |
行 次 |
金额 |
项目 |
行 次 |
小计 |
一般公 共预算 财政拨 款 |
政府 性基 金预 算财 政拨 款 |
国有 资本 经营 预算 财政 拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政 拨款 |
1 |
63.22 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
45.04 |
45.04 |
|
|
二、政府性基金预算财 政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算 财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传 媒支出 |
36 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支 出 |
37 |
9.33 |
9.33 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信 息等支出 |
43 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支 出 |
44 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支 出 |
46 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气 象等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
7.35 |
7.35 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支 出 |
49 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营 预算支出 |
50 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应 急管理支出 |
51 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
63.22 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结 余 |
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
54 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨 款 |
26 |
|
二十六、抗疫特别国债 安排的支出 |
55 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政 拨款 |
27 |
|
本年支出合计 |
56 |
63.22 |
63.22 |
|
|
国有资本经营预算财 政拨款 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结 余 |
57 |
|
|
|
|
总计 |
29 |
63.22 |
总计 |
58 |
63.22 |
63.22 |
|
|
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国
有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:池州市贵池区财政局江口分局
公开05表
金额单位:万元
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
63.22 |
63.22 |
|
|||
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
45.04 |
45.04 |
|
201 |
06 |
|
财政事务 |
45.04 |
45.04 |
|
201 |
06 |
01 |
行政运行 |
45.04 |
45.04 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
9.33 |
9.33 |
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
9.33 |
9.33 |
|
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
2.64 |
2.64 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.46 |
4.46 |
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.23 |
2.23 |
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
1.50 |
1.50 |
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
1.50 |
1.50 |
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
1.50 |
1.50 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
7.35 |
7.35 |
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
7.35 |
7.35 |
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
6.89 |
6.89 |
|
221 |
02 |
02 |
提租补贴 |
0.46 |
0.46 |
|
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
单位:池州市贵池区财政局江口分局 金额单位:万元
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
科目代 码 |
科目名称 |
金额 |
科目代 码 |
科目名称 |
金额 |
科目代 码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
49.52 |
302 |
商品和服务支 出 |
10.41 |
30703 |
国内债务发 行费用 |
|
30101 |
基本工资 |
14.01 |
30201 |
办公费 |
2.00 |
30704 |
国外债务发 行费用 |
|
30102 |
津贴补贴 |
7.68 |
30202 |
印刷费 |
0.08 |
310 |
资本性支出 |
|
30103 |
奖金 |
12.70 |
30203 |
咨询费 |
|
31001 |
房屋建筑物 购建 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31002 |
办公设备购 置 |
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
|
31003 |
专用设备购 置 |
|
30108 |
机关事业单 位基本养老保 险缴费 |
4.46 |
30206 |
电费 |
|
31005 |
基础设施建 设 |
|
30109 |
职业年金缴 费 |
2.23 |
30207 |
邮电费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
30110 |
职工基本医 疗保险缴费 |
1.50 |
30208 |
取暖费 |
|
31007 |
信息网络及 软件购置更新 |
|
30111 |
公务员医疗 补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
30112 |
其他社会保 障缴费 |
0.04 |
30211 |
差旅费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30113 |
住房公积金 |
6.89 |
30212 |
因公出国 (境)费用 |
|
31010 |
安置补助 |
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
0.95 |
31011 |
地上附着物 和青苗补偿 |
|
30199 |
其他工资福 利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
303 |
对个人和家庭 的补助 |
3.29 |
30215 |
会议费 |
0.20 |
31013 |
公务用车购 置 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31019 |
其他交通工 具购置 |
|
30302 |
退休费 |
3.09 |
30217 |
公务接待费 |
1.15 |
31021 |
文物和陈列 品购置 |
|
30303 |
退职(役 )费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31022 |
无形资产购 置 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31099 |
其他资本性 支出 |
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
0.49 |
31201 |
资本金注入 |
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31203 |
政府投资基 金股权投资 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
0.76 |
31204 |
费用补贴 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
0.02 |
31205 |
利息补贴 |
|
30310 |
个人农业生 产补贴 |
|
30231 |
公务用车运 行维护费 |
|
31299 |
其他对企业 补助 |
|
30311 |
代缴社会保 险费 |
|
30239 |
其他交通费 用 |
2.46 |
399 |
其他支出 |
|
30399 |
其他对个人 和家庭的补助 |
0.20 |
30240 |
税金及附加 费用 |
|
39907 |
国家赔偿费 用支出 |
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30299 |
其他商品和 服务支出 |
2.29 |
39908 |
对民间非营 利组织和群众 性自治组织补 贴 |
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307 |
债务利息及费 用支出 |
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39909 |
经常性赠与 |
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30701 |
国内债务付 息 |
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39910 |
资本性赠与 |
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30702 |
国外债务付 息 |
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39999 |
其他支出 |
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人员经费合计 |
52.81 |
公用经费合计 |
10.41 |
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
单位:池州市贵池区财政局江口分局
公开07表
金额单位:万元
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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合计 |
基本 支出 结转 |
项目 支出 结转 和结 余 |
合计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
合计 |
基本 支出 |
项目 支出 |
合计 |
基本 支出 结转 |
项目支出结转 和结余 |
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项目 支出 结转 |
项目 支出 结余 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
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注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明:池州市贵池区财政局江口分局没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
单位:池州市贵池区财政局江口分局
公开08表
金额单位:万元
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
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注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明:池州市贵池区财政局江口分局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出 ,故本表无数据。
第三部分 池州市贵池区财政局江口分局2023
年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计95.01万元(含使用非财政拨款结余、 年初结转和结余)、支出总计95.01万元(含结余分配、年末 结转和结余)。与2022年相比,收、支总计各增加36.45万元 ,增长62.24%,主要原因:预算项目增加,增加社会保障和
就业、住房保障等方面的支出。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计84.13万元,其中:财政拨款收入63.2 2万元,占75.15%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,
占0%;其他收入20.91万元,占24.85%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计66.42万元,其中:基本支出66.42万
元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%
。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计63.22万元(含年初财政拨款 结转和结余),支出总计63.22万元(含年末财政拨款结转和 结余)。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加8.57万 元,增长15.68%,主要原因:预算项目增加,增加社会保障
和就业、住房保障等方面的支出。
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出63.22万元,占本年 支出的95.18%。与2022年相比, 一般公共预算财政拨款支出 增加8.57万元,增长15.68%。主要原因:预算项目增加,增
加社会保障和就业、住房保障等方面的支出。
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出63.22万元,主要用 于以下方面: 一般公共服务(类) 支出45.04万元,占71.24% ;社会保障和就业(类) 支出9.33万元,占14.76%;卫生健康 (类) 支出1.50万元,占2.37%;住房保障(类) 支出7.35万
元,占11.63%。
(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为68.54万 元,支出决算为63.22万元,完成年初预算的92.24%。决算数 小于预算数的主要原因:部分项目资金支出减少或取消。其
中:基本支出63.22万元,占100%;项目支出0万元,占0%。
具体情况如下:
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项) 。年初预算为51.40万元,支出决算为45.04万元,完成年初 预算的87.63%,决算数小于预算数的主要原因是涉及人员调
动,导致人员工资减少。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)
行政单位离退休(项)。 年初预算为0万元,支出决算为2.64
万元,决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员补贴。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。 年初预算为6.3 4万元,支出决算为4.46万元,完成年初预算的70.35%,决算
数小于预算数的主要原因是涉及人员调动,导致费用减少。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。 年初预算为3.17万 元,支出决算为2.23万元,完成年初预算的70.35%,决算数
小于预算数的主要原因是涉及人员调动,导致费用减少。
5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医 疗(项)。 年初预算为1.76万元,支出决算为1.50万元,完 成年初预算的85.23%,决算数小于预算数的主要原因是医疗
所需经费减少。
6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项 )。 年初预算为5.87万元,支出决算为6.89万元,完成年初 预算的117.38%,决算数大于预算数的主要原因是在职及退休
人员住房公积金增加。
7.住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)
。年初预算为0万元,支出决算为0.46万元,决算数大于预算
数的主要原因是在职及退休人员提租补贴增加。
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出63.22万元,其中:人员经费 52.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事 业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保 险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对 个人和家庭的补助; 公用经费10.41万元,主要包括:办公费 、印刷费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工
会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
池州市贵池区财政局江口分局没有政府性基金预算收入
,也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
池州市贵池区财政局江口分局没有使用国有资本经营预
算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2023年度,池州市贵池区财政局江口分局机关运行经费 支出10.41万元,比2022年增加5.67万元,增长119.62%,主
要原因是机关运行事项增多,运行成本上涨。
(二)政府采购支出情况。
2023年度,池州市贵池区财政局江口分局政府采购支出 总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程 支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金 额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合 同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予 中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小 企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业
合同金额占服务支出金额的0%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日,池州市贵池区财政局江口分局共 有车辆0辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(
套)。
(四)关于2023年度绩效评价情况的说明
单位因没有项目,没有开展绩效评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入: 指单位从同级财政单位取得的财政
预算资金。
二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、上级补助收入: 指事业单位从主管单位和上级单位
取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入: 指事业单位附属独立核算单位
按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入: 指除财政拨款收入、事业收入、上级补
助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余: 指事业单位使用以前年度积
累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余: 指以前年度安排、结转到本年仍
按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的所 得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基
金等。
十、年末结转和结余: 指单位本年度或以前年度预算安 排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后
年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出: 指单位为保障其机构正常运转、完成
日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出: 指单位为完成特定行政任务和事业发
展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出: 指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费: 纳入财政预决算管理的“三公
”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公
务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国
(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用 车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购 置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励 费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接
待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费: 指为保障行政单位(含参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金 ,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电 费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行
维护费以及其他费用。
十六、 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行
:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支
出。
十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)行政单位离退休: 反映行政单位(包括实行公务员管理的
事业单位)开支的离退休经费。
十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出: 反映机关事业单
位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位职业年金缴费支出: 反映机关事业单位实 施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金
补记支出)。
二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单 位医疗: 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理 的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险 的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红
军老战士待遇人员的医疗经费。
二十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积 金: 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规 定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公
积金。
二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴 :反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退
休人员)发放的租金补贴。
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