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索引号: 11341802MB1022404F/202309-00023 组配分类: 政府决算
发布机构: 贵池区秋浦街道办事处 主题分类: 综合政务
名称: 池州市贵池区财政局秋浦分局2022年单位决算公开 文号:
成文日期: 发布日期: 2023-09-20
生效日期: 废止日期:

池州市贵池区财政局秋浦分局2022年单位决算公开

阅读次数: 来源:贵池区秋浦街道办事处 发布时间:2023-09-20 09:15
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池州市贵池区财政局秋浦分局

2022年度单位决算

20239


   

第一部分 池州市贵池区财政局秋浦分局概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 池州市贵池区财政局秋浦分局2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 池州市贵池区财政局秋浦分局2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件:2022年度项目支出绩效自评表


第一部分 池州市贵池区财政局秋浦分局概况

一、主要职责

池州市贵池区财政局秋浦分局隶属于池州市贵池区财政局,机构类型为行政单位,机构职能及业务范围包括一般预算资金的收支管理,部门综合预算管理,惠农补贴资金发放,执行财政监督等。现有行政人员4人。

二、单位决算构成

池州市贵池区财政局秋浦分局2022年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。

 

序号

单位名称

1

贵池区财政局秋浦分局本级


第二部分 池州市贵池区财政局秋浦分局2022年度部门决算表

 

收入支出决算总表

单位公开01

单位:池州市贵池区财政局秋浦分局

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

59.63

一、一般公共服务支出

32

45.87

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

33

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

34

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

35

 

五、事业收入

5

 

五、教育支出

36

 

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

37

 

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

38

 

八、其他收入

8

 

八、社会保障和就业支出

39

5.91

 

9

 

九、卫生健康支出

40

1.70

 

10

 

十、节能环保支出

41

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

 

 

12

 

十二、农林水支出

43

 

 

13

 

十三、交通运输支出

44

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

45

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

 

 

16

 

十六、金融支出

47

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

49

 

 

19

 

十九、住房保障支出

50

6.14

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

52

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

 

 

23

 

二十三、其他支出

54

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

55

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

56

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

 

本年收入合计

27

59.63

本年支出合计

 

 

    使用非财政拨款结余

28

 

    结余分配

 

 

    年初结转和结余

29

 

    年末结转和结余

 

 

 

30

 

 

 

 

总计

31

59.63

总计

 

59.63

注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


 

收入决算表

单位公开02

单位:池州市贵池区财政局秋浦分局

金额单位:万元

科目代码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

其中:教育收费

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

59.63

59.63

 

 

 

 

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

45.87

45.87

 

 

 

 

 

 

201

06

 

财政事务

45.87

45.87

 

 

 

 

 

 

201

06

01

  行政运行

44.87

44.87

 

 

 

 

 

 

201

06

99

  其他财政事务支出

1.00

1.00

 

 

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

5.91

5.91

 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位养老支出

5.91

5.91

 

 

 

 

 

 

208

05

05

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.94

3.94

 

 

 

 

 

 

208

05

06

  机关事业单位职业年金缴费支出

1.97

1.97

 

 

 

 

 

 

210

 

 

卫生健康支出

1.70

1.70

 

 

 

 

 

 

210

11

 

行政事业单位医疗

1.70

1.70

 

 

 

 

 

 

210

11

01

  行政单位医疗

1.70

1.70

 

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

6.14

6.14

 

 

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

6.14

6.14

 

 

 

 

 

 

221

02

01

  住房公积金

5.31

5.31

 

 

 

 

 

 

221

02

02

  提租补贴

0.84

0.84

 

 

 

 

 

 

注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。


 

支出决算表

单位公开03

单位:池州市贵池区财政局秋浦分局

金额单位:万元

科目代码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

59.63

58.63

1.00

 

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

45.87

44.87

1.00

 

 

 

201

06

 

财政事务

45.87

44.87

1.00

 

 

 

201

06

01

  行政运行

44.87

44.87

 

 

 

 

201

06

99

  其他财政事务支出

1.00

 

1.00

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

5.91

5.91

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位养老支出

5.91

5.91

 

 

 

 

208

05

05

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.94

3.94

 

 

 

 

208

05

06

  机关事业单位职业年金缴费支出

1.97

1.97

 

 

 

 

210

 

 

卫生健康支出

1.70

1.70

 

 

 

 

210

11

 

行政事业单位医疗

1.70

1.70

 

 

 

 

210

11

01

  行政单位医疗

1.70

1.70

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

6.14

6.14

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

6.14

6.14

 

 

 

 

221

02

01

  住房公积金

5.31

5.31

 

 

 

 

221

02

02

  提租补贴

0.84

0.84

 

 

 

 

注:本表反映单位本年度各项支出情况。


 

财政拨款收入支出决算总表

单位公开04

单位:池州市贵池区财政局秋浦分局

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

59.63

一、一般公共服务支出

33

45.87

45.87

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

34

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

3

 

三、国防支出

35

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

36

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

37

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

38

 

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

5.91

5.91

 

 

 

9

 

九、卫生健康支出

41

1.70

1.70

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

42

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

44

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

45

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

48

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

 

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

51

6.14

6.14

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

 

 

 

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

 

 

 

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

 

 

 

 

 

23

 

二十三、其他支出

55

 

 

 

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

 

 

 

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

 

 

 

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

 

 

 

 

本年收入合计

27

59.63

本年支出合计

85

59.63

59.63

 

 

年初财政拨款结转和结余

28

 

年末财政拨款结转和结余

86

 

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

29

 

 

87

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

30

 

 

88

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

31

 

 

89

 

 

 

 

总计

32

59.63

总计

90

59.63

59.63

 

 

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位公开05

单位:池州市贵池区财政局秋浦分局

金额单位:万元

科目代码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

59.63

58.63

1.00

201

 

 

一般公共服务支出

45.87

44.87

1.00

201

06

 

财政事务

45.87

44.87

1.00

201

06

01

  行政运行

44.87

44.87

 

201

06

99

  其他财政事务支出

1.00

 

1.00

208

 

 

社会保障和就业支出

5.91

5.91

 

208

05

 

行政事业单位养老支出

5.91

5.91

 

208

05

05

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.94

3.94

 

208

05

06

  机关事业单位职业年金缴费支出

1.97

1.97

 

210

 

 

卫生健康支出

1.70

1.70

 

210

11

 

行政事业单位医疗

1.70

1.70

 

210

11

01

  行政单位医疗

1.70

1.70

 

221

 

 

住房保障支出

6.14

6.14

 

221

02

 

住房改革支出

6.14

6.14

 

221

02

01

  住房公积金

5.31

5.31

 

221

02

02

  提租补贴

0.84

0.84

 

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位公开06

单位:池州市贵池区财政局秋浦分局

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

金额

科目代码

科目名称

金额

科目代码

科目名称

金额

301

工资福利支出

49.98

302

商品和服务支出

7.76

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

18.50

30201

  办公费

1.91

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

9.24

30202

  印刷费

 

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

9.34

30203

  咨询费

 

30703

  国内债务发行费用

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

0.09

30704

  国外债务发行费用

 

30107

  绩效工资

 

30205

  水费

 

310

资本性支出

0.80

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

3.53

30206

  电费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30109

  职业年金缴费

2.35

30207

  邮电费

 

31002

  办公设备购置

0.80

30110

  职工基本医疗保险缴费

1.70

30208

  取暖费

 

31003

  专用设备购置

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

31005

  基础设施建设

 

30112

  其他社会保障缴费

0.01

30211

  差旅费

0.02

31006

  大型修缮

 

30113

  住房公积金

5.31

30212

  因公出国(境)费用

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修()

 

31008

  物资储备

 

30199

  其他工资福利支出

 

30214

  租赁费

 

31009

  土地补偿

 

303

对个人和家庭的补助

0.10

30215

  会议费

 

31010

  安置补助

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

0.06

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30302

  退休费

0.07

30217

  公务接待费

 

31012

  拆迁补偿

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31013

  公务用车购置

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30305

  生活补助

 

30225

  专用燃料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

1.80

31022

  无形资产购置

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

31099

  其他资本性支出

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

0.43

312

对企业补助

 

30309

  奖励金

0.02

30229

  福利费

 

31201

  资本金注入

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

30311

  代缴社会保险费

 

30239

  其他交通费用

2.88

31204

  费用补贴

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

 

30240

  税金及附加费用

 

31205

  利息补贴

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.57

31299

  其他对企业补助

 

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

 

 

 

39908

     对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

 

 

 

39909

  经常性赠与

 

 

 

 

 

 

 

39910

资本性赠与

 

 

 

 

 

 

 

39999

其他支出

 

人员经费合计

50.08

公用经费合计

8.56

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位公开07

单位:池州市贵池区财政局秋浦分局

金额单位:万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:池州市贵池区财政局秋浦分局没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。


 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位公开08

单位:池州市贵池区财政局秋浦分局

金额单位:万元

科目代码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:池州市贵池区财政局秋浦分局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。


第三部分 池州市贵池区财政局秋浦分局2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计59.63万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计59.63万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2021年相比,收、支总计各增加25.89万元,增长76.73%,主要原因:人员调资,社保公积金基数调整等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计59.63万元,其中:财政拨款收入59.63万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计59.63万元,其中:基本支出58.63万元,占98.32%;项目支出1.00万元,占1.68%;经营支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计59.63万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计59.63万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加25.89万元,增长76.73%,主要原因:人员调资,社保公积金基数调整等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出59.63万元,占本年支出的100%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出增加25.89万元,增长76.73%。主要原因:人员调资,社保公积金基数调整等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出59.63万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出45.87万元,占76.92%;社会保障和就业(类)支出5.91万元,占9.91%;卫生健康(类)支出1.70万元,占2.85%;住房保障(类)支出6.14万元,占10.30%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为50.20万元,支出决算为59.63万元,完成年初预算的118.78%。决算数大于预算数的主要原因:人员调资,社保公积金基数调整等。其中:基本支出58.63万元,占98.32%;项目支出1.00万元,占1.68%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为34.6万元,支出决算为44.87万元,完成年初预算的129.68%,决算数大于预算数的主要原因是人员调资,社保公积金基数调整等。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.00万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此项预算。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为1.84万元,支出决算为3.94万元,完成年初预算的214.13%,决算数大于预算数的主要原因是人员调资,社保公积金基数调整等。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.97万元,决算数大于预算数的主要原因是年初未安排此项预算。

5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为1.7万元,支出决算为1.70万元,完成年初预算100%

6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为8万元,支出决算为5.31万元,完成年初预算的66.38%,决算数小于预算数的主要原因是公积金基数调整。

7.住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为2.7万元,支出决算为0.84万元,完成年初预算的31.11%,决算数小于预算数的主要原因是公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出58.63万元,其中:

人员经费50.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费8.56万元,主要包括:办公费、手续费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

池州市贵池区财政局秋浦分局没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

池州市贵池区财政局秋浦分局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2022年度,池州市贵池区财政局秋浦分局机关运行经费支出8.56万元,比2021年增加8.44万元,增长7033.33%,主要原因是2021年度秋浦分局无需要采购及支付的款项。

(二)政府采购支出情况。

2022年度,池州市贵池区财政局秋浦分局政府采购支出总额0.8万元,其中:政府采购货物支出0.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%

(三)国有资产占有使用情况。

截至20221231日,池州市贵池区财政局秋浦分局共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)关于2022年度绩效评价情况的说明

1)绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评,共1个项目,涉及资金1万元。从评价情况看,绩效目标设置科学合理,预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果,项目支出管理规范性整体较好,达到了预期绩效目标。

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,本部门对预算绩效管理工作非常重视,预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果,三公经费得到了有效控制,项目支出管理规范性整体较好。

2)单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度单位决算中反映“乡镇财政资金监管经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

乡镇财政资金监管经费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是预算编制科学,管理执行到位;二是项目产出及时,数量质量达标;三是效益发挥充分,示范带动突出。发现的主要问题及原因:项目绩效目标量化指标较少,原因是预算评审项目一般服务于预算执行,在预算编制阶段难于量化。下一步改进措施:一是进一步服务和保障省级预算绩效管理;二是进一步创新评审理念和方法;三是进一步加强绩效管理队伍和能力建设;四是进一步加强行业专家和协作机构人员管理。

乡镇财政资金监管经费项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件:2022年度项目支出绩效自评表”。


第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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